О внесении изменений в решение областного маслихата от 8 декабря 2016 года №6/65 "Об областном бюджете на 2017-2019 годы"

Решение Мангистауского областного маслихата от 4 августа 2017 года № 11/136. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 18 августа 2017 года № 3410

Действующий

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" областной маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение областного маслихата от 8 декабря 2016 года № 6/65 "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3228 опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 7 января 2017 года №2) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:

      "1. Утвердить областной бюджет на 2017-2019 годы согласно приложению соответственно, в том числе на 2017 год, в следующих объемах:

      1) доходы – 107 552 372,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 70 230 054,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 4 087 362,6 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 9 784,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 33 225 172,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 106 581 191,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 3 640 282,0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 4 526 526,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 886 244,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 688 319,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 688 319,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 3 357 420,1 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 357 420,1 тысяча тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "1) Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:

      Бейнеускому району – 33,1 процента;

      Каракиянскому району – 30 процентов;

      Мангистаускому району – 100 процентов;

      Тупкараганскому району – 67,3 процента;

      Мунайлинскому району – 100 процентов;

      городу Актау – 17,5 процента;

      городу Жанаозен – 45,1 процента.

      2) Индивидуальный подоходный налог с доходов, необлагаемых у источника выплаты:

      Бейнеускому району – 100 процентов;

      Каракиянскому району – 0 процентов;

      Мангистаускому району – 100 процентов;

      Тупкараганскому району – 100 процентов;

      Мунайлинскому району – 100 процентов;

      городу Актау – 100 процентов;

      городу Жанаозен – 100 процентов.

      3) Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:

      Бейнеускому району – 100 процентов;

      Каракиянскому району – 60,3 процента;

      Мангистаускому району – 96 процентов;

      Тупкараганскому району – 100 процентов;

      Мунайлинскому району – 61,8 процента;

      городу Актау – 100 процентов;

      городу Жанаозен – 100 процентов.

      4) Социальный налог:

      Бейнеускому району – 33 процента;

      Каракиянскому району – 30 процентов;

      Мангистаускому району – 100 процентов;

      Тупкараганскому району – 67,3 процента;

      Мунайлинскому району – 100 процентов;

      городу Актау – 17,5 процента;

      городу Жанаозен – 45,2 процентов.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить резерв акимата области в сумме 47 883,4 тысяч тенге.".

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.

      Председатель сессии К. Абдирахман
      Секретарь областного маслихата Б. Жусупов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Исполняющий обязанности

      руководителя государственного

      учреждения "Управление экономики

      и бюджетного планирования

      Мангистауской области"

      Нургалиева Х.Х.

      "04" 08 2017 года

  приложение
  к решению областного маслихата
  от "4" августа 2017 года № 11/136

Областной бюджет на 2017 год

Категеория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3





1. ДОХОДЫ

107 552 372,8

1




HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ

70 230 054,0


01



Подоходный налог

35 471 152,0



2


Индивидуальный подоходный налог

35 471 152,0


03



Социальный налог

32 039 466,0



1


Социальный налог

32 039 466,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 715 431,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2 715 410,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

21,0


07



Прочие налоги

4 005,0



1


Прочие налоги

4 005,0







2




HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ

4 087 362,6


01



Доходы от государственной собственности

72 928,7



1


Поступления части чистого дохода государственных предприятий

7 254,0



3


Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

24 523,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

34 129,0



7


Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

7 022,7


02



Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3,0



1


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 484 470,9



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 484 470,9


06



Прочие неналоговые поступления

2 529 960,0



1


Прочие неналоговые поступления

2 529 960,0

3




ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

9 784,0


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 784,0



1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 784,0

4




ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

33 225 172,2


01



Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

3 338 569,2



2


Трансферты из районных (городских) бюджетов

3 338 569,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29 886 603,0



1


Трансферты из республиканского бюджета

29 886 603,0

Функциональная группа

Администратор

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3





2. ЗАТРАТЫ

106 581 191,9

01




Государственные услуги общего характера

3 113 964,0


110



Аппарат маслихата области

38 687,0



001


Услуги по обеспечению деятельности маслихата области

38 587,0



003


Капитальные расходы государственного органа

100,0


120



Аппарат акима области

2 028 501,0



001


Услуги по обеспечению деятельности акима области

1 690 291,0



007


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

186 498,0



009


Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

9 695,0



013


Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области

142 017,0


257



Управление финансов области

127 030,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

104 035,0



009


Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

20 655,0



013


Капитальные расходы государственного органа

2 340,0



028


Приобретение имущества в коммунальную собственность



258



Управление экономики и бюджетного планирования области

210 573,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

160 278,0



005


Капитальные расходы государственного органа

500,0



061


Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

49 795,0


269



Управление по делам религий области

89 891,0



001


Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне

45 597,0



003


Капитальные расходы государственного органа

100,0



004


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

676,0



005


Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе

43 518,0


282



Ревизионная комиссия области

103 706,0



001


Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области

100 603,0



003


Капитальные расходы государственного органа

3 103,0


271



Управление строительства области

503 576,0



061


Развитие объектов государственных органов

503 576,0


718



Управление государственных закупок области

12 000,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне

12 000,0

02




Оборона

412 098,0


120



Аппарат акима области

118 412,0



010


Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

8 785,0



011


Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба

99 627,0



014


Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба

10 000,0


271



Управление строительства области

6 486,0



002


Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

6 486,0


287



Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета

287 200,0



002


Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений

287 200,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

5 842 378,0


252



Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

5 832 309,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области

4 446 391,0



003


Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

2 276,0



006


Капитальные расходы государственного органа

1 139 797,0



013


Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов

49 682,0



014


Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке

59 342,0



015


Организация содержания служебных животных

70 945,0



024


Проведение учений по действиям при угрозе и возникновении кризисной ситуации

6 547,0



025


Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения

57 329,0


271



Управление строительства области

10 069,0



053


Строительство объектов общественного порядка и безопасности

10 069,0

04




Образование

20 038 493,0


253



Управление здравоохранения области

175 700,0



003


Повышение квалификации и переподготовка кадров

6 500,0



043


Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

169 200,0


261



Управление образования области

8 353 657,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

87 064,0



003


Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам

1 062 144,0



005


Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования

34 289,0



006


Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

569 933,0



007


Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба

250 408,0



011


Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

198 003,0



012


Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

77 248,0



013


Капитальные расходы государственного органа

3 000,0



024


Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

4 495 747,0



029


Методическая работа

391 427,0



052


Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

234 310,0



056


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника

64 539,0



067


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

295 372,0



113


Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

590 173,0


285



Управление физической культуры и спорта области

932 777,0



006


Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

932 777,0


271



Управление строительства области

10 576 359,0



037


Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

127 510,0



079


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

99 837,0



086


Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

10 349 012,0

05




Здравоохранение

12 303 753,8


253



Управление здравоохранения области

10 750 456,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

101 453,0



004


Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета

55 193,0



005


Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения

363 697,0



006


Услуги по охране материнства и детства

61 348,0



007


Пропаганда здорового образа жизни

154 452,0



008


Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

236 405,0



009


Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ

2 563 541,0



011


Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета

1 410 887,0



013


Проведение патологоанатомического вскрытия

31 234,0



014


Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне

1 181 519,0



016


Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

41 484,0



018


Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

31 300,0



019


Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами

147 516,0



020


Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами

181 000,0



021


Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами

128 003,0



022


Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов

205 695,0



026


Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией

333 628,0



027


Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

1 737 503,0



029


Областные базы спецмедснабжения

30 833,0



030


Капитальные расходы государственных органов здравоохранения

407,0



033


Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

1 631 706,0



036


Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда

20 176,0



038


Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

81 476,0



039


Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами

20 000,0


271



Управление строительства области

1 553 297,8



038


Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

1 553 297,8

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

2 742 617,0


256



Управление координации занятости и социальных программ области

2 469 192,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

357 388,0



002


Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

162 811,0



003


Социальная поддержка инвалидов

283 442,0



013


Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

276 354,0



014


Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах

71 786,0



015


Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

280 904,0



018


Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

28 085,0



037


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

460 756,0



044


Реализация миграционных мероприятий на местном уровне

66 546,0



045


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

219 478,0



046


Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

12 479,0



047


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

68 854,0



053


Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам

44 084,0



067


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

136 225,0


261



Управление образования области

198 945,0



015


Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

146 111,0



037


Социальная реабилитация

52 834,0


263



Управление внутренней политики области

25 033,0



077


Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

25 033,0


268



Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

2 267,0



045


Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

2 267,0


297



Управление труда области

47 180,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне

47 180,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

9 428 721,1


271



Управление строительства области

3 058 532,1



014


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда

1 698 923,0



027


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 219 142,1



030


Развитие коммунального хозяйства

140 467,0


279



Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

6 370 189,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

76 757,0



008


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 330 448,0



030


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2 119 617,0



032


Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения

634 151,0



045


Ремонт и благоустройство объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

5 809,0



067


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

186 407,0



113


Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

17 000,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

5 324 297,0


262



Управление культуры области

1 332 328,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

46 524,0



003


Поддержка культурно-досуговой работы

252 510,0



005


Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

316 564,0



007


Поддержка театрального и музыкального искусства

508 108,0



008


Обеспечение функционирования областных библиотек

75 876,0



011


Капитальные расходы государственного органа

519,0



032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

132 227,0


263



Управление внутренней политики области

662 038,0



001


Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне

107 894,0



007


Услуги по проведению государственной информационной политики

552 069,0



032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 075,0


283



Управление по вопросам молодежной политики области

182 241,0



001


Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне

56 134,0



003


Капитальные расходы государственного органа

105,0



005


Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

126 002,0


284



Управление туризма области

126 016,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма

43 504,0



004


Регулирование туристической деятельности

82 512,0


285



Управление физической культуры и спорта области

2 493 029,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

43 576,0



002


Проведение спортивных соревнований на областном уровне

40 180,0



003


Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

2 368 673,0



032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

40 600,0


271



Управление строительства области

246 786,0



016


Развитие объектов культуры

245 876,0



017


Развитие объектов спорта

910,0


734



Управление по развитию языков, архивов и документации области

281 859,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков, по управлению архивным делом

38 377,0



002


Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

43 155,0



003


Обеспечение сохранности архивного фонда

145 295,0



005


Капитальные расходы государственного органа

300,0



032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

54 732,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

10 346,0


279



Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

10 346,0



007


Развитие теплоэнергетической системы

10 346,0







10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

2 140 765,0


251



Управление земельных отношений области

108 077,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области

36 824,0



003


Регулирование земельных отношений

71 153,0



010


Капитальные расходы государственного органа

100,0


254



Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области

811 223,0



001


Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

41 270,0



005


Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение

103 052,0



006


Охрана животного мира

206 601,0



008


Мероприятия по охране окружающей среды

450 168,0



013


Капитальные расходы государственного органа

3 392,0



032


Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 740,0


255



Управление сельского хозяйства области

834 768,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

70 752,0



014


Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям

15 000,0



019


Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта

20 000,0



047


Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)

27 000,0



048


Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте

56 800,0



050


Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях

260 240,0



053


Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства

40 300,0



054


Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость

9 600,0



055


Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса

274 632,0



056


Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования

3 350,0



060


Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

49 771,0



061


Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

7 323,0


271



Управление строительства области

311 562,0



022


Развитие объектов охраны окружающей среды

311 562,0


279



Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

5 247,0



027


Развитие объектов охраны окружающей среды

5 247,0


719



Управление ветеринарии области

34 823,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

33 472,0



003


Капитальные расходы государственного органа

105,0



028


Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения

1 246,0


725



Управление по контролю за использованием и охраной земель области

35 065,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель

33 013,0



003


Капитальные расходы государственного органа

2 052,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

171 188,0


271



Управление строительства области

62 833,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

62 833,0


272



Управление архитектуры и градостроительства области

70 054,0



001


Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

30 054,0



002


Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов

40 000,0


724



Управление государственного архитектурно-строительного контроля области

38 301,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля

37 501,0



003


Капитальные расходы государственного органа

800,0







12




Транспорт и коммуникации

4 549 468,0


268



Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

4 549 468,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций

43 682,0



002


Развитие транспортной инфраструктуры

1 287 183,0



003


Обеспечение функционирования автомобильных дорог

322 948,0



005


Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям

511 511,0



007


Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры

1 123 555,0



025


Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов

1 260 589,0







13




Прочие

2 554 851,4


257



Управление финансов области

47 883,4



012


Резерв местного исполнительного органа области

47 883,4


258



Управление экономики и бюджетного планирования области

233 467,0



003


Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

233 467,0


271



Управление строительства области

818 200,0



040


Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков

818 200,0


278



Управление предпринимательства и торговли области

1 129 377,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли

37 512,0



003


Капитальные расходы государственного органа

100,0



006


Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"

955 765,0



007


Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"

100 000,0



027


Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

36 000,0


280



Управление индустриально-инновационного развития области

325 924,0



001


Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности

189 824,0



003


Капитальные расходы государственного органа

100,0



005


Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности

136 000,0







14




Обслуживание долга

6 516,8


257



Управление финансов области

6 516,8



004


Обслуживание долга местных исполнительных органов

4 938,6



016


Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

1 578,2







15




Трансферты

37 941 734,8


257



Управление финансов области

37 941 734,8



006


Бюджетные изъятия

28 977 170,0



007


Субвенции

8 568 886,0



011


Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

225 205,4



053


Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

170 473,4

Функциональная группа

Администратор

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

3 640 282,0





БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

4 526 526,0







07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 138 285,0


271



Управление строительства области

1 336 788,0



009


Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья

1 336 788,0


279



Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

1 801 497,0



046


Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

1 450 039,0



048


Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

351 458,0







10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

1 137 682,0


255



Управление сельского хозяйства области

474 000,0



037


Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

474 000,0


258



Управление экономики и бюджетного планирования области

663 682,0



007


Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов

663 682,0







13




Прочие

250 559,0


278



Управление предпринимательства и торговли области

250 559,0



013


Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

210 000,0



069


Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах

40 559,0

Категеория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

5




ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

886 244,0


01



Погашение бюджетных кредитов

886 244,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

886 244,0

Функциональная группа

Администратор

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

688 319,0





Приобретение финансовых активов

688 319,0

13




Прочие

688 319,0


271



Управление строительства области

684 511,0



065


Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

684 511,0


279



Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

3 808,0



065


Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

3 808,0

Категеория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


01



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0



1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0

Категеория

Класс

Подкласс

Специфика

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-3 357 420,1





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

3 357 420,1

7




Поступление займов

3 965 068,0


01



Внутренние государственные займы

3 965 068,0



1


Государственные эмиссионные ценные бумаги

1 336 788,0



2


Договоры займа

2 628 280,0

Функциональная группа

Администратор

Программа

Подпрограмма

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

16




Погашение займов

866 244,0


257



Управление финансов области

866 244,0



015


Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

866 244,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

258 596,1


01



Остатки бюджетных средств

258 596,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

258 596,1


      Примечание:

      расшифровка аббревиатуры:

      "СПИД" - синдром приобретенного иммунного дефицита.