Рассмотрев постановление акимата города Астаны от 12 октября 2006 года N 15-875п "О внесении на рассмотрение маслихата города Астаны проекта решения маслихата "О бюджете города Астаны на 2007 год" маслихат города Астаны РЕШИЛ :
1. Утвердить бюджет города Астаны на 2007 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 190 024 802 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 55 153 635 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 1 070 262 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 16 807 977 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 116 992 928 тысяч тенге;
2) затраты - 191 284 752 тысячи тенге;
3) операционное сальдо - (- 1 259 950) тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 4 017 417 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 3 864 042 тысячи тенге;
5) профицит бюджета - (-5 277 367) тысяч тенге;
6) использование профицита бюджета - 5 277 367 тысяч тенге;
7) поступление займов - 7 170 300 тысяч тенге.
Cноска. Пункт с изменениями, внесенными решением маслихата г. Астаны от 9 февраля 2007 года N 340/43-III ; решением маслихата г. Астаны от 14 июня 2007 года N 384/48-III; решением маслихата г. Астаны от 17 июля 2007 года N 412/51-III .
2. Принять к сведению, что в соответствии с
Законом
Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2007 год" в доход местного бюджета зачисляются:
по коду "Социальный налог" классификации доходов единой бюджетной классификации - задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд;
по коду "Бензин (за исключением авиационного) собственного производства, реализуемый производителями оптом" - задолженность по сбору с бензина, ранее поступавшему в Дорожный фонд;
по коду "Дизельное топливо собственного производства, реализуемое производителями оптом" - задолженность по сбору дизельного топлива, ранее поступавшему в Дорожный фонд.
Отрицательное сальдо, образовавшееся, по состоянию на 31 декабря 1998 года, в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 3 процентов от фонда заработной платы.
3. Учесть, что в бюджете города Астаны на 2007 год предусмотрены бюджетные изъятия из бюджета города Астаны в республиканский бюджет в сумме 10 610 874 тысячи тенге.
4. Принять к сведению, что в соответствии с
Законом
Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2007 год" с 1 января 2007 года установлены:
1) минимальный размер заработной платы - 9 752 тенге;
2) размер базовой пенсионной выплаты - 3 000 тенге;
3) минимальный размер пенсии - 7 236 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 1 092 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 8 861 тенге;
6) месячный размер денежной компенсации военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудникам органов внутренних дел, а также сотрудникам оперативно-розыскных, следственных и строевых подразделений органов Государственной противопожарной службы, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции для оплаты расходов на содержание жилища и коммунальные услуги - в сумме 3 430 тенге.
5. Бюджету города Астаны на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты на выплату заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся государственными служащими и работникам казенных предприятий, в сумме 3 104 138 тысяч тенге.
6. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2007 год в размере 582 430 тысяч тенге, в том числе:
резерв местного исполнительного органа на неотложные нужды - 233 561 тысяч тенге;
чрезвычайный резерв местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - 68 540 тысяч тенге;
выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа - 280 329 тысяч тенге.
Cноска. Пункт с изменениями, внесенными решением маслихата г. Астаны от 14 июня 2007 года N 384/48-III; решением маслихата г. Астаны от 17 июля 2007 года N 412/51-III .
7. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2007 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 2.
8. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2007 год, согласно приложению 3.
9. Утвердить перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2007 год согласно приложению 4.
10. Утвердить перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2007 год согласно приложению 5.
Председатель сессии
маслихата города Астаны
Секретарь
маслихата города Астаны
СОГЛАСОВАНО
Директор
Департамента экономики и бюджетного
планирования города Астаны (ДЭ и БП)
Директор Департамента
финансов города Астаны (ДФ)
Утвержден
решением маслихата
города Астаны
от 14 декабря 2006 года
N 304/40-III
Приложение 1
Сноска. Приложение 1 в редакции Решения Маслихата города Астаны от 9 февраля 2007 года N 340/43-III ; решения Маслихата города Астаны от 14 июня 2007 года N 384/48-III; решения маслихата г. Астаны от 17 июля 2007 года N 412/51-III .
Бюджет города Астаны на 2007 год
|
Категория |
Сумма
|
|||
|
|
Класс |
|||
|
|
Подкласс |
|||
|
Наименование |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
I. Доходы |
190 024 802 |
|
1 |
|
|
Налоговые поступления |
55 189 629 |
|
|
1 |
|
Подоходный налог |
19 211 950 |
|
|
|
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
19 211 950 |
|
|
3 |
|
Социальный налог |
26 441 293 |
|
|
|
1 |
Социальный налог |
26 441 293 |
|
|
4 |
|
Налоги на собственность |
5 384 916 |
|
|
|
1 |
Налоги на имущество |
4 159 057 |
|
|
|
3 |
Земельный налог |
803 352 |
|
|
|
4 |
Налог на транспортные средства |
422 484 |
|
|
|
5 |
Единый земельный налог |
23 |
|
|
5 |
|
Внутренние налоги на товары,
|
2 264 599 |
|
|
|
2 |
Акцизы |
244 697 |
|
|
|
3 |
Поступления за использование
|
1 584 867 |
|
|
|
4 |
Сборы за ведение предприниматель-
|
435 035 |
|
|
7 |
|
Прочие налоги |
30 |
|
|
|
1 |
Прочие налоги |
30 |
|
|
8 |
|
Обязательные платежи, взимаемые за
|
1 886 841 |
|
|
|
1 |
Государственная пошлина |
1 886 841 |
|
2 |
|
|
Неналоговые поступления |
1 034 268 |
|
|
1 |
|
Доходы от государственной
|
331 961 |
|
|
|
1 |
Поступления части чистого дохода
|
38 245 |
|
|
|
3 |
Дивиденды на государственные
|
196 496 |
|
|
|
5 |
Доходы от аренды имущества,
|
54 725 |
|
|
|
7 |
Вознаграждения (интересы) по
|
42 490 |
|
|
|
9 |
Прочие доходы от государственной
|
5 |
|
|
2 |
|
Поступления от реализации товаров
|
776 |
|
|
|
1 |
Поступления от реализации
|
776 |
|
|
3 |
|
Поступления денег от проведения
|
1028 |
|
|
|
1 |
Поступления денег от проведения
|
1028 |
|
|
4 |
|
Штрафы, пеня, санкции,
|
315 574 |
|
|
|
1 |
Штрафы, пеня, санкции,
|
315 574 |
|
|
6 |
|
Прочие неналоговые поступления |
384 929 |
|
|
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
384 929 |
|
3 |
|
|
Поступления от продажи основного
|
16 807 977 |
|
|
1 |
|
Продажа государственного
|
5 070 300 |
|
|
|
1 |
Продажа государственного
|
5 070 300 |
|
|
3 |
|
Продажа земли и нематериальных
|
11 737 677 |
|
|
|
1 |
Продажа земли |
11 600 000 |
|
|
|
2 |
Продажа нематериальных активов |
137 677 |
|
4 |
|
|
Поступления трансфертов |
116 992 928 |
|
|
2 |
|
Трансферты из вышестоящих органов
|
116 992 928 |
|
|
|
1 |
Трансферты из республиканского
|
116 992 928 |
|
Функциональная группа |
Сумма
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа |
||||
|
|
Администратор бюджетных программ |
||||
|
|
Программа |
||||
|
Наименование |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ |
191 284 752 |
|
1 |
|
|
|
Государственные услуги
|
1 387 506 |
|
|
01 |
|
|
Представительные,
|
930 571 |
|
|
|
111 |
|
Аппарат маслихата города
|
54 786 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
54 786 |
|
|
|
121 |
|
Аппарат акима города
|
556 096 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
556 096 |
|
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в
|
319 689 |
|
1 |
01 |
123 |
001 |
Функционирование аппарата
|
319 689 |
|
|
02 |
|
|
Финансовая деятельность |
229 971 |
|
|
|
356 |
|
Департамент (Управление)
|
229 971 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
146 486 |
|
1 |
02 |
356 |
003 |
Проведение оценки
|
5 508 |
|
|
|
|
004 |
Организация работы по
|
29 942 |
|
|
|
|
010 |
Организация приватизации
|
2 135 |
|
|
|
|
011 |
Учет, хранение, оценка
|
45 900 |
|
|
05 |
|
|
Планирование и статисти-
|
226 964 |
|
|
|
357 |
|
Департамент (Управление)
|
226 964 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
226 964 |
|
2 |
|
|
|
Оборона |
141 304 |
|
|
01 |
|
|
Военные нужды |
24 240 |
|
|
|
350 |
|
Департамент (Управление)
|
24 240 |
|
|
|
|
003 |
Мероприятия в рамках
|
11 233 |
|
|
|
|
007 |
Подготовка
|
13 007 |
|
|
02 |
|
|
Организация работы по
|
117 064 |
|
|
|
350 |
|
Департамент (Управление)
|
117 064 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
47 586 |
|
|
|
|
004 |
Мероприятия гражданской
|
8 329 |
|
|
|
|
005 |
Мобилизационная
|
10 025 |
|
|
|
|
006 |
Предупреждение и
|
51 124 |
|
3 |
|
|
|
Общественный порядок,
|
4 147 725 |
|
|
01 |
|
|
Правоохранительная
|
4 147 725 |
|
|
|
352 |
|
Исполнительный орган
|
3 623 915 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
3 226 133 |
|
|
|
|
002 |
Охрана общественного
|
100 063 |
|
|
|
|
003 |
Поощрение граждан,
|
13 000 |
|
3 |
01 |
352 |
004 |
Реализация региональной
|
284 719 |
|
|
|
368 |
|
Департамент (Управление)
|
467 630 |
|
|
|
|
007 |
Эксплуатация оборудования
|
467 630 |
|
|
|
373 |
|
Департамент (Управление)
|
56 180 |
|
|
|
|
004 |
Развитие объектов органов
|
56 180 |
|
4 |
|
|
|
Образование |
12 063 306 |
|
|
01 |
|
|
Дошкольное воспитание и
|
1 129 905 |
|
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в
|
1 129 905 |
|
|
|
|
004 |
Поддержка организаций
|
1 129 905 |
|
|
02 |
|
|
Начальное общее, основное
|
5 788 997 |
|
|
|
359 |
|
Управление (Отдел)
|
466 129 |
|
|
|
|
006 |
Дополнительное
|
466 129 |
|
|
|
360 |
|
Департамент (Управление)
|
5 322 868 |
|
|
|
|
003 |
Общеобразовательное
|
4 573 928 |
|
|
|
|
004 |
Общеобразовательное
|
121 964 |
|
|
|
|
005 |
Общеобразовательное
|
78 363 |
|
|
|
|
006 |
Информатизация системы
|
44 391 |
|
|
|
|
007 |
Приобретение и доставка
|
120 364 |
|
|
|
|
008 |
Дополнительное образование
|
306 094 |
|
|
|
|
009 |
Проведение школьных
|
29 950 |
|
|
|
|
018 |
Внедрение новых технологий
|
47 814 |
|
|
03 |
|
|
Начальное профессиональное
|
294 720 |
|
|
|
360 |
|
Департамент (Управление)
|
294 720 |
|
|
|
|
010 |
Начальное профессиональное
|
294 720 |
|
|
04 |
|
|
Среднее профессиональное
|
748 322 |
|
|
|
353 |
|
Департамент (Управление)
|
126 056 |
|
|
|
|
002 |
Подготовка специалистов
|
126 056 |
|
|
|
360 |
|
Департамент (Управление)
|
622 266 |
|
|
|
|
011 |
Подготовка специалистов
|
622 266 |
|
|
05 |
|
|
Дополнительное профессио-
|
82 977 |
|
|
|
353 |
|
Департамент (Управление)
|
46 444 |
|
|
|
|
003 |
Повышение квалификации
|
46 444 |
|
|
|
360 |
|
Департамент (Управление)
|
36 533 |
|
|
|
|
012 |
Повышение квалификации
|
36 533 |
|
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области
|
4 018 385 |
|
|
|
360 |
|
Департамент (Управление)
|
202 967 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
113 289 |
|
|
|
|
013 |
Обследование психического
|
22 571 |
|
|
|
|
014 |
Реабилитация и социальная
|
17 774 |
|
|
|
|
015 |
Развитие человеческого
|
49 333 |
|
4 |
09 |
373 |
|
Департамент (Управление)
|
3 815 418 |
|
|
|
|
005 |
Развитие объектов
|
3 815 418 |
|
5 |
|
|
|
Здравоохранение |
17 288 797 |
|
|
01 |
|
|
Больницы широкого профиля |
4 881 905 |
|
|
|
353 |
|
Департамент (Управление)
|
4 881 905 |
|
|
|
|
004 |
Оказание стационарной
|
4 881 905 |
|
|
02 |
|
|
Охрана здоровья населения |
1 199 076 |
|
5 |
02 |
353 |
|
Департамент (Управление)
|
609 451 |
|
|
|
|
005 |
Производство крови, ее
|
424 422 |
|
|
|
|
006 |
Охрана материнства
|
125 540 |
|
|
|
|
007 |
Пропаганда здорового
|
58 771 |
|
|
|
|
017 |
Приобретение тест-систем
|
718 |
|
|
|
369 |
|
Департамент (Управление)
|
589 625 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
142 811 |
|
|
|
|
002 |
Санитарно-эпидемиологичес-
|
354 286 |
|
|
|
|
003 |
Борьба с эпидемиями |
3 438 |
|
|
|
|
007 |
Централизованный закуп
|
89 090 |
|
|
03 |
|
|
Специализированная
|
2 803 650 |
|
|
|
353 |
|
Департамент (Управление)
|
2 803 650 |
|
|
|
|
009 |
Оказание медицинской
|
2 205 429 |
|
|
|
|
019 |
Обеспечение больных
|
42 105 |
|
|
|
|
020 |
Обеспечение больных
|
144 530 |
|
|
|
|
021 |
Обеспечение онкологических
|
253 583 |
|
|
|
|
022 |
Обеспечение больных с
|
158 003 |
|
|
04 |
|
|
Поликлиники |
2 082 874 |
|
|
|
353 |
|
Департамент (Управление)
|
2 082 874 |
|
|
|
|
010 |
Оказание первичной
|
1 805 844 |
|
|
|
|
014 |
Обеспечение лекарственными
|
277 030 |
|
|
05 |
|
|
Другие виды медицинской
|
595 729 |
|
|
|
353 |
|
Департамент (Управление)
|
595 729 |
|
|
|
|
011 |
Оказание скорой и
|
554 541 |
|
|
|
|
012 |
Оказание медицинской
|
41 188 |
|
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области
|
5 725 563 |
|
|
|
353 |
|
Департамент (Управление)
|
330 986 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
91 719 |
|
|
|
|
008 |
Реализация мероприятий по
|
119 030 |
|
|
|
|
013 |
Проведение патологоанато-
|
73 827 |
|
|
|
|
016 |
Обеспечение граждан
|
1 955 |
|
|
|
|
018 |
Обеспечение деятельности
|
44 455 |
|
|
|
373 |
|
Департамент (Управление)
|
5 394 577 |
|
|
|
|
008 |
Развитие объектов
|
5 394 577 |
|
6 |
|
|
|
Социальная помощь
|
2 088 286 |
|
|
01 |
|
|
Социальное обеспечение |
941 083 |
|
|
|
355 |
|
Департамент (Управление)
|
503 610 |
|
|
|
|
002 |
Социальное обеспечение
|
503 610 |
|
|
|
360 |
|
Департамент (Управление)
|
370 931 |
|
|
|
|
016 |
Социальное обеспечение
|
370 931 |
|
|
|
373 |
|
Департамент (Управление)
|
66 542 |
|
|
|
|
010 |
Развитие объектов
|
66 542 |
|
|
02 |
|
|
Социальная помощь |
940 829 |
|
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в
|
35 784 |
|
|
|
|
003 |
Оказание социальной
|
35 784 |
|
|
|
355 |
|
Департамент (Управление)
|
820 935 |
|
|
|
|
003 |
Программа занятости |
108 502 |
|
|
|
|
006 |
Государственная адресная
|
27 600 |
|
|
|
|
007 |
Жилищная помощь |
31 652 |
|
6 |
02 |
355 |
008 |
Социальная помощь
|
541 260 |
|
|
|
|
009 |
Социальная поддержка
|
65 109 |
|
|
|
|
012 |
Государственные пособия
|
12 400 |
|
|
|
|
015 |
Обеспечение нуждающихся
|
34 412 |
|
|
|
360 |
|
Департамент (Управление)
|
84 110 |
|
|
|
|
017 |
Социальная поддержка
|
84 110 |
|
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области
|
206 374 |
|
|
|
355 |
|
Департамент (Управление)
|
206 374 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
126 205 |
|
|
|
|
013 |
Оплата услуг по
|
1 272 |
|
|
|
|
016 |
Социальная адаптация лиц,
|
78 897 |
|
7 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное
|
66 996 898 |
|
|
01 |
|
|
Жилищное хозяйство |
20 673 723 |
|
|
|
371 |
|
Департамент (Управление)
|
5 500 000 |
|
|
|
|
008 |
Развитие и обустройство
|
5 500 000 |
|
|
|
373 |
|
Департамент (Управление)
|
11 945 786 |
|
|
|
|
012 |
Строительство жилья |
11 945 786 |
|
|
|
374 |
|
Департамент (Управление)
|
3 227 937 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
59 334 |
|
|
|
|
004 |
Снос аварийного и ветхого
|
257 779 |
|
|
|
|
005 |
Изъятие, в том числе
|
2 707 441 |
|
|
|
|
006 |
Организация сохранения
|
203 383 |
|
|
02 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
29 746 336 |
|
|
|
371 |
|
Департамент (Управление)
|
29 746 336 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
106 245 |
|
|
|
|
004 |
Газификация населенных
|
20 930 |
|
|
|
|
005 |
Развитие объектов
|
18 103 799 |
|
7 |
02 |
371 |
006 |
Функционирование системы
|
292 869 |
|
|
|
|
007 |
Развитие системы
|
11 222 493 |
|
|
03 |
|
|
Благоустройство
|
16 576 839 |
|
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в
|
6 545 653 |
|
|
|
|
008 |
Освещение улиц населенных
|
288 568 |
|
|
|
|
009 |
Обеспечение санитарии
|
2 513 837 |
|
|
|
|
010 |
Содержание мест
|
15 294 |
|
|
|
|
011 |
Благоустройство и
|
3 727 954 |
|
|
|
373 |
|
Департамент (Управление)
|
10 031 186 |
|
|
|
|
013 |
Развитие объектов
|
10 031 186 |
|
8 |
|
|
|
Культура, спорт, туризм и
|
19 746 507 |
|
|
01 |
|
|
Деятельность в области
|
13 892 813 |
|
|
|
361 |
|
Департамент (Управление)
|
1 894 982 |
|
8 |
01 |
361 |
001 |
Обеспечение деятельности
|
51 752 |
|
|
|
|
003 |
Поддержка
|
1 009 555 |
|
|
|
|
005 |
Обеспечение сохранности
|
293 725 |
|
|
|
|
007 |
Поддержка театрального и
|
539 950 |
|
|
|
373 |
|
Департамент (Управление)
|
11 997 831 |
|
|
|
|
014 |
Развитие объектов культуры |
11 997 831 |
|
|
02 |
|
|
Спорт |
4 797 521 |
|
|
|
359 |
|
Управление (Отдел)
|
1 377 974 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
41 392 |
|
|
|
|
003 |
Проведение спортивных
|
32 124 |
|
|
|
|
004 |
Подготовка и участие
|
1 304 458 |
|
|
|
373 |
|
Департамент (Управление)
|
3 419 547 |
|
|
|
|
015 |
Развитие объектов
|
3 419 547 |
|
|
03 |
|
|
Информационное
|
605 774 |
|
|
|
358 |
|
Управление (Отдел)
|
57 268 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
21 736 |
|
|
|
|
002 |
Обеспечение сохранности
|
35 532 |
|
|
|
361 |
|
Департамент (Управление)
|
66 110 |
|
|
|
|
009 |
Обеспечение функционирова-
|
66 110 |
|
|
|
362 |
|
Департамент (Управление)
|
405 463 |
|
|
|
|
002 |
Проведение государственной
|
405 463 |
|
|
|
363 |
|
Управление по развитию
|
76 933 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
38 733 |
|
|
|
|
002 |
Развитие государственного
|
38 200 |
|
|
04 |
|
|
Туризм |
48 321 |
|
|
|
364 |
|
Департамент (Управление)
|
48 321 |
|
|
|
|
005 |
Регулирование туристской
|
48 321 |
|
|
09 |
|
|
Прочие услуги по
|
402 078 |
|
|
|
362 |
|
Департамент (Управление)
|
402 078 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
320 929 |
|
|
|
|
003 |
Реализация региональных
|
81 149 |
|
9 |
|
|
|
Топливно-энергетический
|
14 786 893 |
|
|
09 |
|
|
Прочие услуги в области
|
14 786 893 |
|
|
|
371 |
|
Департамент (Управление)
|
14 786 893 |
|
|
|
|
012 |
Развитие теплоэнергети-
|
14 786 893 |
|
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное,
|
349 267 |
|
|
01 |
|
|
Сельское хозяйство |
31 226 |
|
|
|
375 |
|
Исполнительный орган
|
31 226 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
20 844 |
|
|
|
|
004 |
Удешевление стоимости
|
4 400 |
|
|
|
|
008 |
Организация санитарного
|
5 982 |
|
|
05 |
|
|
Охрана окружающей среды |
247 155 |
|
|
|
354 |
|
Департамент (Управление)
|
247 155 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
37 331 |
|
|
|
|
004 |
Проведение мероприятий по
|
39 860 |
|
|
|
|
005 |
Развитие объектов охраны
|
169 964 |
|
|
06 |
|
|
Земельные отношения |
70 886 |
|
|
|
351 |
|
Управление земельных
|
70 886 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
62 448 |
|
|
|
|
004 |
Организация работ по
|
8 438 |
|
11 |
|
|
|
Промышленность,
|
861 022 |
|
|
02 |
|
|
Архитектурная,
|
861 022 |
|
|
|
365 |
|
Департамент (Управление)
|
655 414 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
61 724 |
|
|
|
|
002 |
Разработка генеральных
|
593 690 |
|
|
|
366 |
|
Департамент (Управление)
|
97 855 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
97 855 |
|
|
|
373 |
|
Департамент (Управление)
|
107 753 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
107 753 |
|
12 |
|
|
|
Транспорт и коммуникации |
38 803 691 |
|
|
01 |
|
|
Автомобильный транспорт |
1 545 070 |
|
|
|
368 |
|
Департамент (Управление)
|
1 545 070 |
|
|
|
|
003 |
Обеспечение
|
1 545 070 |
|
|
09 |
|
|
Прочие услуги в сфере
|
37 258 621 |
|
|
|
368 |
|
Департамент (Управление)
|
37 258 621 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
77 845 |
|
|
|
|
002 |
Развитие транспортной
|
37 162 776 |
|
|
|
|
005 |
Организация пассажирских
|
18 000 |
|
13 |
|
|
|
Прочие |
951 267 |
|
|
01 |
|
|
Регулирование
|
95 672 |
|
|
|
364 |
|
Департамент (Управление)
|
95 672 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
95 672 |
|
|
03 |
|
|
Поддержка предприниматель-
|
22 514 |
|
|
|
364 |
|
Департамент (Управление)
|
22 514 |
|
|
|
|
003 |
Поддержка предпринима-
|
22 514 |
|
|
09 |
|
|
Прочие |
833 081 |
|
|
|
356 |
|
Департамент (Управление)
|
536 925 |
|
13 |
09 |
356 |
013 |
Резерв местного
|
188 056 |
|
|
|
|
014 |
Чрезвычайный резерв
|
68 540 |
|
|
|
|
015 |
Резерв местного
|
280 329 |
|
|
|
357 |
|
Департамент (Управление)
|
220 769 |
|
|
|
|
003 |
Разработка
|
220 769 |
|
|
|
364 |
|
Департамент (Управление)
|
13 392 |
|
|
|
|
007 |
Реализация Стратегии
|
13 392 |
|
|
|
372 |
|
Департамент (Управление)
|
61 995 |
|
|
|
|
001 |
Обеспечение деятельности
|
61 995 |
|
14 |
|
|
|
Обслуживание долга |
52 669 |
|
|
01 |
|
|
Обслуживание долга |
52 669 |
|
|
|
356 |
|
Департамент (Управление)
|
52 669 |
|
|
|
|
005 |
Обслуживание долга
|
52 669 |
|
15 |
|
|
|
Трансферты |
11 619 614 |
|
|
01 |
|
|
Трансферты |
11 619 614 |
|
|
|
356 |
|
Департамент (Управление)
|
11 619 614 |
|
|
|
|
006 |
Возврат целевых
|
1 008 740 |
|
15 |
01 |
356 |
007 |
Бюджетные изъятия |
10 610 874 |
|
|
|
|
|
III. Операционное сальдо |
-1 259 950 |
|
|
|
|
|
V. Сальдо по операциям
|
4 017 417 |
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых
|
4 017 417 |
|
13 |
|
|
|
Прочие |
4 017 417 |
|
|
9 |
|
|
Прочие |
4 017 417 |
|
|
|
356 |
|
Департамент (Управление)
|
4 017 417 |
|
|
|
|
012 |
Формирование или
|
4 017 417 |
|
|
|
|
|
VI. Дефицит (профицит)
|
-5 277 367 |
|
|
|
|
|
VII. Финансирование
|
5 277 367 |
Секретарь маслихата города Астаны
Утвержден
решением маслихата
города Астаны
от 14 декабря 2006 года
N 304/40-III
Приложение 2
Сноска. Приложение в редакции решения Маслихата города Астаны от 14 июня 2007 года N 384/48-III; решения Маслихата города Астаны от 17 июля 2007 года N 412/51-III ;
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны
на 2007 год с разделением на бюджетные программы,
направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов
(программ) и формирование или увеличение уставного капитала
юридических лиц
|
Функциональная группа |
||||
|
|
Функциональная подгруппа |
|||
|
|
Администратор бюджетных программ |
|||
|
|
Программа |
|||
|
Наименование |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
03 |
|
|
|
Общественный порядок, безопасность,
|
|
|
1 |
|
|
Правоохранительная деятельность |
|
|
|
373 |
|
Департамент (Управление) строительства
|
|
|
|
|
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
|
04 |
|
|
|
Образование |
|
|
4 |
|
|
Среднее профессинальное образование |
|
|
|
353 |
|
Департамент (Управление) здравохранения
|
|
|
|
|
002 |
Подготовка специалистов со средним
|
|
|
|
360 |
|
Департамент (Управление) образования города
|
|
|
|
|
011 |
Подготовка специалистов со средним
|
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области образования |
|
|
|
360 |
|
Департамент (Управление) образования города
|
|
|
|
|
015 |
Развитие человеческого капитала в рамках
|
|
|
|
373 |
|
Департамент (Управление) строительства
|
|
|
|
|
005 |
Развитие объектов образования |
|
05 |
|
|
|
Здравоохранение |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения |
|
|
|
373 |
|
Департамент (Управление) строительства
|
|
|
|
|
008 |
Развитие объектов здравоохранения |
|
06 |
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
|
|
1 |
|
|
Социальное обеспечение |
|
|
|
373 |
|
Департамент (Управление) строительства
|
|
|
|
|
010 |
Развитие объектов социального обеспечения |
|
07 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
|
1 |
|
|
Жилищное хозяйство |
|
|
|
371 |
|
Департамент (Управление) энергетики и
|
|
|
|
|
008 |
Развитие и обустройство
|
|
|
|
373 |
|
Департамент (Управление) строительства
|
|
|
|
|
012 |
Строительство жилья |
|
|
2 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
|
|
|
371 |
|
Департамент (Управление) энергетики и
|
|
|
|
|
004 |
Газификация населенных пунктов |
|
|
|
|
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
|
|
|
|
007 |
Развитие системы водоснабжения |
|
|
3 |
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
|
|
|
373 |
|
Департамент (Управление) строительства
|
|
|
|
|
013 |
Развитие объектов благоустройства |
|
08 |
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное
|
|
|
1 |
|
|
Деятельность в области культуры |
|
|
|
373 |
|
Департамент (Управление) строительства
|
|
|
|
|
014 |
Развитие объектов культуры |
|
|
2 |
|
|
Спорт |
|
|
|
373 |
|
Департамент (Управление) строительства
|
|
|
|
|
015 |
Развитие объектов физической культуры и
|
|
09 |
|
|
|
Топливо-энергетический комплекс
|
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области топливно-
|
|
|
|
371 |
|
Департамент (Управление) энергетики и
|
|
|
|
|
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
|
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство,
|
|
|
5 |
|
|
Охрана окружающей среды |
|
|
|
354 |
|
Департамент (Управление) природных ресурсов
|
|
|
|
|
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
|
12 |
|
|
|
Транспорт и коммуникации |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта
|
|
|
|
368 |
|
Департамент (Управление) пассажирского
|
|
|
|
|
002 |
Развитие транспортной инфрастуктуры |
|
13 |
|
|
|
Прочие |
|
|
9 |
|
|
Прочие |
|
|
|
356 |
|
Департамент (Управление) финансов города
|
|
|
|
|
012 |
Формирование или увеличение уставного
|
Секретарь маслихата города Астаны
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2007 год
Наименование
Образование
Общеобразовательное обучение
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях
образования
Здравоохранение
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными детского и лечебного
питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
Секретарь маслихата города Астаны
Утвержден
решением маслихата
города Астаны
от 14 декабря 2006 года
N 304/40-III
Приложение 4
Сноска. Приложение 4 в редакции Решения Маслихата города Астаны от 9 февраля 2007 года N 340/43-III ; решения Маслихата города Астаны от 14 июня 2007 года N 384/48-III; решения Маслихата города Астаны от 17 июля 2007 года N 412/51-III ;
Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2007 год
|
Функциональная группа |
Сумма
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа |
||||
|
|
Администратор бюджетных программ |
||||
|
|
Программа |
||||
|
Наименование |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
|
|
|
Государственные услуги общего
|
157 141 |
|
|
1 |
|
|
Представительные, исполнительные
|
157 141 |
|
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе,
|
157 141 |
|
|
|
|
001 |
Функционирование аппарата акима
|
157 141 |
|
04 |
|
|
|
Образование |
583 229 |
|
|
1 |
|
|
Дошкольное воспитание и обучение |
583 229 |
|
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе,
|
583 229 |
|
|
|
|
004 |
Поддержка организаций дошкольного
|
583 229 |
|
06 |
|
|
|
Социальная помощь и социальное
|
15 489 |
|
|
2 |
|
|
Социальная помощь |
15 489 |
|
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе,
|
15 489 |
|
|
|
|
003 |
Оказание социальной помощи
|
15 489 |
|
07 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 756 688 |
|
|
3 |
|
|
Благоустройство населенных
|
3 756 688 |
|
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе,
|
3 756 688 |
|
|
|
|
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
120 459 |
|
|
|
|
009 |
Обеспечение санитарии населенных
|
1 443 638 |
|
|
|
|
011 |
Благоустройство и озеленение
|
2 192 591 |
|
|
|
|
|
Итого: |
4 512 547 |
Секретарь маслихата города Астаны
Утвержден
решением маслихата
города Астаны
от 14 декабря 2006 года
N 304/40-III
Приложение 5
Сноска. Приложение 5 в редакции решения Маслихата города Астаны от 9 февраля 2007 года N 340/43-III ; решения Маслихата города Астаны от 14 июня 2007 года N 384/48-III; решения Маслихата города Астаны от 17 июля 2007 года N 412/51-III ;
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
города Астаны на 2007 год
|
Функциональная группа |
Сумма
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа |
||||
|
|
Администратор бюджетных программ |
||||
|
|
Программа |
||||
|
Наименование |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
|
|
|
Государственные услуги общего
|
162 548 |
|
|
1 |
|
|
Представительные, исполнительные
|
162 548 |
|
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе,
|
162 548 |
|
|
|
|
001 |
Функционирование аппарата акима
|
162 548 |
|
04 |
|
|
|
Образование |
546 676 |
|
|
1 |
|
|
Дошкольное воспитание и обучение |
546 676 |
|
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе,
|
546 676 |
|
|
|
|
004 |
Поддержка организаций дошкольного
|
546 676 |
|
06 |
|
|
|
Социальная помощь и социальное
|
20 295 |
|
|
2 |
|
|
Социальная помощь |
20 295 |
|
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе,
|
20 295 |
|
|
|
|
003 |
Оказание социальной помощи
|
20 295 |
|
07 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 788 965 |
|
|
3 |
|
|
Благоустройство населенных
|
2 788 965 |
|
|
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе,
|
2 788 965 |
|
|
|
|
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
168 109 |
|
|
|
|
009 |
Обеспечение санитарии населенных
|
1 070 199 |
|
|
|
|
010 |
Содержание мест захоронений
|
15 294 |
|
|
|
|
011 |
Благоустройство и озеленение
|
1 535 363 |
|
|
|
|
|
Итого: |
3 518 484 |
Секретарь маслихата города Астаны