О внесении изменений в решение маслихата от 30 декабря 2021 года № 94 "О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2022-2024 годы"

Решение маслихата города Рудного Костанайской области от 6 декабря 2022 года № 164

Действующий

      Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2022-2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 94 следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы - 141 352,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 782,9 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 4,6 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 138 564,5 тысячи тенге;

      2) затраты – 141 416,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -64,3 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 64,3 тысячи тенге.";

      пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2022-2024 годы согласно приложениям 4, 5 и 6, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 501 665,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 36 633,6 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 1 180,9 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 463 851,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 507 221,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 555,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 555,9 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4 к указанному решению изложить новой редакции согласно приложению 1, 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь городского маслихата С. Байгужин

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 6 декабря 2022 года
  № 164
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 30 декабря 2021 года
  № 94

Бюджет поселка Горняцкий на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

141 352,0

1



Налоговые поступления

2 782,9

1

01


Подоходный налог

0,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

0,0

1

04


Hалоги на собственность

2 613,8

1

04

1

Hалоги на имущество

66,0

1

04

3

Земельный налог

170,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

2 377,8

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

169,1

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

169,1

2



Неналоговые поступления

4,6

2

01


Доходы от государственной собственности

0,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

4,6

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

4,6

4



Поступления трансфертов

138 564,5

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

138 564,5

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

138 564,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

141 416,3

01




Государственные услуги общего характера

70 449,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

70 449,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 449,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 121,9




022

Капитальные расходы государственного органа

5 327,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

14 828,0


3



Благоустройство населенных пунктов

14 828,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 828,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 022,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 606,0

12




Транспорт и коммуникации

56 137,5


1



Автомобильный транспорт

56 137,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 137,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 137,5




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

50 000,0

15




Трансферты

1,4


1



Трансферты

1,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,4





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-64,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

64,3

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 6 декабря 2022 года
  № 164
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 30 декабря 2021 года
  № 94

Бюджет поселка Качар на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

501 665,8

1



Налоговые поступления

36 633,6

1

01


Подоходный налог

12 231,5

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

12 231,5

1

04


Hалоги на собственность

24 333,8

1

04

1

Hалоги на имущество

660,0

1

04

3

Земельный налог

200,2

1

04

4

Hалог на транспортные средства

23 473,6

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

68,3

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

68,3

2



Неналоговые поступления

1 180,9

2

01


Доходы от государственной собственности

183,1

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

183,1

2

06


Прочие неналоговые поступления

997,8

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

997,8

4



Поступления трансфертов

463 851,3

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

463 851,3

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

463 851,3

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

507 221,7

01




Государственные услуги общего характера

60 933,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

60 933,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 933,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 933,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

184 960,9


3



Благоустройство населенных пунктов

184 960,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

184 960,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

34 954,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 145,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

144 861,9

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

63 116,6


1



Деятельность в области культуры

63 116,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 116,6




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

63 116,6

12




Транспорт и коммуникации

198 210,4


1



Автомобильный транспорт

198 210,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

198 210,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 912,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

192 298,4

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 555,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 555,9