В соответствии со статьями 80, 85 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV "Об областном бюджете на 2009 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2491 от 30 декабря 2008 года) Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 14 530 961 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 262 175 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 52 970 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 054 952 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 7 160 864 тысяч тенге;
2) затраты – 14 491 890 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 148 299,7 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 150 000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 1 700,3 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -109 228,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –109 228,7 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Усть-Каменогорского городского маслихата от 23.07.2009 № 16/7.
2. Учесть, что в бюджете города Усть-Каменогорска предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из областного бюджета в бюджет города Усть-Каменогорска, в сумме 294 213 тысяч тенге. Объем бюджетных изъятий из бюджета города Усть-Каменогорска в областной бюджет – 0.
3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2009 год в сумме 12 000 тысяч тенге, в том числе:
резерв на неотложные затраты – 7 000 тысяч тенге;
чрезвычайный резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 2 000 тысяч тенге;
резерв на исполнение обязательств по решениям судов – 3 000 тысяч тенге.
4. Зачисление доходов в городской бюджет производить по нормативам распределения доходов, в соответствии с решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV "Об областном бюджете на 2009 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2491 от 30 декабря 2008 года):
1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 16,5 %;
2) социальный налог – 16,5 %.
5. Предусмотреть в расходах городского бюджета затраты на компенсацию почетным гражданам города Усть-Каменогорска в сумме 500 тысяч тенге.
6. В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 238 Трудового кодекса Республики Казахстан установить гражданским служащим социального обеспечения, образования, культуры, работающим в аульной (сельской) местности за счет бюджетных средств повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
7. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2008 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 2.
8. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Усть-Каменогорска на 2009 год, согласно приложению 3.
9. Утвердить перечень бюджетных программ аппарата акима Меновновского сельского округа согласно приложению 4.
10. Предусмотреть в бюджете города Усть-Каменогорска на 2009 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на обеспечение занятости в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров для финансирования следующих мероприятий:
2 032 709 тысяч тенге – на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров;
710 244 тысяч тенге – на капитальный и текущий ремонт школ и других социальных объектов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров, в том числе:
64 882 тысяч тенге – капитальный и текущий ремонт объектов спорта;
148 710 тысяч тенге – капитальный и текущий ремонт объектов культуры;
460 847 тысяч тенге – капитальный и текущий ремонт объектов образования;
35 805 тысяч тенге – капитальный и текущий ремонт объектов социального обеспечения;
1 990 054 тысяч тенге – на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения и улиц городов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров;
996 тысяч тенге – на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров;
65 700 тысяч тенге - строительство внеплощадочных инженерных сетей и коммуникаций 16-го жилого района города Усть-Каменогорска (внешние сети электроснабжения).
Сноска. Решение дополнено пунктом 10 в соответствии с решением Усть-Каменогорского городского маслихата от 24.04.2009 № 15/4; с изменениями, внесенными решением Усть-Каменогорского городского маслихата от 23.07.2009 № 16/7.
11. Предусмотреть в бюджете города Усть-Каменогорска на 2009 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики в сумме 248 688 тысяч тенге, в том числе:
161 558 тысяч тенге – на создание социальных рабочих мест;
87 130 тысяч тенге – на расширение программ молодежной практики.
Сноска. Решение дополнено пунктом 11 в соответствии с решением Усть-Каменогорского городского маслихата от 24.04.2009 № 15/4; с изменениями, внесенными решением Усть-Каменогорского городского маслихата от 23.07.2009 № 16/7.
12. В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» предусмотреть в бюджете города Усть-Каменогорска на 2009 год средства на приобретение топлива из расчета по 5000 тенге специалистам государственных организаций социального обеспечения, образования, культуры и спорта, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах.
Сноска. Решение дополнено пунктом 12 в соответствии с решением Усть-Каменогорского городского маслихата от 23.07.2009 № 16/7.
13. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Сноска. Изменена нумерация пункта в соответствии с решениями Усть-Каменогорского городского маслихата от 24.04.2009 № 15/4; 23.07.2009 № 16/7.
Председатель сессии Н. Баранов
Секретарь городского маслихата Е. Набиев
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2008 года № 11/4
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Усть-Каменогорского городского маслихата от 23.07.2009 № 16/7.
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2009 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. ДОХОДЫ |
14 530 961 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
6 262 175 |
||
01 |
Подоходный налог |
1 858 666 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
1 858 666 |
||
03 |
Социальный налог |
1 070 478 |
||
1 |
Социальный налог |
1 070 478 |
||
04 |
Налоги на собственность |
2 508 518 |
||
1 |
Налоги на имущество |
1 521 435 |
||
3 |
Земельный налог |
539 825 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
447 000 |
||
5 |
Единый земельный налог |
258 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
509 227 |
||
2 |
Акцизы |
226 646 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
83 700 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
158 881 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
40 000 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
315 286 |
||
1 |
Государственная пошлина |
315 286 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
52 970 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
24 439 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
1 887 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
22 552 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
4 700 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
4 700 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
3 000 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
3 000 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
20 831 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
20 831 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
1 054 952 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
854 689 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
854 689 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
200 263 |
||
1 |
Продажа земли |
198 263 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
2 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
7 160 864 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
7 160 864 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
7 160 864 |
||
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
14 491 890 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
284 633 |
||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
17 803 |
||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата района |
17 803 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного |
201 817 |
||
001 |
Обеспечение деятельности акима района |
201 817 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
16 315 |
||
001 |
Функционирование аппарата акима района в |
16 315 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного |
26 905 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела финансов |
25 277 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
1 628 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
21 793 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела экономики |
21 793 |
||
02 |
Оборона |
30 325 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного |
30 325 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
30 325 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
68 585 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, |
68 585 |
||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного |
68 585 |
||
04 |
Образование |
4 395 778 |
||
464 |
Отдел образования района (города |
4 355 384 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
17 231 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
2 998 294 |
||
004 |
Информатизация системы образования в |
23 298 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
65 000 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
242 067 |
||
009 |
Обеспечение деятельности организаций |
447 622 |
||
010 |
Внедрение новых технологий обучения в |
25 796 |
||
011 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
536 076 |
||
467 |
Отдел строительства района (города |
40 394 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
40 394 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
823 590,2 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
823 590,2 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела занятости |
67 540 |
||
002 |
Программа занятости |
324 132 |
||
003 |
Оказание ритуальных услуг по захоронению |
500 |
||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение |
380 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
8 428 |
||
006 |
Жилищная помощь |
42 504,5 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям |
187 266 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, |
21 691,7 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
3 700 |
||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
24 849 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
73 768 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
5 378 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
17 503 |
||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
45 950 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 259 562,1 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, |
2 955 318,8 |
||
003 |
Организация сохранения государственного |
27 913,2 |
||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и |
5 224 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
268 736 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
156 928,7 |
||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение |
20 963 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных |
92 949,9 |
||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
12 320 |
||
030 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
2 370 284 |
||
467 |
Отдел строительства района (города |
2 304 243,3 |
||
003 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
396 796 |
||
004 |
Развитие, обустройство и (или) |
893 176,3 |
||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
13 305 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
1 080 |
||
019 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
934 186 |
||
031 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
65 700 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
781 758 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 880 |
||
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы на |
4 880 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района |
319 715 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела культуры |
12 377 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
70 280 |
||
004 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
163 069 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) |
65 633 |
||
007 |
Развитие государственного языка и других |
8 356 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района (города |
41 149 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
14 246 |
||
002 |
Проведение государственной информационной |
21 393 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
5 510 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района |
347 804 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
7 203 |
||
003 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
73 755 |
||
005 |
Развитие массового спорта и национальных |
7 509 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на |
10 111 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
249 226 |
||
467 |
Отдел строительства района (города |
68 210 |
||
011 |
Развитие объектов культуры |
68 210 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
27 556,7 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
178 |
||
099 |
Реализация мер социальной поддержки |
178 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района |
1 226 |
||
008 |
Финансирование социальных проектов в |
1 226 |
||
462 |
Отдел сельского хозяйства района (города |
5 569 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела сельского |
5 569 |
||
463 |
Отдел земельных отношений района (города |
20 583,7 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела земельных |
20 583,7 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
35 189 |
||
467 |
Отдел строительства района (города |
16 769 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
16 769 |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства |
18 420 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
18 420 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
2 703 256,2 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, |
2 703 256,2 |
||
008 |
Ремонт и содержание автомобильных дорог |
2 320 552 |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
14 116 |
||
023 |
Обеспечение функционирования |
368 588,2 |
||
13 |
Прочие |
80 724,3 |
||
469 |
Отдел предпринимательства района (города |
13 096 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
11 365 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской |
1 731 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного |
16 954 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа |
16 954 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
12 403,3 |
||
003 |
Разработка технико-экономического |
12403,3 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных |
38271 |
||
001 |
Обеспечение деятельности отдела |
38271 |
||
15 |
Трансферты |
932,5 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
932,5 |
||
006 |
Возврат неиспользованных |
932,5 |
||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
0 |
|||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
148299,7 |
|||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-109228,7 |
|||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА |
109228,7 |
|||
Приложение 2
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2008 года № 11/4
Сноска. Приложение 2 в редакции решения Усть-Каменогорского городского маслихата от 23.07.2009 № 16/7.
Перечень бюджетных программ развития города Усть-Каменогорска
на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные
на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и
формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа |
|||
Администратор |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
Инвестиционные проекты |
|||
04 |
Образование |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
||
003 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
||
019 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
||
031 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
||
011 |
Развитие объектов культуры |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
||
Инвестиции на формирование и увеличение уставного капитала юридических лиц |
|||
13 |
Прочие |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
||
Приложение 3
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2008 года № 11/4
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения бюджета города Усть-Каменогорска
на 2009 год
Функциональная группа |
|||
Администратор |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
4 |
Образование |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
||
Приложение 4
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2008 года № 11/4
Перечень бюджетных программ
аппарата акима Меновновского сельского округа
Функциональная группа |
|||
Администратор |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
||
001 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
||
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
||