Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктом 5 статьи 104 и пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2021 года № 84 "О корректировке показателей республиканского бюджета на 2021 год, увеличении годовых плановых назначений соответствующих бюджетных программ за счет остатков бюджетных средств 2020 года и использовании (доиспользовании) в 2021 году неиспользованных (недоиспользованных) сумм целевых трансфертов на развитие, выделенных из республиканского бюджета в 2020 году, и внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 840 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы" Восточно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 декабря 2020 года № 44/495-VI "Об областном бюджете на 2021-2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7989, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 20 декабря 2020 года) следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 525 681 003,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 40 959 325,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 252 314,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 481 469 364,0 тысячи тенге;
2) затраты – 529 504 907,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 6 254 356,7 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 13 456 683,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 19 711 039,7 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 529 000,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 529 000,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 1 901 452,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 1 901 452,7 тысяч тенге:
поступление займов – 12 494 943,0 тысяч тенге;
погашение займов – 16 278 510,6 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 882 114,9 тысяч тенге.";
пункт 10 дополнить подпунктом 40) следующего содержания:
"40) на повышение должностных окладов сотрудников органов внутренних дел.";
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Председатель сессии | А. Анчугин |
Секретарь Восточно-Казахстанского областного маслихата | Д. Рыпаков |
Областной бюджет на 2021 год
Категория |
Всего доходы | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. ДОХОДЫ | 525 681 003,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 40 959 325,0 | |||
01 | Подоходный налог | 17 924 037,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17 924 037,0 | |||
01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 17 924 037,0 | |||
03 | Социальный налог | 15 156 859,0 | |||
1 | Социальный налог | 15 156 859,0 | |||
01 | Социальный налог | 15 156 859,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7 878 429,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7 689 429,0 | |||
03 | Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников | 290 308,0 | |||
04 | Плата за лесные пользования | 139 921,0 | |||
16 | Плата за эмиссии в окружающую среду | 7 259 200,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 189 000,0 | |||
33 | Сбор за выдачу и (или) продление разрешения работодателям на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан | 189 000,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 252 314,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 337 942,0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 17 326,0 | |||
02 | Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | 17 326,0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 6 815,0 | |||
02 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в коммунальной собственности | 6 815,0 | |||
4 |
Доходы на доли участия в юридических лицах, | 2 421,0 | |||
02 | Доходы на доли участия в юридических лицах,находящиеся в коммунальной собственности | 2 421,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 120 685,0 | |||
04 | Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности области | 120 685,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2 190 695,0 | |||
03 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 2 047 261,0 | |||
06 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | 143 434,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 914 372,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 914 372,0 | |||
09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 44 372,0 | |||
14 | Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры | 870 000,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 481 469 364,0 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 122 609 869,0 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 122 609 869,0 | |||
02 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 512 894,2 | |||
03 | Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 1 291,8 | |||
04 | Поступления трансфертов из районных (городов областного значения) бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета | 122 095 683,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 358 859 495,0 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 358 859 495,0 | |||
01 | Целевые текущие трансферты | 101 067 840,0 | |||
02 | Целевые трансферты на развитие | 40 315 924,0 | |||
05 | Субвенции из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера | 6 140 651,0 | |||
06 | Субвенции из республиканского бюджета на оборону | 406 427,0 | |||
07 | Субвенции из республиканского бюджета на общественный порядок, безопасность, правовую, судебную, уголовно-исполнительную деятельность | 10 199 452,0 | |||
08 | Субвенции из республиканского бюджета на образование | 110 556 183,0 | |||
09 | Субвенции из республиканского бюджета на здравоохранение | 5 680 843,0 | |||
10 | Субвенции из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение | 10 041 955,0 | |||
11 | Субвенции из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство | 7 925 838,0 | |||
12 | Субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 12 333 676,0 | |||
13 | Субвенции из республиканского бюджета на топливно-энергетический комплекс и недропользование | 431 707,0 | |||
14 | Субвенции из республиканского бюджета на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 22 410 563,0 | |||
15 | Субвенции из республиканского бюджета на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность | 14 486 789,0 | |||
16 | Субвенции из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 10 017 831,0 | |||
17 | Субвенции из республиканского бюджета на прочие расходы | 6 843 816,0 |
Функциональная группа |
Всего затраты | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 529 504 907,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 562 361,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 2 087 135,9 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 71 924,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 68 409,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 515,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 1 550 925,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 424 620,5 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 87 930,8 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 38 374,6 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 152 970,0 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 152 970,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 311 316,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 311 274,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 42,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1 026 238,0 | |||
257 | Управление финансов области | 976 265,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 178 353,0 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 794 150,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 3 762,0 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 49 973,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 49 973,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 238 093,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 238 093,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 230 089,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 3 300,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 4 704,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 210 895,0 | |||
269 | Управление по делам религий области | 210 895,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 133 758,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 77 137,0 | |||
02 | Оборона | 437 603,0 | |||
1 | Военные нужды | 77 848,0 | |||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 77 848,0 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 56 169,0 | |||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 21 679,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 359 755,0 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 130 647,0 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 111 600,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 19 047,0 | |||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 229 108,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки | 57 623,0 | |||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 171 485,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 13 357 604,0 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 13 357 604,0 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 13 357 604,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 12 950 758,0 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 10 621,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 396 225,0 | |||
04 | Образование | 216 526 357,1 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 21 426 161,0 | |||
261 | Управление образования области | 21 426 161,0 | |||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 14 930 478,0 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 6 495 683,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 165 625 064,0 | |||
261 | Управление образования области | 155 450 042,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 3 794 770,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 2 558 303,0 | |||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 8 485 010,0 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 107 692 568,0 | |||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 9 096,0 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 32 910 295,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 6 480 544,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 5 894 428,0 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 586 116,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 694 478,0 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 3 694 478,0 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 15 351 220,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 705 975,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 705 975,0 | |||
261 | Управление образования области | 13 250 180,0 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 13 104 031,0 | |||
025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 146 149,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 395 065,0 | |||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 1 395 065,0 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 3 561 588,1 | |||
120 | Аппарат акима области | 14 280,1 | |||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 14 280,1 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 596 211,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 596 211,0 | |||
261 | Управление образования области | 2 951 097,0 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 951 097,0 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 1 346 026,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 346 026,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 1 346 026,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 9 216 298,0 | |||
261 | Управление образования области | 9 216 298,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 717 354,0 | |||
004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования | 146 405,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов государственных организациях образования | 1 170 204,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 301 498,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 195 165,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 522 491,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 942,0 | |||
019 | Присуждение грантов государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 34 000,0 | |||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 485 818,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 852 377,0 | |||
068 | Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения | 273,0 | |||
080 | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов "EL UMITI" | 194 500,0 | |||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 6 621,0 | |||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 588 650,0 | |||
05 | Здравоохранение | 29 874 217,7 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 22 321 419,7 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 700 452,0 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 590 577,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 37 343,0 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 93 320,0 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 2 502,0 | |||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 976 710,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 20 620 967,7 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 20 620 967,7 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 2 915 479,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 915 479,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 915 479,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 113 280,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 113 280,0 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 113 280,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 4 524 039,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 4 524 039,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 180 102,0 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 140 558,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 44 460,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 89 969,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 4 068 950,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 21 550 992,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 7 913 810,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 5 879 654,0 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 981 858,0 | |||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 358 492,0 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 448 417,0 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 607 872,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 483 015,0 | |||
261 | Управление образования области | 2 018 356,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 646 898,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 201 289,0 | |||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 170 169,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 15 800,0 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 15 800,0 | |||
2 | Социальная помощь | 630 818,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 610 818,0 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 610 818,0 | |||
261 | Управление образования области | 20 000,0 | |||
084 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 20 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 13 006 364,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 12 850 598,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 307 119,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 10 142,0 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 213 195,0 | |||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 548 345,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 50 050,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 144 061,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 11 577 686,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 18 953,0 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 18 953,0 | |||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 136 813,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 136 813,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 682 462,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 15 335,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 15 335,0 | |||
026 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 15 335,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 31 667 127,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 31 667 127,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 181 767,5 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 2 915,0 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 488 540,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 011 222,9 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 27 982 681,6 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 591 460,5 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 5 133 878,5 | |||
262 | Управление культуры области | 4 359 054,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 67 880,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 6 617,0 | |||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 733 644,0 | |||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 784 094,0 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 1 560,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 600,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 759 659,5 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 774 824,0 | |||
027 | Развитие объектов культуры | 774 824,0 | |||
2 | Спорт | 5 089 879,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 5 001 437,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 68 749,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 318 959,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 595 414,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 18 315,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 88 442,0 | |||
024 | Развитие объектов спорта | 88 442,0 | |||
3 | Информационное пространство | 2 588 164,0 | |||
262 | Управление культуры области | 558 063,0 | |||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 558 063,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 813 590,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 813 590,0 | |||
264 | Управление по развитию языков области | 104 466,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 49 200,0 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 54 833,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 433,0 | |||
759 | Управление цифровизации и архивов области | 1 112 045,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом | 142 570,0 | |||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 709 750,0 | |||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 239 750,0 | |||
009 | Капитальные расходы государственного органа | 18 773,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 202,0 | |||
4 | Туризм | 157 130,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 157 130,0 | |||
089 | Развитие объектов туризма | 157 130,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 622 409,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 436 045,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 345 673,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 90 372,0 | |||
286 | Управление туризма и внешних связей области | 186 364,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма и внешних связей | 51 686,0 | |||
004 | Регулирование туристской деятельности | 134 678,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 531 707,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 531 707,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 531 707,0 | |||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 531 707,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 29 768 106,5 | |||
1 | Сельское хозяйство | 26 123 243,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 23 273 303,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 172 295,0 | |||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 2 144 384,0 | |||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 1 477 440,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 206 600,0 | |||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 9 648,0 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 100 000,0 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 7 262,0 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 56 584,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 10 141,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 782 234,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 5 807 606,0 | |||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 250 000,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 8 815 136,0 | |||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 1 292,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 1 689 109,0 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 515 500,0 | |||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 195 995,0 | |||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 32 077,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 2 849 940,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 89 410,0 | |||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 21 777,0 | |||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 15 000,0 | |||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 66 339,0 | |||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 50 000,0 | |||
012 | Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 32 192,0 | |||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 38 414,0 | |||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2 427 035,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 8 848,0 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 100 925,0 | |||
2 | Водное хозяйство | 145 379,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 145 379,0 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 12 572,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 132 807,0 | |||
3 | Лесное хозяйство | 2 694 512,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 2 694 512,0 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 2 665 924,0 | |||
006 | Охрана животного мира | 28 588,0 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 547 322,6 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 547 322,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 154 702,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 162 019,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 354,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 77 107,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 152 140,6 | |||
6 | Земельные отношения | 257 649,9 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 179 168,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 179 168,9 | |||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 78 481,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 78 481,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 26 859 229,1 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 26 859 229,1 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 26 778 338,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 137 752,0 | |||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 70 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 684 062,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 23 886 524,1 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 80 891,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 80 891,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 27 658 362,6 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 22 828 472,3 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 22 828 472,3 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 16 243 544,9 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 4 250 660,0 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 2 334 267,4 | |||
4 | Воздушный транспорт | 326 693,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 326 693,0 | |||
004 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов | 326 693,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 4 503 197,3 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 4 503 197,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 345 600,6 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 526 976,0 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 350,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 764 796,7 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 865 474,0 | |||
13 | Прочие | 17 911 431,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 7 197 637,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 6 824 970,0 | |||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 225 000,0 | |||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 5 198 764,0 | |||
011 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 1 231 706,0 | |||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 123 500,0 | |||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 46 000,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 372 667,0 | |||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 372 667,0 | |||
9 | Прочие | 10 713 794,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 218 316,0 | |||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 218 316,0 | |||
257 | Управление финансов области | 884 232,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 884 232,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 100 000,0 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 1 100 000,0 | |||
261 | Управление образования области | 3 980 508,0 | |||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 733 778,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 3 246 730,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 156 503,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 156 503,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 939 890,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 939 890,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 689 815,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 689 815,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 744 530,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 744 530,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 3 639 666,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 3 639 666,0 | |||
257 | Управление финансов области | 3 639 666,0 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 3 625 427,0 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 14 239,0 | |||
15 | Трансферты | 92 553 346,6 | |||
1 | Трансферты | 92 553 346,6 | |||
257 | Управление финансов области | 92 553 346,6 | |||
007 | Субвенции | 77 460 248,0 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 323 705,8 | |||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 1 291,8 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 14 768 101,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -6 254 356,7 | ||||
Бюджетные кредиты | 13 456 683,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 661 740,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 661 740,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 661 740,0 | |||
006 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 661 740,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 467 217,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 8 467 217,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 8 467 217,0 | |||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 8 467 217,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 377 726,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 1 400 000,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 1 400 000,0 | |||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 1 400 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 977 726,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 977 726,0 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 977 726,0 | |||
13 | Прочие | 950 000,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 950 000,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 950 000,0 | |||
007 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 300 000,0 | |||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 650 000,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 19 711 039,7 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 19 711 039,7 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 19 644 186,6 | |||
03 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 17 636 303,0 | |||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 2 007 883,6 | |||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 66 853,1 | |||
04 | Возврат из районных (городов областного значения) бюджетов неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета | 66 853,1 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 529 000,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 529 000,0 | ||||
13 | Прочие | 529 000,0 | |||
9 | Прочие | 529 000,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 49 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 49 000,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 480 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 480 000,0 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 1 901 452,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -1 901 452,7 | ||||
7 | Поступления займов | 12 494 943,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 12 494 943,0 | |||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 8 467 217,0 | |||
10 | Поступления от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами областей, города республиканского значения, столицы для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ | 8 467 217,0 | |||
2 | Договоры займа | 4 027 726,0 | |||
02 | Займы, получаемые местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы | 4 027 726,0 | |||
16 | Погашение займов | 16 278 510,6 | |||
1 | Погашение займов | 16 278 510,6 | |||
257 | Управление финансов области | 16 278 510,6 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 13 044 607,0 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 3 233 903,6 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 882 114,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 882 114,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 882 114,9 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 1 882 114,9 |