Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 12.05.2011 № 449/62-IV.
В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV "О бюджете города Астаны на 2010-2012 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 19 января 2010 года за № 610, опубликовано в газетах "Астана акшамы" от 21 января 2010 года № 6, "Вечерняя Астана" от 21 января 2010 года № 8) следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1) цифры "242 703 213,0" заменить цифрами "239 202 890,0";
цифры "57 674 666,0" заменить цифрами "60 530 338,0";
цифры "1 315 356,0" заменить цифрами "1 359 684,0";
цифры "13 332 886,0" заменить цифрами "6 332 886,0";
цифры "170 380 305,0" заменить цифрами "170 979 982,0";
в подпункте 2) цифры "245 096 880,4" заменить цифрами "248 644 857,4";
в подпункте 3) цифры "10 307 300,0" заменить цифрами "10 429 300,0";
в подпункте 4) цифры "(-12 675 967,4)" заменить цифрами "(- 19 846 267,4)";
в подпункте 5) цифры "12 675 967,4" заменить цифрами "19 846 267,4";
2) в пункте 6 цифры "1 303 052,0" заменить цифрами "1 355 052,0";
2. Приложения 1, 4, 6, 9, 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2010 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны Ю. Келигов
Секретарь
маслихата города Астаны В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО
Начальник ГУ "Управление экономики и
бюджетного планирования города Астаны" (УЭ и БП) Б. Сағын
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 17 июня 2010 года № 364/49-IV
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Бюджет города Астаны на 2010 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
239 202 890,0 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
60 530 338,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
28 019 360,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
28 019 360,0 |
||
03 |
Социальный налог |
20 612 205,0 |
||
1 |
Социальный налог |
20 612 205,0 |
||
04 |
Налоги на собственность |
8 717 028,0 |
||
1 |
Налоги на имущество |
6 342 357,0 |
||
3 |
Земельный налог |
930 733,0 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
1 443 938,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, |
2 212 486,0 |
||
2 |
Акцизы |
109 061,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
1 288 015,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
685 966,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
129 444,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые |
969 259,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
969 259,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 359 684,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
173 437,0 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
16 227,0 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты |
38 520,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
68 100,0 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
50 590,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров |
50,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров |
50,0 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
10,0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
10,0 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
1 161 860,0 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
1 161 860,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
24 327,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
24 327,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного |
6 332 886,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
5 172 300,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
5 172 300,0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
1 160 586,0 |
||
1 |
Продажа земли |
1 100 000,0 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
60 586,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
170 979 982,0 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
170 979 982,0 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
170 979 982,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
248 644 857,4 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 478 425,0 |
||
111 |
Аппарат маслихата города |
76 594,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
75 094,0 |
||
004 |
Материально-техническое оснащение |
1 500,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
1 416 188,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
479 982,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
295 291,0 |
||
005 |
Организация деятельности центров |
640 915,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
474 964,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
459 370,0 |
||
023 |
Материально-техническое оснащение |
15 594,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
270 574,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
190 997,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
6 188,0 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
46 944,0 |
||
010 |
Организация приватизации коммунальной |
12 945,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
13 500,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
240 105,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
240 105,0 |
||
02 |
Оборона |
162 240,0 |
||
2 |
350 |
Управление по мобилизационной |
162 240,0 |
|
001 |
Услуги по реализации государственной |
44 202,0 |
||
2 |
350 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
15 347,0 |
2 |
350 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
29 753,0 |
2 |
350 |
005 |
Мобилизационная подготовка и |
22 147,0 |
2 |
350 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
28 726,0 |
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
22 065,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
5 279 672,0 |
||
3 |
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
4 845 282,0 |
|
3 |
352 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
3 928 221,0 |
3 |
352 |
002 |
Организация работы медвытрезвителей и |
43 054,0 |
3 |
352 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
13 000,0 |
004 |
Реализация региональной программы |
12 792,0 |
||
007 |
Капитальный ремонт зданий, помещений и |
40 083,0 |
||
008 |
Материально-техническое оснащение |
471 400,0 |
||
011 |
Организация временной изоляции, |
42 621,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
42 210,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, |
18 282,0 |
||
015 |
Обеспечение охраны общественного |
231 214,0 |
||
016 |
Проведение операции "Мак" за счет |
2 405,0 |
||
3 |
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
298 367,0 |
|
3 |
368 |
007 |
Обеспечение безопасности дорожного |
298 367,0 |
3 |
373 |
Управление строительства города |
136 023,0 |
|
3 |
373 |
004 |
Развитие объектов органов внутренних |
136 023,0 |
04 |
Образование |
28 262 313,4 |
||
4 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
6 590 108,0 |
|
4 |
123 |
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
2 582 209,0 |
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
4 007 899,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
6 314,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка |
6 314,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
384 784,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
137 600,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
205 309,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки |
41 875,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры |
606 028,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и |
606 028,0 |
||
360 |
Управление образования города |
11 654 196,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
127 442,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
7 603 183,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по |
109 778,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
113 078,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
5 392,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
147 424,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
364 467,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, |
41 703,0 |
||
010 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
892 205,0 |
||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка |
47 018,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья |
28 754,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация |
24 911,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
1 613 761,0 |
||
029 |
Методическая работа |
33 901,0 |
||
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
501 179,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
9 020 883,4 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
9 020 883,4 |
||
05 |
Здравоохранение |
22 732 299,8 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
11 921 237,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
98 329,0 |
||
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
501 063,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
376 852,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
181 835,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
97 767,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике |
139 054,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
1 998 088,0 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической |
3 672 887,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи |
860 912,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического |
103 584,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
856 141,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
2 350,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
886,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в |
68 031,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
54 553,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
139 076,0 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
95 064,0 |
||
022 |
Обеспечение больных с почечной |
194 439,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови |
50 399,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
236 296,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
1 681 523,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города |
48 212,0 |
||
031 |
Материально-техническое оснащение |
200,0 |
||
032 |
Капитальный ремонт зданий, помещений и |
66 632,0 |
||
033 |
Материально-техническое оснащение |
378 241,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
18 823,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
10 811 062,8 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
10 811 062,8 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
4 002 173,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
56 249,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
56 249,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных |
3 414 525,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
135 810,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных |
364 460,0 |
||
003 |
Программа занятости |
461 931,0 |
||
005 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
131 131,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная |
29 653,0 |
||
007 |
Жилищная помощь |
68 364,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 215 400,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
124 096,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей |
36 461,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
2 996,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
130 288,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
73 314,0 |
||
019 |
Размещение государственного социального |
32 105,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных |
230 691,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных |
276 691,0 |
||
024 |
Обеспечение проезда участникам и |
11 987,0 |
||
025 |
Выплата единовременной материальной |
88 563,0 |
||
027 |
Материально-техническое оснащение |
584,0 |
||
360 |
Управление образования города |
527 105,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
426 306,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
100 799,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
4 294,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов |
4 294,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
96 570 104,9 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
12 140 921,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
642 769,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
5 366 155,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и |
24 059,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
3 902 048,0 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
2 205 890,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
42 401 894,7 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
122 200,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
18 689 977,9 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения |
178 775,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
17 706 900,0 |
||
008 |
Развитие, обустройство и (или) |
5 115 295,8 |
||
015 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
588 746,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
39 815 643,2 |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение |
19 674 603,7 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
4 664 036,2 |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) |
15 000,0 |
||
019 |
Строительство жилья |
13 399 903,3 |
||
042 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
2 062 100,0 |
||
374 |
Управление жилья города |
2 211 646,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
58 519,0 |
||
003 |
Обеспечение жильем отдельных категорий |
10 000,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
1 831 560,0 |
||
006 |
Организация сохранения государственного |
208 555,0 |
||
009 |
Материально-техническое оснащение |
1 550,0 |
||
011 |
Выкуп земельных участков под |
101 462,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
18 250 084,3 |
||
358 |
Управление архивов и документации |
81 858,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
33 009,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
48 849,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры |
1 887 667,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
49 075,0 |
||
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
128 291,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований |
54 840,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных |
1 605 185,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
50 276,0 |
||
361 |
Управление культуры города |
3 411 735,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
72 940,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
2 034 570,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко- |
228 894,0 |
||
006 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
191 035,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
776 166,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
108 130,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
895 089,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
279 556,0 |
||
003 |
Реализация региональных программ |
88 805,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
331 000,0 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
195 028,0 |
||
008 |
Материально-техническое оснащение |
700,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
136 746,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
41 187,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и |
95 559,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
11 836 989,3 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
1 761 593,7 |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
10 075 395,6 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
34 306 906,7 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
34 306 906,7 |
||
009 |
Проведение ремонтно-восстановительных |
482 300,0 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
33 824 606,7 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
893 901,0 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
70 725,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
59 895,0 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
9 130,0 |
||
009 |
Материально-техническое оснащение |
1 700,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и |
773 914,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
43 647,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
605 700,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей |
124 567,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
49 262,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
28 738,0 |
||
004 |
Государственная поддержка повышения |
4 152,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
9 303,0 |
||
015 |
Материально-техническое оснащение |
268,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических |
1 630,0 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных |
1 671,0 |
||
021 |
Мероприятия по борьбе с вредными |
3 500,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
2 882 031,1 |
||
365 |
Управление архитектуры и |
682 158,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
51 104,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки |
631 054,0 |
||
366 |
Управление государственного |
74 706,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
74 706,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
2 019 288,1 |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной |
2 019 288,1 |
||
373 |
Управление строительства города |
105 879,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
105 879,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
21 047 260,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
21 047 260,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
77 154,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
14 161 293,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования |
6 671 187,0 |
||
005 |
Организация пассажирских перевозок по |
137 626,0 |
||
13 |
Прочие |
2 329 924,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
1 355 052,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа |
1 355 052,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
167 353,0 |
||
003 |
Разработка технико-экономического |
167 353,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
496 975,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
95 482,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
4 396,0 |
||
007 |
Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития |
3 820,0 |
||
017 |
Субсидирование процентной ставки по |
273 584,0 |
||
018 |
Частичное гарантирование кредитов |
85 495,0 |
||
019 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в |
34 198,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
206 400,0 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры |
206 400,0 |
||
372 |
Услуги по реализации государственной |
104 144,0 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
104 144,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
71 893,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
71 893,0 |
||
018 |
Обслуживание долга местных |
71 893,0 |
||
15 |
Трансферты |
9 375 629,2 |
||
356 |
Управление финансов города |
9 375 629,2 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоисполь- |
1 204 317,2 |
||
007 |
Бюджетные изъятия |
1 492 718,0 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
6 578 594,0 |
||
029 |
Целевые текущие трансферты областным |
100 000,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-25 000,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
25 000,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
25 000,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
25 000,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
10 429 300,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
10 429 300,0 |
|||
13 |
Прочие |
10 429 300,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
10 429 300,0 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
10 429 300,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-19 846 267,4 |
|||
VI. Финансирование дефицита |
19 846 267,4 |
|||
7 |
Поступления займов |
9 300 000,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
9 300 000,0 |
||
2 |
Договоры займа |
9 300 000,0 |
||
16 |
Погашение займов |
-2 003 429,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
-2 003 429,0 |
||
009 |
Погашение долга местного |
-2 003 429,0 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
12 549 696,4 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 17 июня 2010 года № 364/49-IV
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны
на 2010 год с разделением на бюджетные программы,
направленные на реализацию бюджетных инвестиционных
проектов программ) и формирование или увеличение
уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
||
4 |
Образование |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
5 |
Здравоохранение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
||
008 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
015 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
019 |
Строительство жилья |
||
042 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
||
13 |
Прочие |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 17 июня 2010 года № 364/49-IV
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2010 год
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
146 843,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
146 843,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
131 249,0 |
||
023 |
Материально-техническое оснащение |
15 594,0 |
||
4 |
Образование |
2 900 779,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
2 900 779,0 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 288 484,0 |
||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
1 612 295,0 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
26 122,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
26 122,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
26 122,0 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 614 302,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 614 302,0 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
969 897,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
235 299,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 032 493,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
1 376 613,0 |
||
Итого: |
7 688 046,0 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 17 июня 2010 года № 364/49-IV
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2010 год
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
153 696,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
153 696,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
153 696,0 |
||
4 |
Образование |
146 297,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
146 297,0 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
146 297,0 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 020 600,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 020 600,0 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
700 000,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
209 513,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 649 446,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
1 461 641,0 |
||
Итого: |
4 320 593,0 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 17 июня 2010 года № 364/49-IV
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2010 год
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
174 425,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
174 425,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
174 425,0 |
||
4 |
Образование |
3 543 032,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 543 032,0 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
1 147 428,0 |
||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
2 395 604,0 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
30 127,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
30 127,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
30 127,0 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 506 019,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 506 019,0 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
535 993,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
197 957,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 684 216,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
24 059,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
1 063 794,0 |
||
Итого: |
7 253 603,0 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин