О бюджете города Усть-Каменогорска на 2009 год

Решение XI сессии маслихата города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области от 25 декабря 2008 года N 11/4. Зарегистрировано Управлением юстиции города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области 06 января 2009 года за N 5-1-98

Обновленный

      В соответствии со статьями 80, 85 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV "Об областном бюджете на 2009 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2491 от 30 декабря 2008 года) Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Утвердить бюджет города на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы – 14 530 961 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 6 262 175 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 52 970 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 1 054 952 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 7 160 864 тысяч тенге;
      2) затраты – 14 491 890 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 148 299,7 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 150 000 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 1 700,3 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – -109 228,7 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –109 228,7 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 1 в редакции решения Усть-Каменогорского  городского маслихата от 23.07.2009 № 16/7.
      2. Учесть, что в бюджете города Усть-Каменогорска предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из областного бюджета в бюджет города Усть-Каменогорска, в сумме 294 213 тысяч тенге. Объем бюджетных изъятий из бюджета города Усть-Каменогорска в областной бюджет – 0.
      3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2009 год в сумме 12 000 тысяч тенге, в том числе:
      резерв на неотложные затраты – 7 000 тысяч тенге;
      чрезвычайный резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 2 000 тысяч тенге;
      резерв на исполнение обязательств по решениям судов – 3 000 тысяч тенге.
      4. Зачисление доходов в городской бюджет производить по нормативам распределения доходов, в соответствии с решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV "Об областном бюджете на 2009 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2491 от 30 декабря 2008 года):
      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 16,5 %;
      2) социальный налог – 16,5 %.
      5. Предусмотреть в расходах городского бюджета затраты на компенсацию почетным гражданам города Усть-Каменогорска в сумме 500 тысяч тенге.
      6. В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 238 Трудового кодекса Республики Казахстан установить гражданским служащим социального обеспечения, образования, культуры, работающим в аульной (сельской) местности за счет бюджетных средств повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
      7. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2008 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 2.
      8. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Усть-Каменогорска на 2009 год, согласно приложению 3.
      9. Утвердить перечень бюджетных программ аппарата акима Меновновского сельского округа согласно приложению 4.
      10. Предусмотреть в бюджете города Усть-Каменогорска на 2009 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на обеспечение занятости в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров для финансирования следующих мероприятий:
      2 032 709 тысяч тенге – на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров;
      710 244 тысяч тенге – на капитальный и текущий ремонт школ и других социальных объектов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров, в том числе:
      64 882 тысяч тенге – капитальный и текущий ремонт объектов спорта;
      148 710 тысяч тенге – капитальный и текущий ремонт объектов культуры;
      460 847 тысяч тенге – капитальный и текущий ремонт объектов образования;
      35 805 тысяч тенге – капитальный и текущий ремонт объектов социального обеспечения;
      1 990 054 тысяч тенге – на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения и улиц городов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров;
      996 тысяч тенге – на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров;
      65 700 тысяч тенге - строительство внеплощадочных инженерных сетей и коммуникаций 16-го жилого района города Усть-Каменогорска (внешние сети электроснабжения).
      Сноска. Решение дополнено пунктом 10 в соответствии с решением Усть-Каменогорского городского маслихата от 24.04.2009 № 15/4; с изменениями, внесенными решением Усть-Каменогорского городского маслихата от 23.07.2009 № 16/7.
      11. Предусмотреть в бюджете города Усть-Каменогорска на 2009 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики в сумме 248 688 тысяч тенге, в том числе:
      161 558 тысяч тенге – на создание социальных рабочих мест;
      87 130 тысяч тенге – на расширение программ молодежной практики.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 11 в соответствии с решением Усть-Каменогорского городского маслихата от 24.04.2009 № 15/4; с изменениями, внесенными решением Усть-Каменогорского городского маслихата от 23.07.2009 № 16/7.
      12. В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» предусмотреть в бюджете города Усть-Каменогорска на 2009 год средства на приобретение топлива из расчета по 5000 тенге специалистам государственных организаций социального обеспечения, образования, культуры и спорта, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 12 в соответствии с решением Усть-Каменогорского городского маслихата от 23.07.2009 № 16/7.
      13. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
      Сноска. Изменена нумерация пункта в соответствии с решениями Усть-Каменогорского городского маслихата от 24.04.2009 № 15/4; 23.07.2009 № 16/7.
 

      Председатель сессии                 Н. Баранов
 
     Секретарь городского маслихата       Е. Набиев

Приложение 1       
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2008 года № 11/4

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения Усть-Каменогорского  городского маслихата от 23.07.2009 № 16/7.

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2009 год

Категория

Сумма,
тысяч
тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

14 530 961

1



Налоговые поступления

6 262 175


01


Подоходный налог

1 858 666



2

Индивидуальный подоходный налог

1 858 666


03


Социальный налог

1 070 478



1

Социальный налог

1 070 478


04


Налоги на собственность

2 508 518



1

Налоги на имущество

1 521 435



3

Земельный налог

539 825



4

Налог на транспортные средства

447 000



5

Единый земельный налог

258


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

509 227



2

Акцизы

226 646



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

83 700



4

Сборы за ведение предпринимательской и
профессиональной деятельности

158 881



5

Налог на игорный бизнес

40 000


08


Обязательные платежи, взимаемые за
совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или
должностными лицами

315 286



1

Государственная пошлина

315 286

2



Неналоговые поступления

52 970


01


Доходы от государственной собственности

24 439



1

Поступления части чистого дохода
государственных предприятий

1 887



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

22 552


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 700



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 700


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания,
налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов)
Национального Банка Республики Казахстан

3 000



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания,
налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов)
Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций
нефтяного сектора

3 000


06


Прочие неналоговые поступления

20 831



1

Прочие неналоговые поступления

20 831

3



Поступления от продажи основного капитала

1 054 952


01


Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

854 689



1

Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

854 689


03


Продажа земли и нематериальных активов

200 263



1

Продажа земли

198 263



2

Продажа нематериальных активов

2 000

4



Поступления трансфертов

7 160 864


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

7 160 864



2

Трансферты из областного бюджета

7 160 864

Функциональная группа

Сумма,
тысяч
тенге


Администратор



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

14 491 890

01



Государственные услуги общего характера

284 633


112


Аппарат маслихата района (города
областного значения)

17 803



001

Обеспечение деятельности маслихата района
(города областного значения)

17 803


122


Аппарат акима района (города областного
значения)

201 817



001

Обеспечение деятельности акима района
(города областного значения)

201 817


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

16 315



001

Функционирование аппарата акима района в
городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

16 315


452


Отдел финансов района (города областного
значения)

26 905



001

Обеспечение деятельности отдела финансов

25 277



003

Проведение оценки имущества в целях
налогообложения

1 628


453


Отдел экономики и бюджетного планирования
района (города областного значения)

21 793



001

Обеспечение деятельности отдела экономики
и бюджетного планирования

21 793

02



Оборона

30 325


122


Аппарат акима района (города областного
значения)

30 325



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей
воинской обязанности

30 325

03



Общественный порядок, безопасность,
правовая, судебная,
уголовно-исполнительная деятельность

68 585


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог района (города областного значения)

68 585



021

Обеспечение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах

68 585

04



Образование

4 395 778


464


Отдел образования района (города
областного значения)

4 355 384



001

Обеспечение деятельности отдела
образования

17 231



003

Общеобразовательное обучение

2 998 294



004

Информатизация системы образования в
государственных учреждениях образования
района (города областного значения)

23 298



005

Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений образования
района (города областного значения)

65 000



006

Дополнительное образование для детей

242 067



009

Обеспечение деятельности организаций
дошкольного воспитания и обучения

447 622



010

Внедрение новых технологий обучения в
государственной системе образования за
счет целевых трансфертов из
республиканского бюджета

25 796



011

Капитальный, текущий ремонт объектов
образования в рамках реализации стратегии
региональной занятости и переподготовки
кадров

536 076


467


Отдел строительства района (города
областного значения)

40 394



037

Строительство и реконструкция объектов
образования

40 394

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

823 590,2


451


Отдел занятости и социальных программ
района (города областного значения)

823 590,2



001

Обеспечение деятельности отдела занятости
и социальных программ

67 540



002

Программа занятости

324 132



003

Оказание ритуальных услуг по захоронению
умерших Героев Советского Союза, «Халық
Қаһарманы», Героев Социалистического
труда, награжденных Орденом Славы трех
степеней и орденом «Отан» из числа
участников и инвалидов войны

500



004

Оказание социальной помощи на приобретение
топлива специалистам здравоохранения,
образования, социального обеспечения,
культуры и спорта в сельской местности в
соответствии с законодательством
Республики Казахстан

380



005

Государственная адресная социальная помощь

8 428



006

Жилищная помощь

42 504,5



007

Социальная помощь отдельным категориям
нуждающихся граждан по решениям местных
представительных органов

187 266



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов,
воспитывающихся и обучающихся на дому

21 691,7



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных
выплат

3 700



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих
определенного места жительства

24 849



014

Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому

73 768



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

5 378



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими средствами и
предоставление услуг специалистами
жестового языка, индивидуальными
помощниками в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации
инвалида

17 503



018

Капитальный, текущий ремонт объектов
социального обеспечения в рамках
реализации стратегии региональной
занятости и переподготовки кадров

45 950

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 259 562,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог района (города областного значения)

2 955 318,8



003

Организация сохранения государственного
жилищного фонда

27 913,2



012

Функционирование системы водоснабжения и
водоотведения

5 224



015

Освещение улиц в населенных пунктах

268 736



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

156 928,7



017

Содержание мест захоронений и захоронение
безродных

20 963



018

Благоустройство и озеленение населенных
пунктов

92 949,9



029

Развитие системы водоснабжения

12 320



030

Ремонт инженерно-коммуникационной
инфраструктуры и благоустройство
населенных пунктов в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров

2 370 284


467


Отдел строительства района (города
областного значения)

2 304 243,3



003

Строительство и (или) приобретение жилья
государственного коммунального жилищного
фонда

396 796



004

Развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-коммуникационной
инфраструктуры

893 176,3



005

Развитие объектов коммунального хозяйства

13 305



006

Развитие системы водоснабжения

1 080



019

Строительство и (или) приобретение жилья

934 186



031

Развитие инженерно-коммуникационной
инфраструктуры и благоустройство
населенных пунктов в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров

65 700

08



Культура, спорт, туризм и информационное
пространство

781 758


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

4 880



006

Поддержка культурно-досуговой работы на
местном уровне

4 880


455


Отдел культуры и развития языков района
(города областного значения)

319 715



001

Обеспечение деятельности отдела культуры
и развития языков

12 377



003

Поддержка культурно-досуговой работы

70 280



004

Капитальный, текущий ремонт объектов
культуры в рамках реализации стратегии
региональной занятости и переподготовки
кадров

163 069



006

Функционирование районных (городских)
библиотек

65 633



007

Развитие государственного языка и других
языков народов Казахстана

8 356


456


Отдел внутренней политики района (города
областного значения)

41 149



001

Обеспечение деятельности отдела
внутренней политики

14 246



002

Проведение государственной информационной
политики через средства массовой
информации

21 393



003

Реализация региональных программ в сфере
молодежной политики

5 510


465


Отдел физической культуры и спорта района
(города областного значения)

347 804



001

Обеспечение деятельности отдела
физической культуры и спорта

7 203



003

Капитальный, текущий ремонт объектов
спорта в рамках реализации стратегии
региональной занятости и переподготовки
кадров

73 755



005

Развитие массового спорта и национальных
видов спорта

7 509



006

Проведение спортивных соревнований на
районном (города областного значения)
уровне

10 111



007

Подготовка и участие членов  сборных
команд района (города областного
значения) по различным видам спорта на
областных спортивных соревнованиях

249 226


467


Отдел строительства района (города
областного значения)

68 210



011

Развитие объектов культуры

68 210

10



Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особоохраняемые природные
территории, охрана окружающей среды и
животного мира, земельные отношения

27 556,7


453


Отдел экономики и бюджетного планирования
района (города областного значения)

178



099

Реализация мер социальной поддержки
специалистов социальной сферы сельских
населенных пунктов за счет целевого
трансферта из республиканского бюджета

178


455


Отдел культуры и развития языков района
(города областного значения)

1 226



008

Финансирование  социальных проектов в
поселках, аулах (селах), аульных
(сельских) округах в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров

1 226


462


Отдел сельского хозяйства района (города
областного значения)

5 569



001

Обеспечение деятельности отдела сельского
хозяйства

5 569


463


Отдел земельных отношений района (города
областного значения)

20 583,7



001

Обеспечение деятельности отдела земельных
отношений

20 583,7

11



Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
деятельность

35 189


467


Отдел строительства района (города
областного значения)

16 769



001

Обеспечение деятельности отдела
строительства

16 769


468


Отдел архитектуры и градостроительства
района (города областного значения)

18 420



001

Обеспечение деятельности отдела
архитектуры и градостроительства

18 420

12



Транспорт и коммуникации

2 703 256,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог района (города областного значения)

2 703 256,2



008

Ремонт и содержание автомобильных дорог
районного значения, улиц городов и
населенных пунктов в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров

2 320 552



022

Развитие транспортной инфраструктуры

14 116



023

Обеспечение функционирования
автомобильных дорог

368 588,2

13



Прочие

80 724,3


469


Отдел предпринимательства района (города
областного значения)

13 096



001

Обеспечение деятельности отдела
предпринимательства

11 365



003

Поддержка предпринимательской
деятельности

1 731


452


Отдел финансов района (города областного
значения)

16 954



012

Резерв местного исполнительного органа
района (города областного значения)

16 954


453


Отдел экономики и бюджетного планирования
района (города областного значения)

12 403,3



003

Разработка технико-экономического
обоснования местных бюджетных
инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

12403,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных
дорог района (города областного значения)

38271



001

Обеспечение деятельности отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог

38271

15



Трансферты

932,5


452


Отдел финансов района (города областного значения)

932,5



006

Возврат неиспользованных
(недоиспользованных) целевых трансфертов

932,5




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

148299,7




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-109228,7




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА
(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

109228,7

Приложение 2       
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2008 года № 11/4

      Сноска. Приложение 2 в редакции решения Усть-Каменогорского  городского маслихата от 23.07.2009 № 16/7.

Перечень бюджетных программ развития города Усть-Каменогорска
на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные
на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и
формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Функциональная группа


Администратор



Программа




Наименование




Инвестиционные проекты

04



Образование


467


Отдел строительства района (города областного значения)



037

Строительство и реконструкция объектов образования

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)



029

Развитие системы водоснабжения


467


Отдел строительства района (города областного значения)



003

Строительство и (или) приобретение жилья
государственного коммунального жилищного фонда



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие объектов коммунального хозяйства



006

Развитие системы водоснабжения



019

Строительство и (или) приобретение жилья



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки
кадров

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


467


Отдел строительства района (города областного значения)



011

Развитие объектов культуры

12



Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)



022

Развитие транспортной инфраструктуры




Инвестиции на формирование и увеличение уставного капитала юридических лиц

13



Прочие


452


Отдел финансов района (города областного значения)



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Приложение 3       
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2008 года № 11/4

Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения бюджета города Усть-Каменогорска
на 2009 год

Функциональная группа


Администратор



Программа




Наименование

4



Образование


464


Отдел образования района (города областного значения)



003

Общеобразовательное обучение

Приложение 4       
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2008 года № 11/4

Перечень бюджетных программ
аппарата акима Меновновского сельского округа

Функциональная группа


Администратор



Программа




Наименование

1



Государственные услуги общего характера


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа



001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне