Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96 «О Стратегическом плане Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 213) следующее изменение:
Стратегический план Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2013 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 25 декабря 2012 года № 1681
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 8 февраля 2011 года № 96
Стратегический план
Министерства культуры и информации Республики Казахстан
на 2011 – 2015 годы Содержание
1. Миссия и видение Министерства культуры и информации Республики Казахстан
2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
4. Развитие функциональных возможностей
5. Межведомственное взаимодействие
6. Управление рисками
7. Бюджетные программы
1. Миссия и видение
Министерства культуры и информации Республики Казахстан
Миссия Министерства культуры и информации Республики Казахстан – выработка и эффективная реализация государственной политики, направленной на предоставление качественных и доступных услуг в области культуры и информации, динамичное развитие государственного и других языков, укрепление единства нации, поддержку эффективной системы партнерства государства и гражданского сектора.
Видение – общенациональная культурно-информационная и языковая среда с незыблемыми принципами национального единства, эффективными механизмами реализации гражданских инициатив.
2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих
отраслей (сфер) деятельности
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Состояние инфраструктуры отрасли. В системе государственных учреждений культуры и искусства Казахстана действуют 40 республиканских (9 театров, 6 концертных организаций, 3 библиотеки, 6 музеев, 9 историко-культурных заповедников-музеев, 1 кинокомпания, 6 иных организаций) и более 8 тысяч областных организаций культуры (173 музея, 4 078 библиотек, 2 859 клубов, 44 театра, 25 концертных организаций, 31 кинотеатр и телетеатр, 458 киноустановок, 4 зоопарка, 2 цирка, 26 парков культуры и отдыха).
За последние 10 лет практически на 20 % увеличилось число театров, на 40 % выросло количество кинотеатров и кинозалов, на 30 % – музеев, на 15 % – библиотек. Активно растет спрос на услуги сферы – в 12 раз выросло число зрителей кинотеатров. На 30 % увеличен показатель посещаемости театров и музеев, на 25 % выросло число постоянных читателей библиотек.
Совершенствование законодательной базы. В 2010 году принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О культуре». Принятые поправки нацелены на урегулирование вопросов в сфере отечественного кинематографа, музейного и библиотечного дела. В частности, введен механизм индексации кинопродукции и выдачи прокатных удостоверений, определены критерии национального кино, уточнены нормы по формированию библиотечного фонда, в компетенцию местных исполнительных органов включена функция по присвоению одной из библиотек области, района или города республиканского значения статуса «Центральная».
Услуги учреждений культуры. В 2011 году поставлено 11 755 спектаклей, организован 6401 концерт, проведено 7 научно-прикладных, 37 археологических исследований, продолжены восстановительные работы на 30 памятниках истории и культуры, из них 6 полностью отреставрированы. В республиканских музеях проведено 107 выставок, 357 лекций и 14 353 экскурсии. В библиотеках организовано и проведено более пятисот мероприятий. За последние пять лет рост числа представляемых сферой культуры услуг в среднем составил 18 %.
Популяризация культуры Казахстана за рубежом. За последние несколько лет мероприятиями в формате Дней культуры охвачены практически все страны СНГ, ведущие государства Европы и Азии, Ближнего Востока. В целом, с 2005 по 2011 годы мероприятия по популяризации отечественной культуры проведены в 38 странах мира.
Поддержка деятелей культуры. Внедрен механизм стимулирования и поощрения талантливых и перспективных деятелей в области культуры. На постоянной основе ведется работа по организации и проведению стажировок и курсов повышения квалификации. С целью пополнения отечественного репертуара предусмотрено выделение грантов и проведение творческих конкурсов.
Финансирование. Объем средств, выделенных на функционирование сферы культуры в 2005 - 2010 годах, составил 134,8 млрд. тенге, из которых в 2005 году - 8,8 млрд. тенге, в 2006 году - 11,3 млрд. тенге, в 2007 году - 20,1 млрд. тенге, в 2008 году - 37,7 млрд. тенге, в 2009 году – 34,5 млрд. тенге, в 2010 году – 21,2 млрд. тенге.
Анализ основных проблем
Первое. Недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции в сфере культуры при доминировании на рынке услуг зарубежных производителей.
Второе. Неравный доступ населения республики к услугам организаций культуры, обусловленный диспропорциями в развитии сети культурных учреждений в регионах.
Третье. Недостаточная степень развития инфраструктуры культурной сферы, дефицит специализированных кадров и организаций культуры.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
Тенденция превалирования иностранной продукции на отечественном культурном рынке вызывает потребность в совершенствовании механизмов производства конкурентоспособного продукта в области культуры путем развития рыночных отношений в сфере, стимулирования продюсерской и издательской деятельности, поддержки перспективных деятелей литературы и искусства.
Внедрение новых технологий, позволяющих значительно расширить доступ населения к культурным ценностям в удобном современном формате, требует дальнейшего совершенствования процесса перевода объектов культуры в цифровой формат, обеспечения соответствующих интернет-ресурсов качественным контентом.
Оптимизации архитектуры культурного пространства страны способствует дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы отрасли. В перспективе – введение минимальных государственных нормативов сети организаций культуры и типовых штатов государственных организаций культуры, паспортизация отрасли.
Стратегическое направление 2. Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности
Состояние инфраструктуры информационной сферы. По состоянию на 1 января 2012 года в республике действуют 2 740 средств массовой информации (далее – СМИ), из них: государственных – 439 (16 %), негосударственных – 2 301 (84 %). 91 % от общего количества СМИ составляют газеты (1 662) и журналы (832), 8,5 % – электронные СМИ (50 телекомпаний, 43 радиокомпании, 134 оператора кабельного телевидения и 6 – спутникового вещания) и 0,5 % – информационные агентства (13). На казахском языке издаются (выходят в эфир) – 543 (20 %) СМИ, на русском языке – 920 (33 %), на казахском и русском языках – 930 (34 %), на казахском, русском и других языках – 347 (13 %).
Главной технологической площадкой для вещательных компаний, способной удовлетворить все текущие и перспективные потребности телерадиоканалов в производстве качественного и конкурентоспособного медиаконтента, стал уникальный телерадиокомплекс «Қазмедиа орталығы», открытый в г. Астане.
Совершенствование законодательной базы. 18 января 2012 года принят Закон Республики Казахстан «О телерадиовещании», где определены правовые условия регулирования отношений всех субъектов телерадиорынка и перехода на цифровой формат вещания.
Успехи и достижения. В начале 2011 года осуществлен запуск национальной цифровой спутниковой сети. В систему вещания вошли практически все общенациональные теле-, радиоканалы (37). Их размещение на спутниковом ресурсе обеспечено средствами из государственного бюджета, это обеспечило возможность смотреть отечественное телевидение в полном объеме на всей территории Казахстана, включая отдаленные и труднодоступные населенные пункты. Являясь участником Женевского соглашения 2006 года, Казахстан готовится к полному переходу на цифровой формат наземного эфирного телевещания в 2015 году.
В рамках переформатирования концепции госканалов и создания новых тематических в 2011 году на телеканалах «Казахстан» и «Хабар» проводится работа по закрытию программ с низким рейтингом и выпуску новых, открыты тематические телеканалы «Балапан» и «Мәдениет», новое радио «Classic». В 2012 году начали функционировать телеканалы «Бiлiм» и «Новости-24».
С 1 сентября 2011 года национальный телеканал «Казахстан» переориентирован на 100 %-ное вещание на государственном языке. Исключительно на казахском языке вещает детский телеканал «Балапан». В Интернете запущен сайт-агрегатор Baq.kz, где консолидированы интернет-ресурсы более 90 казахоязычных информресурсов. Для региональных СМИ, не имеющих собственных сайтов, открыты 54 специальные страницы. Рейтинг казахоязычного портала Wikipedia по количеству статей на национальном языке поднялся с 125 места на 36 место, это позволило перейти из категорий стран с «1000+статей» в категорию «100 000 + статей».
Единую сеть государственных архивов республики создают 234 государственных архивных учреждения. В рамках плавной интеграции казахстанских архивов в международное архивное пространство подписаны соглашения о сотрудничестве более чем с 14 странами ближнего и дальнего зарубежья и международными организациями. Объем Национального архивного фонда и документов по личному составу за последние 20 лет увеличился с 11,6 млн. до 24,2 млн. единиц хранения. В среднем ежегодно государственными архивами принимается на хранение более 400 тысяч дел и документов, отнесенных к составу Национального архивного фонда и по личному составу.
Сфера книгоиздательства Казахстана переживает сегодня определенный подъем. В настоящее время в Книжной палате зарегистрировано 314 издательств и издающих организаций. Расширяется ассортимент издаваемой социально-важной литературы, улучшается полиграфическое исполнение и художественное оформление книг.
При этом, социально-важная литература – это художественные, научные, публицистические, энциклопедические и другие актуальные произведения, направленные на повышение духовно-образовательного и интеллектуально-культурного потенциала общества, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и общемировых ценностных идеалов, а также популяризирующие достижения в общественно-политической, социально-экономической, научно-образовательной и культурной жизни страны.
Финансирование. Объем финансирования государственной информационной политики в 2005 - 2010 годах составил 80 598,7 млн. тенге, из которых в 2005 году - 8 811,8 млн. тенге, в 2006 году - 10 480,4 млн. тенге, в 2007 году - 12 077,8 млн. тенге, в 2008 году - 16 467,4 млн. тенге, в 2009 году – 16 467,4 млн. тенге, в 2010 году – 16 293,9 млн. тенге.
Анализ основных проблем
Первое. Недостаточная конкурентоспособность отечественного информационного продукта.
Второе. Технологическая отсталость медийной инфраструктуры.
Третье. Отсутствие цифрового телерадиовещания.
Четвертое. Недостаточное развитие казахстанского сегмента сети Интернет.
Пятое. Отсутствие современных информационных технологий и централизованного государственного учета документов Национального архивного фонда в автоматизированном режиме.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
Совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе посредством реализации норм Закона Республики Казахстан «О телерадиовещании» от 18 января 2012 года позволит обеспечить 100-процентный охват населения эфирным цифровым телерадиовещанием с гарантированным предоставлением обязательных теле-, радиоканалов, создать благоприятные правовые условия для развития отечественных телевизионных и радиоканалов, оптимизировать и рационально использовать национальный радиочастотный ресурс. Процесс развития информационно-коммуникационных технологий открывает для СМИ новые способы распространения информации путем активного использования возможностей сети Интернет. Создание электронных аналогов газет и журналов, открытие собственных Интернет-ресурсов, online-вещание способствует расширению источников информации для граждан страны, а также зарубежных пользователей Интернета, интересующихся информацией о Казахстане. Кроме того, присутствие СМИ в Интернете способствует повышению уровня оперативности их работы.
Стратегическое направление 3. Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Состояние инфраструктуры отрасли. Функционирует Республиканский координационно-методический центр развития языков. Планомерно расширяется сеть региональных центров обучения языкам: в 2005 году – 8, в 2006 году – 12, в 2007 году – 36, в 2008 году – 45, в 2009 году – 93, в 2010 году – 101, в 2011 году – 132.
Успехи и достижения отрасли. Указом Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110 утверждена очередная Государственная программа развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы (далее – Госпрограмма).
Цель Госпрограммы – гармоничная языковая политика, обеспечивающая полномасштабное функционирование государственного языка как важнейшего фактора укрепления национального единства при сохранении языков всех этносов, живущих в Казахстане.
На первом этапе реализации Госпрограммы начата доработка стандартов языковой компетенции: проведена работа по совершенствованию стандартов обучения государственному языку, внедрению системы оценки уровня его владения – по уровням А1-А2 – элементарное использование языка, В1-В2 – самостоятельное использование и С1-С2 – компетентное использование. Завершены подготовительные работы по разработке заданий с ключами для обучения казахскому языку.
Разработано и выпущено 238 наименований печатной продукции, среди них самый ценный лексикографический труд, соответствующий всем современным научно-теоретическим требованиям – 15-томный толковый словарь «Қазақ әдеби тiлiнiң сөздiгi». Кроме того, выпущены 15-томные серии книг для детей всех возрастов - «Әлем балалар әдебиетiнiң iнжу-маржандары», 25 томники классической литературы - «Әлемдiк классика», аудиокниги, инновационные учебно-методические программы и другие.
В целях внедрения новых информационных технологий в процесс изучения государственного языка в 2008 году создан портал «Государственный язык Республики Казахстан» (www.til.gov.kz), на котором размещено более двадцати видов Интернет-сервисов.
Обеспечен процесс поэтапного перевода документооборота в государственных органах на государственный язык. С 1 января 2009 года во всех центральных и местных госорганах действует автоматизированная система мониторинга делопроизводства на государственном языке. Объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах составляет 82 %.
Формирование толерантной языковой среды. По состоянию на 2011 год при этнокультурных объединениях действуют более 190 воскресных школ (в 2005 году действовало 160 школ), где изучается 30 языков этносов, проживающих в республике и обучается более 7 тысяч детей и взрослых.
Финансирование. Объем финансирования в 2005 - 2010 годах составил 8 млрд. 282 млн. тенге: в 2005 году из республиканского бюджета было выделено 327,9 млн. тенге, в 2006 году – 588,5 млн. тенге, в 2007 году – 1 млрд. 639,2 млн. тенге, в 2008 году – 1 млрд. 543,9 млн. тенге, в 2009 году – 1 млрд. 24,1 млн. тенге, в 2010 году – 668,9 млн. тенге.
Анализ основных проблем
Первое. Неравномерный уровень владения государственным языком в обществе.
Второе. Недостаточное внедрение государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны.
Третье. Снижение языковой культуры казахстанского общества.
Четвертое. Необходимость сохранения и укрепления лингвистического капитала казахстанцев.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
Отсутствие единой методологии и стандартов обучения государственному языку, низкий уровень подготовки преподавателей и специалистов казахского языка, отсутствие единых стандартов деятельности инфраструктуры обучения, а также системы стимулирования и мониторинга процесса овладения государственным языком являются сдерживающим фактором в деле повышения уровня владения государственным языком в обществе.
Значимым фактором в процессе внедрения государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны выступает расширение сфер его активного применения в области международных коммуникаций, досуга и развлечений, его развития в качестве языка закона, науки и новых технологий, повышение престижа употребления и популяризация государственного языка как семейной ценности.
В сфере повышения языковой культуры, укрепления лингвистического капитала казахстанского общества приоритетным является решение проблем в области терминологии, антропонимики и ономастики, содействие в совершенствовании культуры речи и письменности, а также создание толерантной языковой среды.
Стратегическое направление 4. Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности.
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Состояние инфраструктуры общественно-политической сферы. В республике действуют 10 политических партий, 818 этнокультурных объединений (далее - ЭКО), более 18 000 неправительственных организаций (далее - НПО) и ряд профсоюзных организаций. Начиная с 2006 года, ежегодный прирост НПО - свыше 1000 организаций.
Успехи и достижения. С целью системного изучения состояния и тенденций развития общественно-политических процессов, происходящих в стране, межэтнических отношений министерством налажен механизм системного мониторинга ситуации. Ведется работа по проведению информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на разъяснение основных приоритетов развития страны, стратегических программных документов. Согласно социологическим данным уровень информированности населения о программных документах и основных направлениях развития государственной политики - более 85 %.
При координирующей роли Министерства эффективно реализована Концепция развития гражданского общества на 2006 – 2011 годы, ставшая основой социального партнерства власти, бизнеса и НПО. В результате повседневной практики стало широкое привлечение НПО к разработке законопроектов, реализации программ, проведению общественных слушаний по важнейшим вопросам развития страны. На регулярной основе проводятся гражданские форумы, определяющие приоритеты партнерства государства и НПО. Получил развитие отраслевой государственный социальный заказ. С 2011 года в стратегические планы всех заинтересованных госорганов интегрированы индикаторы эффективности их взаимодействия с гражданским сектором.
В рамках государственного социального заказа за последние четыре года Министерством профинансировано более 700 социально значимых проектов НПО в самых разных областях общественной жизни. Ключевые партнеры Министерства – все республиканские творческие союзы, Фонд Ассамблеи народа Казахстана, республиканские этно-культурные объединения, Гражданский альянс Казахстана, Всемирная ассоциация казахов, Ассоциация выпускников президентской программы «Болашақ», Фонд развития государственного языка, Ассоциация деловых женщин, Конгресс молодежи Казахстана, Союз «Атамекен» и многие другие женские, молодежные, ветеранские, экологические НПО. За прозрачность и открытость всех процедур размещения государственного заказа Министерство удостоено общественной премии «Таным».
Совершенствование законодательной базы. С 1 января 2012 года действует обновленный Закон Республики Казахстан «О государственном социальном заказе».
Финансирование. Объем финансирования в 2005 - 2010 годах составил 3 млрд. 430 млн. тенге: в 2005 году на реализацию государственного социального заказа было выделено 59,7 млн. тенге, в 2006 году - 200 млн. тенге, в 2007 году – 299,2 млн. тенге, в 2008 году - 709,2 млн. тенге, в 2009 году – 917,2 млн. тенге, в 2010 году - 1 млрд. 206 млн. тенге.
Анализ основных проблем
Первое. Существует необходимость совершенствования методологии проведения информационно-пропагандистской работы среди населения, а также создания методологической базы в области обеспечения деятельности «диалоговых площадок».
Второе. Требует совершенствования практика обеспечения неукоснительного соблюдения законодательства в сфере государственных символов.
Третье. В области формирования и размещения государственного социального заказа требуется дальнейшее совершенствование законодательного, социально-экономического и организационно-методического обеспечения.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
Учитывая, что одной из ключевых задач государства является проведение эффективной идеологической работы с широкими слоями населения, требуются дальнейшее совершенствование механизмов и методов организации информационно-пропагандистской деятельности, расширение сотрудничества в этой сфере с институтами гражданского общества, разработка и внедрение методологической и технической базы, отвечающих современным требованиям.
3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов 3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Наименование |
Источник информации |
Единица измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
Стратегическое направление
|
|||||||||||
Цель 1.1 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом |
|||||||||||
Коды бюджетных программ, направленные на достижение данной цели (001, 002, 003, 005, 006, 007, 016, 008, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 017, 029, 068, 901, 902) |
|||||||||||
Целевой индикатор |
|||||||||||
Уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры |
социологические |
% |
30 |
50 |
50 |
52 |
54 |
56 |
57 |
||
Задача 1.1.1 Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в рамках реализации Национального стратегического проекта «Мәдени мұра» |
|||||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||||
Доля восстановленных, отреставрированных и прошедших консервацию объектов культурного наследия от общего количества объектов, вошедших в государственные списки памятников истории и культуры республиканского и местного значения |
отчеты |
% |
0,66 |
0,73 |
0,78 |
0,83 |
0,89 |
0,95 |
1,02 |
||
Ежегодное количество мероприятий, направленных на популяризацию историко-культурного наследия в стране и за рубежом |
отчеты |
ед. |
165 |
168 |
170 |
180 |
177 |
179 |
180 |
||
Уровень информированности населения о проектах «Мәдени мұра» |
социологические |
% |
40 |
70 |
75 |
76 |
77 |
78 |
80 |
||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Плановый период |
||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||
Комплексное изучение историко-культурного наследия Казахстана |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
Пропаганда национального исторического наследия в стране и за рубежом |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
Разработка плана мероприятий по организации и проведению опроса населения в удовлетворенности качеством оказываемых госорганом услуг |
- |
Х |
- |
- |
- |
||||||
Наполнение контентом информационно-познавательных веб-порталов об историко-культурном наследии Казахстана |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Задача 1.1.2 Расширение доступа населения к культурным ценностям |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек: |
данные |
ед. |
|||||||
- посетителей библиотек |
265 |
268 |
269 |
271 |
273 |
275 |
277 |
||
- посещений театров |
124 |
121 |
122 |
124 |
126 |
127 |
129 |
||
- посещений музеев |
256 |
257 |
258 |
260 |
262 |
264 |
266 |
||
Доля библиотечного фонда, переведенного в цифровой формат |
отчеты |
% |
- |
- |
- |
- |
21 |
42 |
65 |
Посещаемость информационной системы «Электронный государственный библиотечный фонд «Библиотека Казахстана» |
электронная |
тыс. ед. |
- |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
Доля автоматизированных государственных услуг от общего количества услуг |
акт |
% |
- |
- |
- |
83 |
17 |
- |
- |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Материально-техническое обеспечение государственных организаций культуры |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Строительство и реконструкция объектов культуры |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Обеспечение функционирования объектов культуры |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций культуры |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Наполнение контентом электронного государственного библиотечного фонда «Библиотека Казахстана» |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Разработка регламентов и стандартов государственных услуг |
Х |
Х |
- |
- |
- |
||||
Перевод государственных услуг в электронный формат |
- |
Х |
Х |
- |
- |
Задача 1.1.3 Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Доля отечественных фильмов в общем объеме кинопроката |
мониторинг |
% |
5,2 |
6,5 |
4 |
5 |
4 |
4 |
4 |
Количество новых театральных постановок в республиканских театрах (ежегодный срез) |
отчеты подведомственных |
ед. |
36 |
39 |
42 |
39 |
32 |
29 |
29 |
Уровень снижения операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса (получение разрешений, лицензий, сертификатов; аккредитация; получение консультаций), включая время и затраты |
мониторинг |
% |
- |
30 |
- |
- |
- |
30 |
- |
Снижение до 30 % количества плановых проверок субъектов государственного контроля |
ведомственная |
% |
- |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
- |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Стимулирование деятелей в сфере культуры (поддержка талантливых личностей, обеспечение выплат государственных премий и стипендий деятелям культуры) |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Проведение социально значимых и культурных мероприятий |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Производство национальных фильмов |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Проведение организационно-практических мероприятий, направленных на снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Проведение организационно-практических мероприятий, направленных на снижение количества плановых проверок субъектов государственного контроля |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Наименование |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Стратегическое направление
|
||||||||||
Цель 2.1 Повышение эффективности реализации государственной информационной политики, |
||||||||||
Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 003, 018, 019, 020, 021, 022) |
||||||||||
Целевые индикаторы |
||||||||||
Уровень востребованности потребителями отечественной информационной продукции |
социологические |
% |
- |
- |
30 |
50 |
52 |
54 |
56 |
|
Увеличение объема Национального архивного фонда |
отчеты |
тыс. ед. |
- |
- |
300,0 |
550,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Задача 2.1.1. Реализация государственной информационной политики через СМИ |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Ввод новых государственных отечественных телевизионных и радиоканалов |
акты выполненных |
ед. |
- |
1 |
1 |
3 |
1 |
- |
- |
Объем материалов отечественных печатных СМИ, выпущенных в рамках госзаказа (газеты) |
акты выполненных |
полоса |
12 685 |
13240 |
12 400 |
15 298 |
12 400 |
12 400 |
12 400 |
Объем материалов отечественных печатных СМИ, выпущенных в рамках госзаказа (журналы) |
акты выполненных |
учетно- |
875 |
970 |
875 |
953 |
875 |
875 |
875 |
Объем телевизионных и радиопередач, выпущенных в рамках реализации государственного заказа |
акты выполненных |
час |
68 708 |
68 708 |
82 546 |
102 165 |
115 392 |
120 855 |
120 855 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Формирование перечня тематических направлений государственной информационной политики |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Проведение конкурса по реализации государственного информационного заказа |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Методическое обеспечение информационного сопровождения социально значимых мероприятий |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Тематическая дифференциация государственных каналов |
Х |
Х |
- |
- |
- |
Задача 2.1.2 Снижение зависимости от зарубежного информационного продукта |
|||||||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||||||
Доля продукции собственного производства в общей сетке вещания государственных телеканалов |
акты выполненных |
% |
35 |
45 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
||||
Доля продукции собственного производства в общей сетке вещания государственных радиоканалов |
акты выполненных |
% |
35 |
45 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
||||
Среднесуточный объем вещания государственных каналов в спутниковом сегменте |
акты выполненных |
час |
20 |
20,5 |
18,1 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Плановый период |
||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||||
Проведение конкурса по реализации государственного информационного заказа |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||
Формирование пакета теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемого по сетям многоканального вещания |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||
Создание новых теле-, радиопрограмм отечественного производства |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||
Проведение мероприятий по повышению квалификации отечественных журналистов |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||
Награждение журналистов за творческий вклад в развитие отечественного информационного пространства |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Задача 2.1.3. Повышение правовой культуры средств массовой информации и обеспечение соблюдения законодательства |
|||||||||||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||||||||||
Объем продукции электронных СМИ, охваченной мониторингом |
мониторинг СМИ |
час |
74 460 |
74 460 |
74 460 |
74 460 |
74 460 |
74 460 |
74 460 |
||||||||
Количество Интернет-ресурсов, охваченных мониторингом |
мониторинг |
кол-во |
- |
- |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
||||||||
Объем продукции печатных СМИ, охваченной мониторингом |
мониторинг СМИ |
полоса |
20 718 |
20 718 |
20 718 |
20 718 |
20 718 |
20 718 |
20 718 |
||||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Плановый период |
||||||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||||||||
Определение перечня тематических направлений и СМИ для проведения мониторинга |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
Контроль за соблюдением законодательства в области СМИ, принятие мер в установленном законодательством порядке |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
Задача 2.1.4 Обеспечение сохранности, пополнение состава и содержания Национального архивного фонда и документов по личному составу |
|||||||||||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||||||||||
Доля архивных фондов, включенных в автоматизированные учетно-информационные поисковые системы |
отчеты |
% |
- |
- |
5 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||||||
Доля принятых документов в государственные архивы от общего объема документации, подлежащей приему |
отчеты |
% |
- |
- |
80 |
85 |
85 |
85 |
85 |
||||||||
Ежегодное обновление основных средств хранения государственных архивов |
отчеты |
% |
- |
- |
3 |
5 |
6 |
8 |
10 |
||||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Плановый период |
||||||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||||||||
Обеспечение сохранности документов Национального архивного фонда и по личному составу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
Формирование состава Национального архивного фонда |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
Модернизация материально-технической базы государственных архивов |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
Создание и ведение автоматизированного научно-справочного аппарата к архивным фондам и баз данных |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Задача 2.1.5 Обеспечение доступа населения к ресурсам Национального архивного фонда |
|||||||||||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||||||||||
Доля удовлетворенных запросов пользователей архивной информацией |
отчеты |
% |
80 |
80 |
80 |
85 |
85 |
85 |
85 |
||||||||
Доля запросов социально-правового характера, исполненных в установленные сроки |
отчеты |
% |
80 |
80 |
80 |
85 |
85 |
85 |
85 |
||||||||
Доля документов Национального архивного фонда, переведенных в цифровой формат |
отчеты |
% |
- |
5 |
5 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
||||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Плановый период |
||||||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||||||||
Проведение мероприятий по эффективному использованию документов Национального архивного фонда, находящихся на хранении в государственных архивах (сборники архивных документов, справочники, выставки) |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
Перевод документов Национального архивного фонда в цифровой формат |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
Проведение мероприятий по популяризации услуг государственных архивов (теле- и радиопрограммы, публикации в печатных СМИ, постоянно действующие и тематические выставки, республиканские семинары) |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
Задача 2.1.6 Издание социально-важной литературы |
|||||||||||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||||||||||
Количество наименований выпускаемой социально-важной литературы |
отчеты издательств |
ед. |
474 |
300 |
405 |
380 |
374 |
374 |
374 |
||||||||
Количество социально-важной литературы, распространенной по библиотекам республики |
акты |
ед. |
948 000 |
600 000 |
971 000 |
926 000 |
781 000 |
781 000 |
781 000 |
||||||||
Степень реализации тематического плана |
протокол |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Плановый период |
||||||||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||||||||||
Определение тематических направлений по изданию социально-важной литературы |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||
Определение перечня книгоиздающих организаций |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||
Издание книг |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||
Распространение книг по библиотекам республики |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||
Наименование |
Источник |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||||||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||||||
Стратегическое направление
|
|||||||||||||||||||
Цель 3.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев |
|||||||||||||||||||
Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 004, 024) |
|||||||||||||||||||
Целевые индикаторы |
|||||||||||||||||||
Доля взрослого населения республики, владеющего государственным языком |
социологические |
% |
52,0 |
60,0 |
63,0 |
65,0 |
68,0 |
71,0 |
75,0 |
||||||||||
Доля населения республики, владеющего государственным, русским и английским языками |
социологические |
% |
1,5 |
3,5 |
5,5 |
7,0 |
10,0 |
10,5 |
11,0 |
||||||||||
Задача 3.1.1 Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций государственного языка |
|||||||||||||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||||||||||||
Число обучающихся в центрах обучения казахскому языку |
отчеты центров |
ед. |
29 000 |
29 225 |
30 000 |
32 500 |
35 000 |
37 700 |
38 000 |
||||||||||
Удельный объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах в общем объеме документооборота |
мониторинг |
% |
60 |
80 |
82 |
84 |
86 |
88 |
90 |
||||||||||
Посещаемость Национального портала государственного языка |
электронная |
тыс.ед. |
162,5 |
200 |
230 |
270 |
300 |
300 |
300 |
||||||||||
Количество стран проживания казахской диаспоры, охваченных организационно-методическими мероприятиями |
отчеты |
Ед. |
12 |
18 |
19 |
20 |
20 |
21 |
21 |
||||||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Плановый период |
||||||||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||||||||||
Реализация комплекса мероприятий по созданию системы овладения государственным языком всеми гражданами Казахстана |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение престижа и расширение сферы применения государственного языка |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||
Организация работы по усовершенствованию и систематизации лексического фонда казахского языка (в сфере ономастики, терминологии, антропонимики) |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||
Оказание политико-дипломатической, методической и организационной поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||
Организация системы аналитической и исследовательской работы по проблемам соотечественников, проживающих за рубежом |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Задача 3.1.2 Сохранение и укрепление лингвистического капитала казахстанцев |
|||||||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||||||
Доля взрослого населения республики, владеющего русским языком |
социологические |
% |
88,0 |
89,0 |
89,0 |
89,1 |
89,2 |
89,3 |
89,5 |
||||
Доля населения республики, владеющего английским языком |
социологические |
% |
2 |
5,6 |
6,0 |
8,0 |
10,0 |
11,0 |
12,0 |
||||
Доля этносов, имеющих этно-культурные объединения, охваченных курсами по обучению родному языку |
данные ЭКО |
% |
- |
- |
54 |
57 |
60 |
62 |
64 |
||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Плановый период |
||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||||
Обеспечение функционирования русского языка в коммуникативно-языковом пространстве |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||
Создание условий для сохранения языков и взаимообогащения культур этносов, проживающих в Казахстане |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||
Проведение работы по сохранению широкого образовательного пространства процесса обучения иностранным языкам |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Наименование |
Источник информации |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||||||
Стратегическое направление
|
|||||||||||||||||
Цель 4.1 Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма |
|||||||||||||||||
Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 011) |
|||||||||||||||||
Целевые индикаторы |
|||||||||||||||||
Уровень поддержки в общественном сознании Стратегии развития государства и государственной политики |
социологические |
% |
55 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
||||||||
Доля населения, положительно оценившего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства |
социологические |
% |
45 |
52 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
||||||||
Уровень информированности населения о работе по применению и пропаганде государственных символов |
социологические |
% |
- |
- |
- |
65 |
67 |
70 |
72 |
||||||||
Количество социально значимых проектов, реализованных совместно с НПО |
количество |
ед. |
- |
- |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
||||||||
Прозрачность решений, принимаемых государственными органами |
отчет |
место |
- |
53 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
||||||||
Задача 4.1.1 Сохранение и укрепление межэтнического согласия, дальнейшее повышение роли Ассамблеи народа Казахстана |
|||||||||||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||||||||||
Доля населения, положительно оценившего государственную политику в сфере межэтнических отношений |
социологические |
% |
70 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
||||||||
Уровень информированности населения о программных документах, направленных на укрепление ценностей толерантности и межэтнического согласия |
социологические |
% |
- |
- |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
||||||||
Уровень поддержки социально значимых проектов, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций всех этносов, проживающих в Республике Казахстан |
итоги конкурса по |
% |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Плановый период |
||||||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||||||||
Организация и проведение комплекса разноформатных мероприятий, направленных на пропаганду идей толерантности и межэтнического согласия |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
Ежеквартальный мониторинг межэтнической ситуации в казахстанском обществе |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Наименование |
Источник информации |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
|||||||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||||||
Стратегическое направление
|
|||||||||||||||||
Цель 4.1 Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма |
|||||||||||||||||
Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 011) |
|||||||||||||||||
Целевые индикаторы |
|||||||||||||||||
Уровень поддержки в общественном сознании Стратегии развития государства и государственной политики |
социологические |
% |
55 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
||||||||
Доля населения, положительно оценившего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства |
социологические |
% |
45 |
52 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
||||||||
Уровень информированности населения о работе по применению и пропаганде государственных символов |
социологические |
% |
- |
- |
- |
65 |
67 |
70 |
72 |
||||||||
Количество социально значимых проектов, реализованных совместно с НПО |
количество |
ед. |
- |
- |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
||||||||
Прозрачность решений, принимаемых государственными органами |
отчет |
место |
- |
53 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
||||||||
Задача 4.1.1 Сохранение и укрепление межэтнического согласия, дальнейшее повышение роли Ассамблеи народа Казахстана |
|||||||||||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||||||||||
Доля населения, положительно оценившего государственную политику в сфере межэтнических отношений |
социологические |
% |
70 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
||||||||
Уровень информированности населения о программных документах, направленных на укрепление ценностей толерантности и межэтнического согласия |
социологические |
% |
- |
- |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
||||||||
Уровень поддержки социально значимых проектов, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций всех этносов, проживающих в Республике Казахстан |
итоги конкурса по |
% |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Плановый период |
||||||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||||||||
Организация и проведение комплекса разноформатных мероприятий, направленных на пропаганду идей толерантности и межэтнического согласия |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
Ежеквартальный мониторинг межэтнической ситуации в казахстанском обществе |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Задача 4.1.2 Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и проводимой государственной политики |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Уровень информированности населения о программных документах и основных направлениях государственной политики по результатам проведения информационно-пропагандистских мероприятий |
социологические |
% |
80 |
83 |
84 |
85 |
85 |
85 |
85 |
Уровень правовой грамотности населения в сфере применения государственных символов |
социологические |
% |
- |
- |
- |
45 |
49 |
53 |
57 |
Степень обеспеченности государственных учреждений имиджевыми материалами, популяризирующими государственные символы |
результаты |
% |
30 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
Доля женщин во власти на уровне принятия решений |
отчеты |
% |
- |
- |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Организация и проведение комплекса мероприятий по разъяснению и пропаганде программных документов и основных направлений государственной политики |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на пропаганду государственных символов |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Мониторинг общественного мнения на предмет восприятия основных приоритетов ежегодных Посланий Президента Республики Казахстан |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
Задача 4.1.3 Расширение участия институтов гражданского общества в реализации Стратегии развития страны |
|||||||||
Показатели прямых результатов |
|||||||||
Доля проектов, реализованных совместно с НПО и бизнес-сектором (от общего числа реализованных проектов) |
отчеты поставщиков |
% |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Доля населения, охваченного услугами НПО в рамках государственного социального заказа |
отчеты НПО по |
% |
16 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
Количество «диалоговых площадок» с участием институтов гражданского общества, действующих на постоянной основе |
данные |
ед. |
300 |
300 |
300 |
305 |
305 |
305 |
305 |
Доля граждан, положительно оценивших услуги НПО в рамках государственного социального заказа |
социологические |
% |
- |
- |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
Доля респондентов, положительно оценивших состояние нормативной правовой базы, регулирующей деятельность институтов гражданского общества |
социологические |
% |
- |
- |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
Уровень поддержки социально значимых проектов, направленных на реализацию гендерной политики |
итоги конкурса по |
% |
- |
2,5 |
4,3 |
4,6 |
4,9 |
5,2 |
5,5 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Плановый период |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
Организация мероприятий и проектов с участием институтов гражданского общества |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции казахстанцев |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
3.2 Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства
Стратегические направления и цели государственного органа |
Наименование стратегического и (или) программного документа |
1 |
2 |
Стратегическое направление 1 |
|
1.1 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом |
Послание Президента Республики Казахстан от 1 марта 2006 года «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира» |
Доктрина национального единства |
|
Стратегическое направление 2 |
|
2.1 Повышение эффективности реализации государственной информационной политики, архивного дела и издательства |
Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» |
Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 «О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы» |
|
Стратегическое направление 3 |
|
3.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев |
Послание Президента Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния народа Казахстана – главная цель государственной политики» |
Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» |
|
Указ Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110 «О Государственной программе развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы» |
|
Доктрина национального единства |
|
Стратегическое направление 4 |
|
1 |
2 |
4.1. Обеспечение единства нации и формирование казахстанского патриотизма |
Послание Президента Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года «Повышение благосостояния народа Казахстана – главная цель государственной политики» |
Послание Президента Республики Казахстан от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана» |
|
Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» |
|
Доктрина национального единства |
4. Развитие функциональных возможностей
Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа |
Мероприятия по реализации стратегического направления, цели и задачи государственного органа |
Период реализации |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. |
1. Модернизация системы менеджмента: внедрение эффективной системы взаимодействия с подведомственными организациями культуры, обеспечивающей качественное исполнение мероприятий Стратегического плана Министерства культуры и информации; перераспределение функций структурных подразделений Министерства культуры и информации для повышения эффективности работы с инфраструктурой; внедрение программно-целевой модели управления (определение степени ответственности руководителей структурных подразделений и подведомственных организаций за достижение/недостижение целевых индикаторов, показателей Стратегического плана Министерства культуры и информации); внедрение системы мониторинга за процессом повышения профессионального уровня сотрудников Министерства культуры и информации и подведомственных организаций; разработка механизма продвижения женщин на уровень принятия решений и достижения 30 %-го их представительства к 2016 году; обеспечение условий для прохождения сотрудниками Министерства культуры и информации семинаров повышения квалификации и курсов переподготовки; разработка и утверждение перечня функций (процессов), подлежащих автоматизации. |
2011–2015 годы |
Стратегическое направление 2. |
1. Модернизация системы менеджмента: внедрение эффективной системы взаимодействия с подведомственными организациями, обеспечивающей качественное исполнение мероприятий Стратегического плана Министерства культуры и информации; перераспределение функций структурных подразделений Министерства культуры и информации для повышения эффективности работы с инфраструктурой; внедрение программно-целевой модели управления (определение степени ответственности руководителей структурных подразделений и подведомственных организаций за достижение/недостижение целевых индикаторов, показателей Стратегического плана Министерства культуры и информации); внедрение системы мониторинга за процессом повышения профессионального уровня сотрудников Министерства культуры и информации и подведомственных организаций; разработка механизма продвижения женщин на уровень принятия решений и достижения 30 %-го их представительства к 2016 году; обеспечение условий для прохождения сотрудниками Министерства культуры и информации семинаров повышения квалификации и курсов переподготовки; разработка и утверждение перечня функций (процессов), подлежащих автоматизации. |
2011–2015 годы |
Стратегическое направление 3. |
1. Модернизация системы менеджмента: внедрение эффективной системы взаимодействия с подведомственными организациями, обеспечивающей качественное исполнение мероприятий Стратегического плана Министерства культуры и информации; перераспределение функций структурных подразделений Министерства культуры и информации для повышения эффективности работы с инфраструктурой; внедрение программно-целевой модели управления (определение степени ответственности руководителей структурных подразделений и подведомственных организаций за достижение/недостижение целевых индикаторов, показателей Стратегического плана Министерства культуры и информации); внедрение системы мониторинга за процессом повышения профессионального уровня сотрудников Министерства культуры и информации и подведомственных организаций; разработка механизма продвижения женщин на уровень принятия решений и достижения 30 %-го их представительства к 2016 году; обеспечение условий для прохождения сотрудниками Министерства культуры и информации семинаров повышения квалификации и курсов переподготовки; разработка и утверждение перечня функций (процессов), подлежащих автоматизации. |
2011–2015 годы |
Стратегическое направление 4. |
1. Модернизация системы менеджмента: совершенствование работы структурных подразделений Министерства культуры и информации, направленной на эффективное взаимодействие с инфраструктурой сферы (институты гражданского общества); внедрение программно-целевой модели управления (определение степени ответственности руководителей структурных подразделений за достижение/недостижение целевых индикаторов, показателей Стратегического плана Министерства культуры и информации); внедрение системы мониторинга за процессом повышения профессионального уровня сотрудников структурных подразделений, ответственных за реализацию целей и задач заданного направления; разработка механизма продвижения женщин на уровень принятия решений и достижения 30 %-го их представительства к 2016 году; обеспечение условий для прохождения сотрудниками Министерства культуры и информации семинаров повышения квалификации и курсов переподготовки; разработка и утверждение перечня функций (процессов), подлежащих автоматизации. |
2011–2015 |
5. Межведомственное взаимодействие
Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие |
Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие |
Меры, осуществляемые государственным органом для установления межведомственных взаимодействий |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 2. Повышение конкурентоспособности отечественного
|
||
Цель 2.1 Повышение эффективности реализации государственной информационной политики, архивного дела и издательства |
||
Задача 2.1.1 Реализация государственной информационной политики через СМИ |
Центральные государственные органы, местные исполнительные органы |
Координация деятельности пресс-служб центральных госорганов, работа с местными исполнительными органами по вопросам проведения государственной информационной политики |
Стратегическое направление 3. Создание толерантной языковой среды
|
||
Цель 3.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев |
||
Задача 3.1.1 Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций государственного языка |
Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
Содействие в подготовке организационно-методических мероприятий за рубежом |
6. Управление рисками
Наименование возможного риска |
Возможные последствия, в случае непринятия мер по управлению рисками |
Мероприятия по управлению рисками |
1 |
2 |
3 |
Внешние |
||
негативное влияние природно-климатических условий на объекты историко-культурного наследия |
недостижение показателей, направленных на сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия |
составление перечня культурно-исторических объектов, имеющих статус приоритетных при распределении финансовых средств |
Внутренние |
||
неэффективная работа местных исполнительных органов |
недостижение показателей, направленных на развитие социально-культурной ситуации в регионах |
подписание меморандумов с акимами областей и городов Астаны и Алматы |
неэффективная работа подведомственных организаций |
недостижение отдельных показателей развития социально-культурной сферы |
внедрение системы мониторинга и контроля работы подведомственных организаций; создание механизма карьерного роста и мотивации сотрудников; эффективное межсекторальное взаимодействие с Министерством образования и науки Республики Казахстан в рамках подготовки профессиональных кадров |
отток кадров из подведомственных организаций |
7. Бюджетные программы 7.1. Бюджетные программы
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
001 Формирование государственной политики в области культуры и информации |
||||||||
Описание |
Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой координации по формированию и реализации государственной политики в области культуры, информации, внутриполитической стабильности, языковой политики. Создание правовых, экономических и организационных основ в сфере возрождения, сохранения, развития, использования и распространения национальной культуры и культуры других народов, создание условий для расширения применения государственного языка. Обеспечение контроля за реализацией государственной политики в сфере языковой политики. Обеспечение функционирования аппарата Министерства культуры и информации и его подразделений. Выдача лицензий на проведение археологических и реставрационных работ памятников истории и культуры. |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Мероприятия бюджетной программы |
Обеспечение функционирования Министерства культуры и информации Республики Казахстан и его подразделений |
тыс. тенге |
404 448 |
483 867 |
406 257 |
645 985 |
688 |
690 |
703 500 |
Показатели прямого результата |
Ориентировочное количество стратегических документов Министерства |
шт. |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Ориентировочное количество отчетов о финансовой, оперативной деятельности Министерства |
шт. |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
|
Ориентировочное количество разработанных международных договоров и соглашений |
шт. |
8 |
8 |
5 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
Ориентировочное количество нормативно-правовых актов, правовых актов, разработанных Министерством (по мере поступления) |
шт. |
100 |
104 |
100 |
110 |
120 |
120 |
120 |
|
Ориентировочное количество выдачи лицензий на реставрационные и археологические работы (по запросу) |
По мере поступления заявлений |
||||||||
Ориентировочное количество выданных разрешений на ввоз и вывоз историко-культурных ценностей (по запросу) |
По мере поступления заявлений |
||||||||
Ориентировочное количество проведенных конференций, круглых столов, семинаров в области культуры и развития языков |
шт. |
26 |
32 |
28 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Реализация медиа-планов по освещению общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране |
ед. |
40 |
40 |
40 |
40 |
||||
Количество организаций-источников пополнения Национального архивного фонда, охваченных контролем за состоянием делопроизводства и хранения документов |
кол-во организаций |
5 |
4 |
4 |
4 |
||||
Количество тематических направлений, охваченных в рамках проведения государственной политики в сфере книгоиздания |
кол-во тематических направлений |
17 |
17 |
17 |
17 |
||||
Доля казахстанского содержания в IT-услугах |
% |
- |
- |
38 |
50 |
65 |
65 |
65 |
|
Показатели конечного результата |
Обеспечение высокого уровня функционирования Министерства в целях эффективной реализации государственной политики в области культуры, информации и языковой политики |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
Предполагаемые средние затраты на содержание одного государственного служащего |
тыс. тенге |
3 222 |
3 695 |
3 502,2 |
3822,4 |
4071,6 |
4086,1 |
4162,7 |
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
404 448 |
483 867 |
406 257 |
645 985 |
688105 |
690557 |
703 500 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
|||||||||
Бюджетная программа |
002 Капитальные расходы Министерства культуры и информации Республики Казахстан |
|||||||||
Описание |
Оснащение материально-технической базы уполномоченного органа в области |
|||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление капитальных расходов |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
|||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
|||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
Мероприятия бюджетной программы |
Оснащение материально-технической базы центрального аппарата Министерства культуры и информации |
тыс. тенге |
1647 |
8623 |
8681 |
|||||
Оснащение материально-технической базы Комитета культуры Министерства культуры и информации |
тыс. тенге |
1315 |
2022 |
2730 |
1348 |
2313 |
||||
Оснащение материально-технической базы Комитета по языкам Министерства культуры и информации |
тыс. тенге |
1198 |
1010 |
1298 |
||||||
Оснащение материально-технической базы Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации |
тыс. тенге |
0 |
7291 |
|||||||
Показатели прямого результата |
Ориентировочное количество программного обеспечения |
ед. |
2 |
1 |
||||||
Ориентировочное количество приобретение сервера, серверного оборудования |
ед. |
2 |
1 |
|||||||
Ориентировочное приобретение оргтехники |
ед. |
30 |
||||||||
Ориентировочное приобретение компьютеров |
ед. |
38 |
||||||||
Ориентировочное количество мебели |
комп. |
44 |
3 |
28 |
||||||
Ориентировочное количество оборудования, прочие |
шт. |
7 |
35 |
49 |
||||||
Приобретение программно-аппаратного комплекса «Формикайтек TVMon Каскад Flash» |
комп. |
0 |
||||||||
Доля казахстанского содержания в объеме коробочного (лицензионного) ПО |
% |
- |
- |
2 |
||||||
Доля казахстанского содержания в объеме сектора IT-оборудования |
% |
- |
- |
2 |
||||||
Показатели конечного результата |
Оснащение аппарата Министерства и его комитетов необходимым оборудованием для его дальнейшего функционирования |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели качества |
Эффективное функционирование Министерства при реализации государственной политики в области культуры, информации и языковой политики |
|||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Объем бюджетных расходов |
Обеспечение центрального исполнительного органа, его ведомств компьютерной и офисной техникой, мебелью, лицензионными программными продуктами |
тыс. тенге |
4 160 |
11 655 |
0 |
20000 |
1348 |
2313 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
003 Стимулирование деятелей в сфере культуры и информации |
||||||||
Описание |
Реализация государственной политики в сфере культуры, выявление произведений искусств, имеющих общенациональную значимость. Поддержка талантливых личностей. Обеспечение выплат государственных премий и стипендий деятелям культуры, выплат государственных премий журналистам за лучшие публикации в области средств массовой информации |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Мероприятия бюджетной программы |
Обеспечение выплаты Государственной премии Мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан |
тыс. тенге |
7 776 |
8 478 |
9 072 |
9 888 |
10386 |
11 112 |
11 892 |
Обеспечение выплаты Президентских премий и грантов в области средств массовой информации |
тыс. тенге |
5 184 |
6552 |
6924 |
7408 |
7928 |
|||
Обеспечение выплаты Государственной стипендии в области культуры |
тыс. тенге |
15 552 |
16 513 |
18 144 |
19 776 |
20 772 |
22 224 |
23 784 |
|
Обеспечение выплаты Государственной премии в области литературы и искусства |
тыс. тенге |
24 904 |
29 046 |
32 642 |
|||||
Изготовление дипломов и свидетельств |
тыс. тенге |
347 |
520 |
462 |
600 |
616 |
714 |
765 |
|
Обеспечение деятельности комиссии по присуждению Государственной премии мира и прогресса Первого Президента РК, государственных стипендий деятелям литературы и искусства Казахстана, государственных премий в области литературы и искусства |
тыс. тенге |
2 016 |
1 952 |
3 232 |
3 457 |
3 648 |
|||
Показатели прямого результата |
Ориентировочное количество деятелей культуры, удостоенных государственных премий |
чел. |
1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
Ориентировочное количество деятелей культуры, удостоенных государственных стипендий |
чел. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Ориентировочное количество деятелей, удостоенных премии и грантов в области средств массовой информации |
чел. |
4 |
4 |
4 |
4 |
||||
Показатели конечного результата |
Обеспечение выплат премий, грантов, стипендий в области культуры и информации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
28 859 |
50 415 |
29 694 |
67814 |
41930 |
77557 |
48017 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
004 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
||||||||
Описание |
Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций государственного языка. Развитие других языков народа Казахстана. Создание государственной системы по социально-экономической, правовой защите и поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, как составной части единой казахской нации |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 год |
2015 год |
|||
Мероприятия бюджетной программы |
Развитие языков этнических групп, повышение качества удовлетворения национально-культурных потребностей |
тыс. тенге |
22 |
24 495 |
25 222 |
23 |
21 465 |
21 465 |
21 465 |
Повышение роли государственного языка во всех сферах общественной жизни (конкурсы, фестивали, семинары, конференции, круглые столы и др.), совершенствование работы терминологических и ономастических секций, укрепление международного сотрудничества |
тыс. тенге |
611 192 |
565 816 |
2 508 342 |
414 697 |
1 627 458 |
1 625 549 |
1 625 549 |
|
Показатели прямого результата |
Количество слушателей, прошедших обучение государственному языку на курсах при воскресных школах республиканских национально-культурных объединений |
чел. |
900 |
915 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 050 |
1100 |
Количество участников мероприятий, направленных на методическое совершенствование преподавателей воскресных школ республиканских национально-культурных центров |
чел. |
1000 |
1185 |
1 200 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Разработка и выпуск литературы образовательного и научного характера по вопросам государственной языковой политики, в том числе и для казахской диаспоры, проживающей за рубежом |
тыс. печ. листов |
70 350 |
71 334 |
95 900 |
0,1 |
0,5 |
1 |
1 |
|
Количество аналитических докладов, подготовленных на базе исследований по проблемам языковой политики, в том числе и соотечественников, проживающих за рубежом |
ед. |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Охват населения организационными, методическими, культурными мероприятиями по пропаганде государственной языковой политики |
чел. |
2 900 |
3 790 |
3 800 |
3 850 |
3 850 |
3900 |
3950 |
|
Показатели конечного результата |
Доля взрослого населения республики, владеющего государственным языком |
% |
52 |
60 |
63 |
65 |
68 |
71 |
75 |
Доля этносов, имеющих этно-культурные объединения, охваченных курсами по обучению родному языку |
% |
- |
- |
54 |
57 |
60 |
62 |
64 |
|
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
633 873 |
590 311 |
2 533 564 |
438 104 |
1 648 923 |
1 647 014 |
1 647 014 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
005 Прикладные научные исследования |
||||||||
Бюджетная подпрограмма |
100 В области культуры |
||||||||
Описание |
Обеспечение проведения научно-практического анализа развития культуры и искусства, разработка эффективных и перспективных моделей функционирования социально-культурной инфраструктуры; археологические исследования объектов историко-культурного наследия |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Мероприятия бюджетной программы |
Проведение научно-прикладных исследований |
тыс. тенге |
111 907 |
72 713 |
53 941 |
56 000 |
135 630 |
94 730 |
|
Проведение археологических работ |
тыс. тенге |
156 184 |
100 500 |
107 500 |
99 300 |
88 210 |
87 731 |
102 179 |
|
Показатели прямого результата |
Ориентировочное количество научно-прикладных исследований |
ед. |
13 |
11 |
7 |
6 |
6 |
2 |
|
Ориентировочное количество проводимых археологических работ |
ед. |
49 |
26 |
27 |
26 |
10 |
10 |
10 |
|
Показатели конечного результата |
Обеспечение научно-практического анализа историко-культурного наследия путем проведения научно-прикладных и археологических исследований |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели эффективности |
Предполагаемые средние затраты по проведению археологического исследования на одном объекте |
тыс. тенге |
773,1 |
796,3 |
787,4 |
8821 |
8773 |
10217.9 |
|
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
268 091 |
173 213 |
161 441 |
155 300 |
223 840 |
182 461 |
102 179 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
|||||||||
Бюджетная программа |
006 Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и информации |
|||||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта учреждений и предприятий в области культуры, материально-техническое оснащение государственных организаций в области культуры, архивных учреждений |
|||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление капитальных расходов |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
|||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
|||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
Мероприятия бюджетной программы |
Материально-техническое оснащение организаций культуры |
тыс. тенге |
24 090 |
107 897 |
931 327 |
297 282 |
222 366 |
|||
Проведение капитального ремонта и разработка проектно-сметной документации организаций культуры |
тыс. тенге |
132 874 |
243 440 |
879 256 |
20000 |
|||||
Материально-техническое оснащение архивных учреждений |
тыс. тенге |
373 130 |
||||||||
Приобретение жилых помещений работникам культуры республиканских организаций г. Астаны |
тыс. тенге |
826 328 |
||||||||
Показатели прямого результата |
Количество объектов культуры, на которых проводится капитальный ремонт |
ед. |
4 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
Количество организаций, по которым проводится разработка проектно-сметной документации |
ед. |
2 |
||||||||
Ориентировочное количество приобретенных музейных экспонатов |
ед. |
102 |
46 |
989 |
404 |
371 |
||||
Ориентировочное количество приобретенной литературы |
ед. |
2 250 |
2 250 |
6721 |
3007 |
3007 |
||||
Ориентировочное количество программного обеспечения |
ед. |
26 |
38 |
6 |
47 |
|||||
Ориентировочное количество приобретенного оборудования организаций культуры |
ед. |
300 |
69 |
1 807 |
337 |
229 |
||||
Ориентировочное количество приобретенного оборудования архивных учреждений |
ед. |
120 |
29 |
117 |
||||||
Ориентировочное количество приобретенных жилых помещений работникам культуры республиканских организаций г. Астаны |
ед. |
56 |
||||||||
Показатели конечного результата |
Оснащение организаций культуры необходимым оборудованием |
ед. |
2 678 |
2485 |
9 555 |
3 783 |
3 771 |
|||
Проведение капитального ремонта объектов культуры |
ед. |
2 |
2 |
|||||||
Показатели качества |
||||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
451 544 |
24 090 |
903 690 |
613 901 |
1174 767 |
1176 538 |
242 366 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
007 Производство национальных фильмов |
||||||||
Описание |
Обеспечение творческо-производственной, научной, образовательной деятельности, направленной на создание и прокат аудиовизуальных произведений в любой форме и различных жанрах; создание условий для сохранения и развития материально-технической базы кинематографии; обеспечение условий для производства, тиражирования и проката национальных фильмов |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Мероприятия бюджетной программы |
Производство переходящих, новых фильмов, дубляж фильмов, формирование сценарного резерва, обеспечение непрерывного технологического процесса, тиражирование и дистрибьюция нацфильмов, хранение национальных фильмов |
тыс. тенге |
4 600 465 |
4 957 976 |
4 512 136 |
2 116 560 |
3437 281 |
2396 890 |
2409 890 |
Показатели прямого результата |
Ориентировочное количество национальных фильмов |
ед. |
13 |
21 |
20 |
16 |
26 |
34 |
32 |
Показатели конечного результата |
Доля отечественных фильмов в общем объеме кинопроката, произведенных в рамках государственного заказа |
% |
5,2 |
6,5 |
4 |
5 |
4 |
4 |
4 |
Показатели качества |
Предполагаемое количество призов и наград международных кинофестивалей |
ед. |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
4 600 465 |
4 957 976 |
4 512 136 |
2 116 560 |
3437 281 |
2396 890 |
2409 890 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
008 Проведение социально значимых и культурных мероприятий |
||||||||
Описание |
Организация и проведение социально значимых и культурных мероприятий: республиканских конкурсов, выставок, праздничных и юбилейных мероприятий, концертных мероприятий в рамках официальных встреч Главы государства с иностранными делегациями, дней культуры других государств в Казахстане и Казахстана за рубежом, пропаганда национальных историко-культурных ценностей и современных достижений культуры Казахстана, выявление новых талантов, совершенствование профессионального уровня творческих коллективов; формирование позитивного имиджа Казахстана за рубежом |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Мероприятия бюджетной программы |
Проведение праздничных мероприятий, торжественных концертов, культурно-массовых мероприятий |
тыс. тенге |
160 975 |
1 372 503 |
922 082 |
437 861 |
436281 |
380433 |
534352 |
Проведение юбилейных дат выдающихся личностей |
тыс. тенге |
58 714 |
14 429 |
8 958 |
81 589 |
62 700 |
55 000 |
||
Международное сотрудничество и презентация лучших достижений казахстанского искусства за рубежом |
тыс. тенге |
954 022 |
1 196 845 |
1 296 705 |
1 045 222 |
812 058 |
756 201 |
637 002 |
|
Комплекс социально значимых и культурных мероприятий по Году «Астана - столица Содружеств 2012», «Астана - культурная столица тюркского мира 2012» |
тыс. тенге |
580824 |
|||||||
Показатели прямого результата |
Ориентировочное количество социально значимых и культурных мероприятий в стране |
ед. |
27 |
35 |
29 |
50 |
34 |
29 |
20 |
Ориентировочное количество социально значимых и культурных мероприятий за рубежом |
ед. |
15 |
7 |
3 |
11 |
12 |
10 |
8 |
|
Показатели конечного результата |
Повышение культурного, духовного уровня населения республики и ознакомление мировой общественности с уникальным культурным наследием Казахстана путем проведения социально значимых и культурных мероприятий |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 173 711 |
2 583 777 |
2 227 745 |
2 145 496 |
1 311 039 |
1191 634 |
1171 354 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
009 Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций |
||||||||
Описание |
Оказание услуг по пропаганде творческих достижений казахского народного музыкально-поэтического творчества, произведений современных композиторов, лучших образцов мировой культуры, направленной на эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения - граждан Республики Казахстан. |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Мероприятия бюджетной программы |
Выделение субсидий театрально-концертным организациям на покрытие убытков |
тыс. тенге |
3 123 979 |
4 131 904 |
4 591 567 |
5 743 831 |
5 883 193 |
5 773 243 |
5 819 517 |
Показатели прямого результата |
Ориентировочное количество театральных постановок |
ед. |
36 |
39 |
37 |
39 |
32 |
29 |
29 |
Ориентировочное количество зарубежных гастролей |
ед. |
6 |
3 |
6 |
3 |
4 |
1 |
1 |
|
Показатели конечного результата |
Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций с целью повышения культурного, духовного уровня населения республики |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
3 123 979 |
4 131 904 |
4 591 567 |
5 743 831 |
5883 193 |
5773 243 |
5819 517 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
010 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия |
||||||||
Описание |
Популяризация предметов музейного значения, технологическое, организационное, научно-методическое обеспечение процесса изучения и использования культурного национального достояния страны в сфере музейного дела. Осуществление культурно-образовательной и научно-исследовательской деятельности |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Мероприятия бюджетной программы |
Обеспечение функционирования музеев, музеев- заповедников |
тыс. тенге |
969 724 |
1 300 750 |
1 423 403 |
1 116 926 |
1491 722 |
1081 116 |
1068 209 |
Показатели прямого результата |
Ориентировочное количество проведенных выставок и презентаций историко-культурного наследия |
ед. |
165 |
168 |
170 |
175 |
168 |
165 |
160 |
Показатели конечного результата |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия с целью повышения культурного, духовного уровня населения республики и ознакомление мировой общественности с уникальным историко-культурным наследием Казахстана |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
969 724 |
1 300 750 |
1 423 403 |
1 116 926 |
1491 722 |
1081 116 |
1068 209 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
011 Проведение государственной политики в области внутриполитической стабильности и общественного согласия |
||||||||
Описание |
Формирование государственной политики по укреплению внутриполитической стабильности, обеспечение условий, направленных на укрепление в обществе демократических принципов, совершенствование казахстанской модели межэтнического согласия, продвижение политических реформ, развитие гражданского общества. |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Мероприятия бюджетной программы |
Выпуск имиджевых материалов по пропаганде межэтнического согласия, государственных символов, по разъяснению и пропаганде ежегодного Послания Президента страны народу Казахстана |
тыс. тенге |
20 000 |
13 300 |
12 541 |
24 867 |
24867 |
26608 |
28470 |
Проведение общественно-политических мероприятий, оказание государственной поддержки по развитию межэтнических отношений и укрепления этнокультурных взаимодействий в обществе |
тыс. тенге |
961 381 |
1 254 779 |
784 644 |
237 230 |
423 770 |
453 434 |
485 174 |
|
Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции казахстанцев |
тыс. тенге |
141 114 |
168 311 |
185 562 |
396 047 |
404 296 |
383 559 |
373 857 |
|
Показатели прямого результата |
Доля населения, положительно оценившего государственную политику в сфере межэтнических отношений |
% |
70 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
Уровень поддержки социально значимых проектов, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций всех этносов, проживающих в РК |
% |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Уровень информированности населения о работе, проводимой в сфере государственных символов |
% |
- |
- |
- |
65 |
67 |
70 |
72 |
|
Показатели конечного результата |
Степень обеспеченности государственных учреждений имиджевыми материалами, популяризирующими государственные символы |
% |
30 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
Количество «диалоговых площадок» с участием институтов гражданского общества, действующих на постоянной основе |
ед. |
300 |
300 |
300 |
305 |
305 |
305 |
305 |
|
Уровень поддержки в общественном сознании Стратегии развития государства и государственной политики |
% |
55 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
|
Показатели конечного результата |
|||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 122 495 |
1 436 390 |
982 747 |
658 144 |
852 933 |
863 601 |
887 501 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
012 Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия |
||||||||
Описание |
Выполнение работ по восстановлению и реставрации старинных мечетей, мавзолеев, исторических комплексов и архитектурно-культурных памятников. Реставрация и консервация изделий. Сооружение памятников историко-культурного наследия |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Мероприятия бюджетной программы |
Воссоздание памятников историко-культурного наследия |
тыс. тенге |
563 650 |
563 650 |
608 657 |
716 420 |
892 402 |
828 455 |
711 702 |
Сооружение памятников историко-культурного наследия |
тыс. тенге |
1 673 |
1673 |
||||||
Показатели прямого результата |
Предполагаемое количество памятников истории и культуры, на которых проводились реставрационные работы |
ед. |
26 |
19 |
30 |
28 |
48 |
37 |
43 |
Предполагаемое количество установленных памятников в Казахстане |
ед. |
1 |
- |
- |
1 |
- |
- |
||
Показатели конечного результата |
Повышение уровня информированности населения о проектах «Мәдени мұра» |
% |
40 |
70 |
75 |
76 |
77 |
78 |
80 |
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
563 650 |
565 323 |
610 330 |
716 420 |
892 402 |
828 455 |
711 702 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
013 Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций культуры |
||||||||
Описание |
Обеспечение государственных организаций культуры квалифицированными кадрами. Совершенствование теоретических знаний профессионального мастерства специалистов культуры и искусства, в соответствии с возрастающими требованиями рыночной экономики, структурными изменениями в производстве и социальной сфере |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Мероприятия бюджетной программы |
Повышение квалификации и прохождение стажировок сотрудниками государственных организаций культуры в республике и за рубежом |
тыс. тенге |
71 970 |
20 243 |
21 862 |
23 647 |
23 556 |
25 204 |
26 968 |
Показатели прямого результата |
Количество сотрудников учреждений культуры, прошедших стажировку за рубежом |
чел. |
100 |
20 |
18 |
23 |
23 |
16 |
16 |
Количество сотрудников учреждений культуры, прошедших стажировку в республике |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Показатели конечного результата |
Обеспечение прохождения стажировок сотрудниками республиканских организаций культуры за рубежом в целях совершенствования теоретических и практических знаний профессионального мастерства специалистов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
71 970 |
20 243 |
21 862 |
23 647 |
23 556 |
25 204 |
26 968 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
014 Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского народа |
||||||||
Описание |
Создание системы изучения культурного наследия казахского народа по разным направлениям, предусматривающим проведение работ по определению границ территорий и зон охраны объектов культурного и смешанного наследия, включенных в предварительный список ЮНЕСКО, уточнение и пересмотр имеющихся списков памятников истории и культуры Казахстана |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Мероприятия бюджетной программы |
Подготовка к изданию, издание свода памятников истории и культуры (по областям) |
тыс. тенге |
17 000 |
8 000 |
8 000 |
6 000 |
14 500 |
10 000 |
10 000 |
Определение границ территории, зон охраны и создание базы данных объектов, включенных в предварительный список ЮНЕСКО |
тыс. тенге |
5 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
5300 |
3000 |
6000 |
|
Разработка генерального плана, определяющего пути возрождения музеев-заповедников |
тыс. тенге |
6 104 |
5100 |
5104 |
5000 |
||||
Подготовка менеджмент-планов по сохранению и использованию памятников истории и культуры |
тыс. тенге |
20 220 |
22 500 |
||||||
Подготовка менеджмент-планов по сохранению и использованию памятников для включения их в серийную номинацию «Великий Шелковый Путь» |
тыс. тенге |
8 000 |
8000 |
8000 |
7000 |
||||
Разработка менеджмент-плана по изучению, сохранению и развитию средневековых городищ Сауран и Ески Туркестан |
тыс. тенге |
6 000 |
|||||||
Разработка менеджмент- плана по изучению, сохранению и развитию мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави, петроглифов Тамгалы и других объектов, включенных в список ЮНЕСКО |
тыс. тенге |
6000 |
2000 |
4840 |
|||||
Подготовка научной документации объектов культурного наследия для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО по серийной трансграничной номинации «Великий Шелковый путь» |
тыс. тенге |
8 500 |
8 500 |
8500 |
8500 |
8500 |
|||
Разработка картосхемы расположения и комплексного проекта зон охраны памятников истории и культуры Акмолинской области г. Астаны |
тыс. тенге |
7 000 |
7000 |
||||||
Реставрация копий древнетюркских каменных изваяний с руническими надписями, найденными на территории Монголии, VII-VI века до нашей эры |
тыс. тенге |
8 000 |
|||||||
Определение границ территории и зон охраны Государственного историко-культурного заповедника-музея «Иссык» |
тыс. тенге |
5 104 |
|||||||
Историко-технологическое исследование, сбор, систематизация и создание базы данных по строительным и реставрационным материалам памятников материальной культуры Казахстана |
тыс. тенге |
5000 |
7000 |
||||||
Показатели прямого результата |
Ориентировочное количество реализуемых проектов по своду и систематизации культурного наследия народа |
ед. |
6 |
5 |
6 |
6 |
6 |
8 |
7 |
Показатели конечного результата |
Повышение уровня информированности населения о проекте «Мәдени мұра» |
% |
40 |
70 |
75 |
76 |
77 |
78 |
80 |
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
42 220 |
38 500 |
43 604 |
43 604 |
47 400 |
48 604 |
48 340 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
015 Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках республиканского значения |
||||||||
Описание |
Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к глобальным Интернет-ресурсам, реализация культурной и просветительской деятельности, направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потребностей читателей, в том числе незрячих и слабовидящих граждан, создание оптимальных условий для работы пользователей библиотек. Проведение книжных выставок и презентаций, читательских конференций, круглых столов и творческих встреч, участие в мероприятиях по международному библиотечному сотрудничеству |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Мероприятия бюджетной программ |
Содержание республиканских библиотек |
тыс. тенге |
659 665 |
673 584 |
802 417 |
901 558 |
1 056 713 |
1 015 846 |
1 017 471 |
Показатели прямого результата |
Ориентировочное количество проведенных книжных выставок, презентаций, читательских конференций, круглых столов и др. мероприятий |
ед. |
75 |
75 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
Показатели конечного результата |
Удовлетворение духовных, интеллектуальных потребностей читателей путем проведенных книжных выставок, презентаций, читательских конференций, круглых столов и др. мероприятий республиканскими библиотеками |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
659 665 |
673 584 |
802 417 |
901 558 |
1056 713 |
1015846 |
1471 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
016 Строительство, реконструкция объектов культуры |
||||||||
Описание |
Развитие инфраструктуры сферы культуры |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Развитие |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Мероприятия бюджетной программы |
Строительство этнокультурного центра и мавзолея Аль-Фараби в городе Дамаск в Сирийской Арабской Республике |
тыс. тенге |
392 060 |
86 149 |
431 560 |
||||
Реставрация и воссоздание Мечети Султан Бейбарса в г. Каире |
тыс. тенге |
382 000 |
|||||||
Строительство историко-культурного заповедника - музея «Иссык» в Алматинской области |
тыс. тенге |
85 815 |
|||||||
Строительство Государственного историко-культурного заповедника-музея «Берель» Катон-Карагайского района ВКО |
тыс. тенге |
100 734 |
100734 |
||||||
Показатели прямого результата |
Количество строящихся объектов культуры |
ед. |
3 |
1 |
2 |
1 |
|||
Показатели конечного результата |
Количество объектов, введенных в эксплуатацию |
ед. |
2 |
2 |
1 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
859 875 |
86 149 |
532 294 |
100734 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
017 Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала ТОО «Театр оперы и балета» |
||||||||
Описание |
Строительство объектов культуры местного, городского значения |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Развитие |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Мероприятия бюджетной программы |
Строительство объектов культуры города Астаны |
тыс. тенге |
37 374 632 |
15 837 000 |
828 968 |
||||
Показатели прямого результата |
Количество объектов, подлежащих строительству |
ед. |
1 |
1 |
1 |
||||
Показатели конечного результата |
Увеличение уставного капитала ТОО «Театр оперы и балета» на строительство Классического театра оперы и балета в г. Астана |
37 374 632 |
15 837 000 |
828 968 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
37 374 632 |
15 837 000 |
828 968 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
018 Издание социально-важных видов литературы |
||||||||
Описание |
Обеспечение выпуска и доведения потенциальных читателей социально-важной литературы, выпуск развернутых художественных, научных, публицистических и библиографических серий, отражающих перемены в общественно-политической, социально-экономической, научно-образовательной и культурной сферах жизни |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Мероприятия бюджетной программы |
Услуги по изданию социально-важных видов литературы |
тыс. тенге |
1 069 999 |
1 093 286 |
1 134 534 |
1 187 292 |
1 270 402 |
||
Показатели прямого результата |
Количество наименований выпускаемой социально значимой литературы |
ед. |
474 |
380 |
374 |
374 |
374 |
||
Количество социально значимой литературы, распространенной по библиотекам республики |
ед. |
948000 |
926000 |
781 000 |
781 000 |
781 000 |
|||
Процент выполнения тематического плана |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели конечного результата |
Пополнение библиотечных фондов страны социально важной литературой |
экз. |
948000 |
926 000 |
781 000 |
781 000 |
781 000 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
1 069 999 |
1093286 |
1134 534 |
1187 292 |
1270 402 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
019 Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати |
||||||||
Описание |
Содержание и обеспечение деятельности 8-ми государственных архивных учреждений |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Мероприятия бюджетной программы |
Содержание государственных архивных учреждений |
297 155 |
437 136 |
451 130 |
435 257 |
441 831 |
|||
Показатели прямого результата |
Доля удовлетворенных запросов пользователей архивной информацией |
% |
80 |
85 |
85 |
85 |
85 |
||
Доля запросов социально-правового характера, исполненных в установленные сроки |
% |
80 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|||
Доля архивных фондов, включенных в автоматизированные учетно-информационные поисковые системы |
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
Доля принятых в государственные архивы документов от общего объема документации, подлежащей приему |
% |
85 |
85 |
85 |
85 |
||||
Доля документов Национального архивного фонда, переведенных в цифровой формат |
% |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
||||
Показатели конечного результата |
Увеличение объема Национального архивного фонда |
ед. хр. (тыс.) |
550 |
300 |
300 |
300 |
|||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
297 155 |
437 136 |
451 130 |
435 257 |
441 831 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
020 Пропаганда борьбы с наркоманией и наркобизнесом |
||||||||
Описание |
Производство и прокат видео и аудиороликов, проведение семинаров с привлечением широких слоев общественности, организация и производство творческих конкурсов, производство и трансляция документальных, анимационных и художественных фильмов, посвященных антинаркотической тематике |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Мероприятия бюджетной программы |
Ежегодное производство и прокат не менее 3 видеороликов |
тыс. тенге |
1281 |
1371 |
1467 |
1570 |
|||
Ежегодное производство и прокат не менее 3 аудиороликов |
тыс. тенге |
376 |
402 |
430 |
460 |
||||
Ежегодное проведение не менее 2 семинаров с привлечением широких слоев общественности |
тыс. тенге |
5667 |
6064 |
6488 |
6943 |
||||
Ежегодное производство и трансляция 3 документальных фильмов, посвященных антинаркотической тематике |
тыс. тенге |
3038 |
3251 |
3479 |
3722 |
||||
Показатели прямого результата |
Объем произведенной аудиовизуальной продукции, выпущенной в рамках реализации государственного заказа |
минут |
49 |
49 |
49 |
49 |
|||
Показатели конечного результата |
Доведение до населения страны мероприятий по антинаркотической тематике |
шт. |
11 |
11 |
11 |
11 |
|||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
10362 |
11 088 |
11 864 |
12 695 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
021 Проведение государственной информационной политики |
||||||||
Описание |
Проведение государственной информационной политики, в том числе через газеты и журналы, через телерадиовещание, Интернет-ресурсы, аренда транспондера, методическое обеспечение вопросов проведения государственной информационной политики, проведение мониторинга продукции средств массовой информации на предмет исполнения норм законодательства РК |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Мероприятия бюджетной программы |
Услуги в рамках государственного социального заказа |
тыс. тенге |
34 367 |
36 774 |
36 774 |
36 774 |
|||
Проведение государственной информационной политики через газеты и журналы |
тыс. тенге |
2 556 287 |
1 881 370 |
1 881 370 |
1 881 370 |
||||
Проведение государственной информационной политики через телерадиовещание |
тыс. тенге |
22 811 890 |
31 749 287 |
32 181 535 |
33 795 487 |
||||
Проведение мониторинга продукции средств массовой информации на предмет исполнения норм законодательства РК |
тыс. тенге |
28762 |
65 646 |
65 646 |
65 646 |
||||
Проведение мониторинга Интернет-ресурсов на предмет исполнения норм законодательства РК |
тыс. тенге |
14 900 |
28 350 |
28 350 |
28 350 |
||||
Проведение мониторинга продукции средств массовой информации на предмет исполнения законодательства о выборах РК |
тыс. тенге |
0 |
11 472 |
||||||
Методическое обеспечение вопросов проведения государственной информационной политики |
тыс. тенге |
144 448 |
305 753 |
305 753 |
305 753 |
||||
Услуги информационного агентства Bnews |
тыс. тенге |
153 650 |
345 380 |
345 380 |
345 380 |
||||
Услуги информационного Интернет-портала Baq.kz |
тыс. тенге |
12840 |
92159 |
92159 |
92159 |
||||
Сопровождение сайта Премьер-Министра РК |
тыс. тенге |
90 599 |
122 131 |
122 131 |
122 131 |
||||
Анализ контентного сопровождения и продвижения официальных Интернет-ресурсов государственных органов |
тыс. тенге |
47188 |
50491 |
54025 |
|||||
Статистический анализ Казнета |
тыс. тенге |
33 853 |
36223 |
38759 |
|||||
Анализ социально-политического влияния Интернета |
тыс. тенге |
92712 |
99202 |
106146 |
|||||
Контентный перевод и контентное сопровождение литературного портала |
тыс. тенге |
146 451 |
156246 |
167184 |
|||||
Переход печатных СМИ в интернет |
тыс. тенге |
58 931 |
58 931 |
58 931 |
|||||
Повышение уровня государственного присутствия в Интернете и формирование положительной информационной среды посредством видео-порталов |
тыс. тенге |
161 444 |
161 444 |
161 444 |
|||||
Сопровождение сайта elim-ai.kz |
тыс. тенге |
276 623 |
276 623 |
276 623 |
|||||
Показатели прямого результата |
Ввод новых государственных отечественных телевизионных передач и радиоканалов |
ед. |
3 |
1 |
|||||
Объем материалов отечественных печатных СМИ, выпущенных в рамках государственного заказа (газеты) |
полоса формата |
12685 |
15 298 |
12400 |
12400 |
12400 |
|||
Объем материалов отечественных печатных СМИ, выпущенных в рамках государственного заказа (журналы) |
издательский |
875 |
953 |
875 |
875 |
875 |
|||
Объем телевизионных передач и радиопередач, выпущенных в рамках государственного заказа |
час |
68708 |
102 165 |
115 392 |
120 855 |
120 855 |
|||
Объем продукции электронных СМИ, охваченных мониторингом |
час |
74460 |
74460 |
74460 |
74460 |
74460 |
|||
Объем продукции печатных СМИ, охваченных мониторингом |
полоса |
20718 |
20718 |
20718 |
20718 |
20718 |
|||
Количество проведенных семинаров с участием представителей государственных органов, направленных на совершенствование государственной информационной политики |
кол-во |
4 |
4 |
4 |
4 |
||||
Количество Интернет-ресурсов, охваченных мониторингом |
кол-во |
135 |
135 |
135 |
135 |
||||
Количество ссылок на сайты казахоязычных средств массовой информации на информационный портал Baq.kz |
кол-во |
130 |
240 |
390 |
395 |
||||
Количество страниц казахоязычных средств массовой информации, не имеющих собственного сайта, размещенных на информационный портал Baq.kz |
кол-во |
100 |
150 |
200 |
205 |
||||
Количество обучающих семинаров по исполнению информационного портала Baq.kz по области |
кол-во |
14 |
14 |
14 |
14 |
||||
Количество публикуемых информационно-аналитических материалов на государственном и русском языках на портале Bnews.kz |
кол-во |
30 000 |
35 000 |
40 000 |
|||||
Количество проводимых онлайн-конференций на государственном и русском языках на портале Bnews.kz |
кол-во |
50 |
60 |
70 |
|||||
Размещение на портале Каztube.kz отечественного контента, без нарушения законодательства в области авторских прав |
час |
50 |
70 |
90 |
|||||
Количество зарегистрированных пользователей на портале Каztube.kz |
кол-во |
40 000 |
45 000 |
50 000 |
|||||
Охват аудитории проводимых онлайн-ЕНТ на портале «Elim-ai.kz» |
кол-во |
8000 |
10000 |
12000 |
|||||
Количество публикуемых материалов, создающих благоприятный имидж РК на портале Pm.kz |
кол-во |
10 000 |
12 000 |
14 000 |
|||||
Количество разработанных и запущенных Интернет- ресурсов для печатных СМИ РК |
кол-во |
400 |
400 |
400 |
|||||
Количество обученных представителей СМИ и технических сотрудников по переходу СМИ в Интернет |
кол-во |
500 |
500 |
500 |
|||||
Количество публикуемых материалов, создающие благоприятный имидж РК на портале «Elim-ai.kz» |
кол-во |
10 000 |
11 000 |
12 000 |
|||||
Количество разрабатываемых социальных онлайн-игр с национальным колоритмом |
кол-во |
5 |
5 |
5 |
|||||
Показатели конечного результата |
Обеспечение среднесуточных объемов вещания государственных телеканалов от 16 до 24 часов с целью доведения до населения страны государственной информационной политики |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
16 238 694 |
25847 743 |
354 |
35909 730 |
37536 162 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
022 Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области информации |
||||||||
Описание |
Увеличение уставного капитала АО «Агентство «Хабар» по проекту «Техническое дооснащение АО «Агентство «Хабар» - приобретение телевизионного оборудования для телеканала «Новости-24» |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Развитие |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Мероприятия бюджетной программы |
Пополнение уставного капитала АО «Агентство «Хабар» |
тыс. тенге |
1 404 648 |
||||||
Показатели прямого результата |
Ввод новых отечественных телеканалов |
ед. |
1 |
||||||
Показатели конечного результата |
Обеспечение среднесуточного объема вещания государственного телеканала 24 часа с целью доведения до населения страны государственной информационной политики |
% |
100 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
1 404 648 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
023 Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов культуры |
||||||||
Описание |
Строительство объектов культуры местного, городского значения |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Развитие |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Мероприятия бюджетной программы |
Строительство объектов культуры города Астаны |
тыс. тенге |
15 544 535 |
1 994 925 |
181 570 |
||||
Строительство объектов культуры города Алматы |
тыс. тенге |
10 397 330 |
|||||||
Строительство объектов культуры Восточно-Казахстанской области |
тыс. тенге |
||||||||
Строительство объектов культуры Мангистауской области |
тыс. тенге |
||||||||
Строительство объектов культуры Кызылординской области |
тыс. тенге |
||||||||
Строительство объектов культуры Карагандинской области |
тыс. тенге |
259 240 |
|||||||
Строительство объектов культуры Южно-Казахстанской области |
тыс. тенге |
||||||||
Строительство объектов культуры Костанайской области |
тыс. тенге |
||||||||
Показатели прямого результата |
Окончательная оплата по объекту «Триумфальная арка», связанная с проведением летних видов работ (озеленение и благоустройство территории, установка лифтового оборудования) |
% |
5 |
||||||
Показатели конечного результата |
Количество объектов, введенных в эксплуатацию |
2 |
1 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
15 803 775 |
1 994 925 |
10 397 330 |
181 570 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
024 Создание информационных систем по развитию государственного языка и других языков народа Казахстана |
||||||||
Описание |
Реализация Государственной программы функционирования и развития языков на 2001 – 2010 годы, Государственной программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Развитие |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
Доля взрослого населения неказахской национальности, владеющего государственным языком |
% |
12 |
||||||
Доля представителей других этносов, охваченных курсами по обучению родному языку при национально-культурных объединениях |
% |
79 |
|||||||
Количество стран проживания казахской диаспоры, охваченных организационно-методическими мероприятиями |
12 |
||||||||
Показатели конечного результата |
Удельный объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах в общем объеме документооборота |
% |
60 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
328 295 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
024 Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение объектов культуры |
||||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение объектов культуры местного значения |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Мероприятия бюджетной программы |
Материально-техническое оснащение Дворца Независимости (Конгресс-холл) города Астаны |
тыс. тенге |
1 285 860 |
||||||
Показатели прямого результата |
Ориентировочное количество оборудования и материалов для кинозалов |
шт. |
90 |
||||||
Выкуп изготовленного макета города Астаны |
ед. |
1 |
|||||||
Показатели конечного результата |
Приобретение оборудования и выкуп изготовленного макета Дворца Независимости (Конгресс-холл) города Астаны |
ед. |
91 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
1 285 860 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
029 Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области культуры |
||||||||
Описание |
Создание эффективной производственно-технической базы и благоприятных условий для инвестирования отрасли |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Развитие |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Мероприятия бюджетной программы |
Увеличение уставного капитала АО «НК «Казахфильм» |
тыс. тенге |
1 970 000 |
1 000 000 |
|||||
Увеличение уставного капитала АО «Национальный информационный холдинг АО «Арна медиа» |
тыс. тенге |
1 820 000 |
|||||||
Увеличение уставного капитала РГП «Казреставрация» |
тыс. тенге |
||||||||
Показатели прямого результата |
Создание эффективной производственно-технической базы юридическим лицам для инвестирования отрасли |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Показатели конечного результата |
Повышение эффективности деятельности акционерных обществ с государственным участием |
||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
3 790 000 |
1 000 000 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг по религиозным вопросам |
||||||||
Бюджетная подпрограмма |
100 Реализация государственной политики в сфере свободы и вероисповедания |
||||||||
Описание |
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам государственной политики в области обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания и межконфессиональных отношений. Проведение исследований по вопросам развития религиозной ситуации, реализации права на свободу вероисповедания, отношений между конфессиями |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
прогнозируемый тираж выпускаемой информационной, периодической, печатной продукции, научных, методических материалов по вопросам религии |
шт. |
4000 |
||||||
прогнозируемое количество международных, республиканских и региональных научно-практических конференций, семинаров-совещаний |
ед. |
4 |
|||||||
прогнозируемое число мероприятий, проведенных агитационно-пропагандистскими группами по вопросам свободы вероисповедания с привлечением ученых-теологов, юристов и иных научных сотрудников |
ед. |
1 |
|||||||
выпуск видеофильмов, видеороликов |
ед. |
3 |
|||||||
прогнозируемое проведение социологических исследований, мониторингов религиозной ситуации, направленных на выработку практических рекомендаций |
шт. |
7 |
|||||||
прогнозируемое количество исследовательских и консультационных записок, аналитических отчетов развития религиозной ситуации |
шт. |
4 |
|||||||
Показатели конечного результата |
уровень поддержки в общественном сознании государственной политики в сфере межконфессиональных отношений |
% |
75 |
||||||
количество населения, охваченного информационно-пропагандистскими мероприятиями по повышению религиоведческой грамотности |
чел. |
21087 |
|||||||
выработка практических рекомендаций по проведенным социологическим исследованиям и мониторингу религиозной ситуации |
шт. |
11 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
55 316 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг по религиозным вопросам |
||||||||
Бюджетная подпрограмма |
101 Научно-исследовательские и аналитические услуги по религиозным вопросам |
||||||||
Описание |
Проведение исследований по религиозным вопросам и развитию государственно-конфессиональных отношений, разработка учебно-методических материалов по вопросам развития религиозной ситуации, реализации права на свободу вероисповедания и деятельности религиозных объединений |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
Прогнозируемое количество наименований выпускаемых учебно-методических материалов (учебной, монографической литературы, словарей, энциклопедий, информационных бюллетеней, специальных печатных изданий) |
шт. |
22 |
||||||
Показатели конечного результата |
Уровень поддержки в общественном сознании государственной политики в сфере межконфессиональных отношений |
% |
75 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
53 108 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг по религиозным вопросам |
||||||||
Бюджетная подпрограмма |
102 Содействие развитию международного сотрудничества в области культуры и религии |
||||||||
Описание |
Проведение мероприятий по повышению позитивного имиджа Казахстана на международной арене в области культуры и религии, пропаганде казахстанской идеи межэтнического и межконфессионального согласия |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Показатели прямого результата |
прогнозируемое количество исследовательских отчетов и консультационных записок, аналитических отчетов развития в сфере культуры и религии |
ед. |
10 |
||||||
прогнозируемое количество наименований выпускаемых учебно-методических и научно-методических материалов |
ед. |
20 |
|||||||
Показатели конечного результата |
Уровень поддержки в общественном сознании государственной политики в сфере межконфессиональных отношений |
% |
75 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
82 557 |
Администратор бюджетной программы |
Министерство культуры Республики Казахстан |
||||||||
Бюджетная программа |
068 Капитальный, текущий ремонт объектов культуры и информации в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
||||||||
Описание |
Проведение капитального и текущего ремонта объектов культуры республиканского значения |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Мероприятия бюджетной программы |
Проведение капитального и текущего ремонта республиканских организаций культуры |
тыс. тенге |
835 673 |
||||||
Показатели прямого результата |
Количество объектов, подлежащих капитальному и текущему ремонту |
ед. |
6 |
||||||
Показатели конечного результата |
Завершение капитальных и текущих ремонтных работ на объектах с привлечением наемных работников с органов занятости |
6 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
835 673 |
7.2 Свод бюджетных расходов
тыс.тенге
Наименование программы |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 год (отчет) |
2010 год (отчет) |
2011 год (уточ. план) |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
ВСЕГО бюджетных расходов: |
57 090 567 |
23 836 490 |
67 566 368 |
61 585 629 |
56 663 576 |
54 544 211 |
55 167 431 |
Текущие бюджетные программы |
36 308 622 |
20 755 416 |
19 262 112 |
44 061 677 |
55 834 608 |
54 544 211 |
55 167 431 |
Формирование государственной политики в области культуры и информации |
404 448 |
483 867 |
406 257 |
645 985 |
688 105 |
690 557 |
703 500 |
Прикладные научные исследования |
268 091 |
173 213 |
161 441 |
155300 |
223 840 |
182 461 |
102 179 |
Стимулирование деятелей в сфере культуры и информации |
28 859 |
50 415 |
29 694 |
67 814 |
41930 |
77557 |
48017 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
633 873 |
590 311 |
2 533 564 |
438 104 |
1 648 923 |
1 647 014 |
1 647 014 |
Капитальные расходы Министерства культуры и информации Республики Казахстан |
- |
4 160 |
11 655 |
0 |
20000 |
1348 |
2313 |
Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и информации |
451 544 |
24 090 |
903 690 |
613 901 |
1 174 767 |
1 176 538 |
242 366 |
Производство национальных фильмов |
4 600 465 |
4 957 976 |
4 512 136 |
2 116 560 |
3 437 281 |
2 396 890 |
2 409 890 |
Проведение социально значимых и культурных мероприятий |
1 173 711 |
2 583 777 |
2 227 745 |
2 145 496 |
1 311 039 |
1 191 634 |
1 171 354 |
Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций |
3 123 979 |
4 131 904 |
4 591 567 |
5 743 831 |
5 883 193 |
5 773 243 |
5 819517 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия |
969 724 |
1 300 750 |
1 423 403 |
1 116 926 |
1 491 722 |
1 081 116 |
1 068 209 |
Проведение государственной политики в области внутриполитической стабильности и общественного согласия |
1 122 495 |
1 436 390 |
982 747 |
658 144 |
852 933 |
863 601 |
887 501 |
Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия |
563 650 |
565 323 |
610 330 |
716 420 |
892 402 |
828 455 |
711 702 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций культуры |
71 970 |
20 243 |
21 862 |
23 647 |
23 556 |
25 204 |
26 968 |
Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского народа |
42 220 |
38 500 |
43 604 |
43 604 |
47 400 |
48 604 |
48 340 |
Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках республиканского значения |
659 665 |
673 584 |
802 417 |
901 558 |
1 056 713 |
1 015 846 |
1 017 471 |
Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты |
729 933 |
||||||
Проведение мероприятий за счет средств на представительские затраты |
27 547 |
5 535 |
|||||
Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии, проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг по религиозным вопросам |
190 981 |
0 |
|||||
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на текущие расходы в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
3 830 600 |
2 688 724 |
|||||
Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
835 673 |
||||||
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение объектов культуры |
1 285 860 |
||||||
Издание социально-важных видов литературы |
1 069 999 |
1 093 286 |
1 134 534 |
1 187 292 |
1 270 402 |
||
Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати |
297 155 |
437 136 |
451 130 |
435 257 |
441 831 |
||
Пропаганда борьбы с наркоманией и наркобизнесом |
10 362 |
11 088 |
11 864 |
12 695 |
|||
Проведение государственной информационной политики |
16 238 694 |
25 847 743 |
35 444 052 |
35 909 730 |
37 536 162 |
||
Бюджетные программы развития |
20 781 945 |
3 081 074 |
48 304 256 |
17 523 952 |
828 968 |
0 |
0 |
Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов культуры |
15 803 775 |
1 994 925 |
10 397 330 |
181 570 |
0 |
0 |
|
Строительство, реконструкция объектов культуры |
859 875 |
86 149 |
532 294 |
100 734 |
|||
Создание информационных систем по развитию государственного языка и других языков народа Казахстана |
328 295 |
||||||
Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области культуры |
3 790 000 |
1 000 000 |
|||||
Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области информации |
1 404 648 |
||||||
Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала ТОО «Театр оперы и балета» |
37 374 632 |
15 837 000 |
828 968 |