О внесении изменений в решение Мунайлинского районного маслихата от 25 января 2019 года № 36/375 "О бюджете сел, сельских округов на 2019-2021 годы"

Решение Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 7 июня 2019 года № 42/408. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 18 июня 2019 года № 3932

Действующий

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мунайлинского районного маслихата от 21 мая 2019 года № 41/398 "О внесении изменений в решение Мунайлинского районного маслихата от 14 января 2019 года № 35/371 "О районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3903), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 25 января 2019 года № 36/375 "О бюджете сел, сельских округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3800, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан от 31 января 2019 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2019 год согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 в следующих объемах:

      1)доходы – 3 645 817,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 483 566,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 702,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 3 161 549,8 тысяч тенге;

      2)затраты – 3 650 420,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 5 800,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 800,2 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 5 800,2 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что в бюджете сел, сельских округов на 2019 год из районного бюджета в бюджеты сел, сельских округов предусмотрены субвенции и текущие целевые трансферты в сумме 3 161 549,8 тысяч тенге, в том числе:

      сельскому округу Атамекен – 449 558,9 тысяч тенге;

      cельскому округу Баскудык - 585 093,4 тысяч тенге;

      cельскому округу Батыр – 405 966,1 тысяч тенге;

      cеле Баянды – 219 122,8 тысяч тенге;

      cельскому округу Даулет – 232 841,3 тысяч тенге;

      cельскому округу Кызылтобе – 474 960,3 тысяч тенге;

      cеле Мангистау – 794 007,0 тысяч тенге.".

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию района (председатель комиссии Б.Сулейменов).

      3. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А. Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.

      4. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии Г. Конысбаева
     
      Секретарь Мунайлинского
      районного маслихата Б. Назар

  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 07 июня 2019 года № 42/408
  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Атамекен на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

538 647,9

1



Налоговые поступления

89 089,0


01


Подоходный налог

66 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

66 000,0


04


Hалоги на собственность

23 089,0



1

Hалоги на имущество

1 800,0



3

Земельный налог

889,0



4

Hалог на транспортные средства

20 400,0

4



Поступления трансфертов

449 558,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

449 558,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

449 558,9

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

539 266,8

01



Государственные услуги общего характера

64 668,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 668,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 194,3



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

396 766,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

396 766,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

365 278,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

31 488,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

77 832,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

77 832,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

36 904,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

26 928,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 000,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-618,9




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

618,9




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

618,9


01


Остатки бюджетных средств

618,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

618,9

  Приложение 2
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 07 июня 2019 года № 42/408
  Приложение 2
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Баскудык на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

693 010,4

1



Налоговые поступления

107 917,0


01


Подоходный налог

65 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

65 500,0


04


Hалоги на собственность

42 417,0



1

Hалоги на имущество

1 800,0



3

Земельный налог

827,0



4

Hалог на транспортные средства

39 790,0

4



Поступления трансфертов

585 093,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

585 093,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

585 093,4

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

693 889,3

01



Государственные услуги общего характера

71 326,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 326,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 667,6



022

Капитальные расходы государственного органа

659,3

04



Образование

547 974,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

547 974,5



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

112 024,9



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

435 949,6

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

73 687,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73 687,9



008

Освещение улиц в населенных пунктах

36 332,9



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24 355,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

900,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

900,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-878,9




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

878,9




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

878,9


01


Остатки бюджетных средств

878,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

878,9

  Приложение 3
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 07 июня 2019 года № 42/408
  Приложение 3
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Батыр на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

447 095,1

1



Налоговые поступления

41 129,0


01


Подоходный налог

35 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

35 000,0


04


Hалоги на собственность

6 129,0



1

Hалоги на имущество

500,0



3

Земельный налог

1 179,0



4

Hалог на транспортные средства

4 450,0

4



Поступления трансфертов

405 966,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

405 966,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

405 966,1

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

447 510,9

01



Государственные услуги общего характера

49 771,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 771,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 271,8



022

Капитальные расходы государственного органа

500,0

04



Образование

305 169,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

305 169,2



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

207 416,2



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

97 753,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

91 819,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 819,9



008

Освещение улиц в населенных пунктах

42 590,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

33 179,9



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 050,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

750,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

750,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

750,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-415,8




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

415,8




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

415,8


01


Остатки бюджетных средств

415,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

415,8

  Приложение 4
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 07 июня 2019 года № 42/408
  Приложение 4
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет села Баянды на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

250 280,8

1



Налоговые поступления

31 158,0


01


Подоходный налог

15 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

15 000,0


04


Hалоги на собственность

16 158,0



1

Hалоги на имущество

480,0



3

Земельный налог

343,0



4

Hалог на транспортные средства

15 335,0

4



Поступления трансфертов

219 122,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

219 122,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

219 122,8

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

250 575,9

01



Государственные услуги общего характера

40 743,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 743,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 269,0



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

144 531,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144 531,1



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

144 531,1

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

45 333,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 333,3



008

Освещение улиц в населенных пунктах

18 333,3



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

19 968,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 968,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

868,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19 100,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-295,1




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

295,1




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

295,1


01


Остатки бюджетных средств

295,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

295,1

  Приложение 5
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 07 июня 2019 года № 42/408
  Приложение 5
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Даулет на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

268 861,3

1



Налоговые поступления

36 020,0


01


Подоходный налог

25 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25 000,0


04


Hалоги на собственность

11 020,0



1

Hалоги на имущество

300,0



3

Земельный налог

585,0



4

Hалог на транспортные средства

10 135,0

4



Поступления трансфертов

232 841,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

232 841,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

232 841,3

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

269 475,2

01



Государственные услуги общего характера

50 216,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 216,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 741,9



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

161 800,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

161 800,5



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

11 150,5



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

150 650,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

56 598,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 598,3



008

Освещение улиц в населенных пунктах

26 265,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21 333,3



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

860,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

860,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

860,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-613,9




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

613,9




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

613,9


01


Остатки бюджетных средств

613,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

613,9

  Приложение 6
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 07 июня 2019 года № 42/408
  Приложение 6
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

550 873,3

1



Налоговые поступления

75 913,0


01


Подоходный налог

47 159,0



2

Индивидуальный подоходный налог

47 159,0


04


Hалоги на собственность

28 754,0



1

Hалоги на имущество

694,0



3

Земельный налог

1 000,0



4

Hалог на транспортные средства

27 060,0

4



Поступления трансфертов

474 960,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

474 960,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

474 960,3

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. ЗАТРАТЫ

551 876,9

01



Государственные услуги общего характера

67 248,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 248,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 773,8



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

321 778,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

321 778,0



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

321 778,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

93 824,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

93 824,6



008

Освещение улиц в населенных пунктах

59 376,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24 003,6



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 445,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

69 026,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 026,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

69 026,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 1 003,6




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 003,6




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 003,6


01


Остатки бюджетных средств

1 003,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 003,6

  Приложение 7
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 07 июня 2019 года №42/408
  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года №36/375

Бюджет села Мангистау на 2019 год

Категория


Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. ДОХОДЫ

897 049,0

1



Налоговые поступления

102 340,0


01


Подоходный налог

65 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

65 000,0


04


Hалоги на собственность

37 340,0



1

Hалоги на имущество

1 500,0



3

Земельный налог

900,0



4

Hалог на транспортные средства

34 940,0

2



Неналоговые поступления

702,0


01


Доходы от государственной собственности

702,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

702,0

4



Поступления трансфертов

794 007,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

794 007,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

794 007,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




2. ЗАТРАТЫ

899 023,0

01



Государственные услуги общего характера

71 358,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 358,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 884,3



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

685 191,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

685 191,4



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

685 191,4

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 334,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 334,8



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 334,8

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

139 458,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

139 458,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

62 958,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

63 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 500,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

680,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

680,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

680,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 1 974,0




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 974,0




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 974,0


01


Остатки бюджетных средств

1 974,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 974,0