О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1204

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2009 года № 2084

Действующий

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1204 "Об утверждении Стратегического плана Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2009-2011 годы" следующее изменение:
      в Стратегическом плане Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2009-2011 годы, утвержденном указанным постановлением:
      раздел "6. Бюджетные программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение к постановлению  
Правительства Республики Казахстан
от 11 декабря 2009 года № 2084 

                        6. Бюджетные программы

Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

001 Услуги по формированию и реализации государственной политики в
области культуры и информации

Описание

Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой
координации по формированию и реализации государственной политики в
области культуры, информации, архивного дела и документации,
книгоиздания, внутриполитической стабильности, межнационального
согласия и языковой политики. Создание правовых, экономических и
организационных основ в сфере возрождения, сохранения, развития,
использования и распространения национальной культуры и культуры
других народов, создание условий для расширения применения
государственного языка. Обеспечение контроля за реализацией
государственной политики в сфере информации, архивного дела и
документации, книгоиздательской деятельности, полиграфии, языковой
политики, повышение профессионального уровня государственных
служащих. Обеспечение функционирования аппарата Министерства культуры
и информации и его подразделений. Выдача лицензий на проведение
археологических и реставрационных работ памятников истории и
культуры, организация работы по управлению государственной сетью
телевидения и радиовещания, издательств и полиграфических
предприятий, республиканских архивных учреждений; осуществление
поставки на учет средств массовой информации; выдачи лицензий на
деятельность организаций телевидения и/или радиовещания.

1. Обеспечение функционирования, международное сотрудничество и стратегическое
планирование Министерства (ДАРМС, ДЭФ, ЮД, ДАСП)

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель

1.1 Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта
«Мәдени мұра»

1.2 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

1.4. Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.1.1.

Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия

Задача 1.1.2.

Популяризация историко-культурного наследия, повышение международного
статуса программы «Мәдени мұра» как уникального бренда Казахстана

Задача 1.2.1.

Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы
культуры

Задача 1.4.1.

Совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры

Показатели
количества

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Ориентировочное
количество страте-
гических документов
Министерства

шт.


4

4

4

4

Ориентировочное
количество базовых
и тематических
социологических
исследований

шт.


19

19

19

19

Ориентировочное
количество отчетов
о финансовой, опе-
ративной деятель-
ности Министерства

шт.


28

28

28

28

Ориентировочное
количество сотруд-
ников министерства,
прошедших повышение
квалификации

%

50

60

70

70

70

Ориентировочное
количество разрабо-
танных международ-
ных договоров и
соглашений

шт.

8

8

8

10

12

Ориентировочное
количество экспер-
тиз разработанных
нормативно правовых
актов Министерством
(по мере поступле-
ния)

%

100

100

100

100

100

Показатели
качества


Показатели
эффективности


Показатели
результата

Улучшение необходимых условий для обеспечения сохранности историко-
культурного наследия, расширение использования социально-информацион-
ных и коммуникативных технологий в социально-значимых сферах деятель-
ности, улучшение системы стратегического планирования Министерства,
нацеленное на достижение конечных результатов. Эффективное и
качественное исполнение бюджетных программ Министерства. Обеспечение
функционирования деятельности аппарата министерства.

2. Формирование государственной политики в области культуры, охраны и использования
объектов историко-культурного наследия (КК)

Стратегическое
направление

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель

1.1 Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта
«Мәдени мұра»

1.2 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

1.3 Расширение доступа населения к культурным ценностям с
использованием новых информационных технологий

1.4. Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.1.1.

Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия

Задача 1.1.2.

Популяризация историко-культурного наследия, повышение международного
статуса программы «Мәдени мұра» как уникального бренда Казахстана

Задача 1.2.1.

Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы
культуры

Задача 1.4.1

Совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество выданных
лицензий на рестав-
рационные и архео-
логические работы в
установленные сроки

%

100

100

100

100

100

Ориентировочное
количество выданных
разрешений на ввоз
и вывоз историко-
культурных ценнос-
тей (по запросу)

%

100

100

100

100

100

Ориентировочное
количество отчетов,
справок, представ-
ленных для руковод-
ства министерства,
государственные
органы, Правитель-
ства и админист-
рации Президента

шт.

27

27

27

27

27

Ориентировочное
количество
мероприятий по
международному
сотрудничеству

шт.

8

8

8

8

8

Показатели
качества








Показатели
эффективности


Показатели
результата

Улучшение необходимых условий для обеспечения сохранности историко-
культурного наследия, расширение использования социально-
информационных и коммуникативных технологий в сфере культуры.

3. Проведение государственной политики в области развития языков (КЯ)

Стратегическое
направление

Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа
Казахстана

Цель

2.1 Развитие государственного языка, языков народа Казахстана и
реализация принципа триединства языков

Задача 2.1.2.

Реализация принципа триединства языков

Задача 2.1.3.

Сохранение и развитие языков народа Казахстана

Задача 2.1.4.

Развитие и укрепление культурных связей с соотечественниками,
проживающими за рубежом


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество отчетов,
справок, представ-
ленных для руковод-
ства министерства,
государственные
органы, Правитель-
ства и админист-
рации Президента

шт.

12

16

16

16

16

Ориентировочное
количество прове-
денных заседаний
действующих
комиссий, рабочих
групп

шт.

14

15

14

14

14

Ориентировочное
количество прове-
денных конференций,
круглых столов,
семинаров

шт.

37

29

26

32

28

Ориентировочное
количество
мероприятий по
международному
сотрудничеству

шт.

3

7

5

4

3

Показатели
качества








Показатели
эффективности


Показатели
результата

Повышение роли государственного языка во всех сферах общественной
жизни, улучшение развития языков этнических групп, повышение качества
удовлетворения национально-культурных потребностей соотечественников,
проживающих за рубежом.

4. Формирование государственной политики в области информации (КИА)

Стратегическое
направление

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
пространства

Цель

3.1 Формирование социального оптимизма казахстанцев в рамках
совершенствования государственной информационной политики

3.2 Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
продукта

3.3 Расширение доступа населения к ресурсам Национального архивного
фонда

Задача 3.1.1.

Расширение и повышение эффективности информационной поддержки
Стратегии развития и вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее
конкурентоспособных стран мира отечественными средствами массовой
информации

Задача 3.1.2.

Активизация взаимодействия с медиа-сообществом по реализации
государственной информационной политики

Задача 3.1.3.

Повышение правовой культуры средств массовой информации и обеспечение
соблюдения законодательства

Задача 3.2.3.

Тематическая дифференциация государственных электронных СМИ (создание
республиканских специализированных телеканалов на базе действующих)

Задача 3.2.4.

Снижение зависимости от зарубежного информационного продукта


Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество выдан-
ных свидетельств о
постановке на учет
средств массовой
информации в
установленные
сроки

%

100

100

100

100

100

Ориентировочное
количество
выданных лицензий
на деятельность
организация
телевидения и
радиовещания (по
запросу)

%

100

100

100

100

100

Ориентировочное
количество
отчетов, справок,
представленных для
руководства
министерства,
государственные
органы, Правитель-
ства и админист-
рации Президента

шт.

4

4

4

4

4

Ориентировочное
количество
мероприятий по
международному
сотрудничеству

шт.

12

12

12

12

12

Показатели
качества


Показатели
эффективности


Показатели
результата

Повышение информированности населения, улучшение освещения наиболее
значимых событий жизни страны, формирование позитивного имиджа
Республики Казахстан.

5. Участие в разработке и формировании государственной политики в области сохранения
общественной стабильности (ДОПР)

Стратегическое
направление

Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и
обеспечение консолидации общества для стабильного развития нации

Цель

4.1 Обеспечение единства народа и формирование общеказахстанского
патриотизма

4.2 Укрепление государственности посредством совершенствования
взаимодействия государства с институтами гражданского общества

Задача 4.1.1.

Сохранение и укрепление межнационального согласия и дальнейшее
повышение роли Ассамблеи народа Казахстана

Задача 4.1.2.

Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана
и проводимой государственной политики

Задача 4.1.3.

Формирование уважительного отношения к государственным символам
Республики Казахстан

Задача 4.2.1.

Расширение участия институтов гражданского общества в реализации
Стратегии развития страны

Показатели

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Показатели
количества

Ориентировочное
количество
разработанных
стратегических
документов

шт.



4

4

4

Социологические
исследования

шт.



19

19

19

Ориентировочное
количество прове-
денных заседаний
действующих
комиссий, рабочих
групп

шт.

10

10

8

10

12

Ориентировочное
количество прове-
денных конфе-
ренций, круглых
столов, семинаров

шт.

21

25

25

25

25

Ориентировочное
количество
мероприятий по
международному
сотрудничеству

шт.

7

7

7

7

7

Показатели
качества


Показатели
эффективности


Показатели
результата

Развитие демократии, модернизация и либерализация политической жизни,
формирование политической культуры граждан страны, сохранение
межнационального и межконфессионального согласия, улучшение
взаимодействия государственных органов с неправительственным
сектором, политическими партиями. Развитие духовно-нравственного
потенциала, патриотизма граждан Казахстана, повышение имиджа
Республики Казахстан в глазах мирового сообщества. Закрепление в
массовом сознании общенациональной идеи - вхождение Казахстана
в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира.

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

301 040

284 317

404 505

485 726

597 433

Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

002 Прикладные научные исследования в области культуры и информации

Описание

Обеспечение проведения научно-практического анализа тенденций развития
культуры и искусства, разработка эффективных и перспективных моделей
функционирования социально-культурной инфраструктуры; музеефикация и
популяризация памятников истории и культуры; обеспечение организации
изучения кочевнической и оседло-земледельческой культур и аспектов их
взаимодействия, других этнокультурных процессов, происходивших на
территории Евразии с древнейших времен до наших дней; обеспечение
археологических, архитектурных, градостроительных исследований объектов

Стратегическое
направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.1

Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта
«Мәдени мұра»

Задача 1.1.1.

Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(Отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество научных
и научно-методи-
ческих работ

Ед.

14

16

25

10

10

Ориентировочное
количество изданных
научных каталогов
и альбомов

Ед.

4

5




Ориентировочное
количество научно-
исследовательских
экспедиций по
проблемам историко-
культурного
наследия

Ед.

12

15

33



Показатели
качества

Доля изученных
памятников истории
и культуры

%

20

30

35

35

35

Модернизация
системы учета
экспонатов

%

15

20

25



Показатели
эффективности








Показатели
результата

Увеличение спроса
населения на
научную продукцию
по проблемам
историко-культурно-
го наследия

%

30

35

45



Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

238 715

245 035

268 091

43 423

44 356

Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

003 Стимулирование деятелей в сфере культуры и информации

Описание

Реализация государственной политики в сфере культуры, выявление
произведений искусств, имеющих общенациональную значимость. Утверждение
общественного и межнационального согласия, укрепление единства
многонационального народа Республики. Развитие демократии и социального
прогресса, обеспечение выплат государственных премий журналистам и
деятелям культуры за лучшие публикации в области средств массовой
информации, литературы и искусства

Стратегическое
направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2

Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Задача 1.2.2.

Активизация взаимодействия с творческими объединениями и союзами по
реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество деятелей
культуры, удостоен-
ных государственных
премий

чел.

1

11

1

4

1

Ориентировочное
количество деятелей
культуры, удостоен-
ных государственных
стипендий

чел.

50

50

50

50

50

Ориентировочное
количество деятелей
удостоенных премии
и грантов в области
средств массовой
информации

чел.

4

4

4

4

4

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Стимулирование журналистов, видных деятелей в области культуры,
литературы и искусства Республики Казахстан за лучшее опубликование
трудов.

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

17 824

49 503

28 923

55 520

32 840

Администратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

005 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

Описание

Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций
государственного языка. Развитие других языков народа Казахстана.
Создание государственной системы по социально-экономической, правовой
защите и поддержке соотечественников, проживающих за рубежом

Стратегическое
направление 2.

Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа
Казахстана

Цель 2.1.

Развитие государственного языка, языков народа Казахстана и реализация
принципа триединства языков

Задача 2.1.2.

Реализация принципа триединства языков

Задача 2.1.3.

Сохранение и развитие языков народа Казахстана

Задача 2.1.4.

Развитие и укрепление культурных связей с соотечественниками,
проживающими за рубежом

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Организация курсов
обучения государст-
венному языку в
воскресных школах
республиканских
национально-куль-
турных объединений,
оказание государст-
венной поддержки
развитию националь-
ных языков через
воскресные школы
национально-куль-
турных центров

%

12

18

25

28

30

Разработка и выпуск
литературы образо-
вательного и
научного характера
по вопросам
государственной
языковой политики

%

28

38

41

45

48

Проведение социоло-
гических и анали-
тических исследо-
ваний по проблемам
языковой политики и
соотечественников,
проживающих за
рубежом

%

25



20

22

23

Проведение органи-
зационных, методи-
ческих, культурных
мероприятий по
пропаганде
государственной
языковой политике

%

20

30

33

35

38

Издание словарей,
учебников, учебно-
методических
пособий для
казахской диаспоры,
проживающей за
рубежом

%

24

35

38

41

44

Проведение органи-
зационных, методи-
ческих, культурных
мероприятий по
консолидации
казахской диаспоры

%

20

25

27

29

31

Участие националь-
ного фонда поддерж-
ки соотечественни-
ков, проживающих за
рубежом в проведе-
нии организационно-
культурных
мероприятий (от
общего объема
мероприятий,
проводимых в рамках
реализации
Государственной
программы поддержки
соотечественников,
проживающих за
рубежом)

%






Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Повышение роли государственного языка во всех сферах общественной
жизни, улучшение развития языков этнических групп, повышение качества
удовлетворения национально-культурных потребностей соотечественников,
проживающих за рубежом.

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

689 815

568 035

637 945

722 966

789 750

Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

006 Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие объектов культуры

Описание

Строительство объектов культуры местного, городского значения

Стратегическое
направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4.

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.2

Модернизация и расширение сети культурных учреждений

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г. (отчет)

2008 г. (План)

2009 г. (Прогноз)

2010 г. (Прогноз)

2011 г. (Прогноз)

Показатели
количества

Количество объектов
подлежащих
строительству

Ед.

8

6

6

1


Показатели
качества








Показатели
результата


Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

10 663 038

26 951 699

17 330 476

9 603 306


Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

007 Материально-техническое оснащение Министерства культуры и
информации Республики Казахстан

Описание

Оснащение материально-технической базы уполномоченного органа в области
культуры и информации

Стратегическое
направление

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.1

Совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество
программного
обеспечения


50

65


90

21

Ориентировочное
количество мебели

комп.

33

48


3

33

Ориентировочное
количество
оборудования,
прочие

шт.

8

9


20


Показатели
качества

Оснащенность аппа-
рата министерства
необходимым для
работы оборудова-
нием, программным
обеспечением, а
также мебелью

%

50

60


85

65

Показатели
эффективности








Показатели
результата

Обеспечение бесперебойного функционирования деятельности Министерства

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

120 097

43 837


9 048

2 706

Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

008 Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных
организаций в области культуры и информации

Описание

Проведение капитального ремонта учреждений и предприятий в области
культуры и информации

Стратегическое
направление

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4.

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.2

Модернизация и расширение сети культурных учреждений

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Количество объек-
тов, подлежащих
капитальному
ремонту

Ед.

15

8

4

1


Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Улучшение необходимых условий для обеспечения сохранности историко-
культурного наследия, расширение использования социально-информационных
и коммуникативных технологий в социально-значимых сферах деятельности
подведомственных учреждений и предприятий в области культуры и
информации.

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 099 944

1 034 237

451 544

342 754


Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

009 Производство национальных фильмов

Описание

Обеспечение творческо-производственной, научной, образовательной
деятельности, направленной на создание и прокат аудиовизуальных
произведений в любой форме и различных жанрах; создание условий для
сохранения и развития материально-технической базы кинематографии;
обеспечение условий для производства, тиражирования и проката
национальных фильмов

Стратегическое
направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2.

Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Задача 1.2.1

Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы
культуры

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Доля отечественных
фильмов в общем
объеме кинопроката

%

3

4,5

5,2

6,5

8

Доля новых отечест-
венных произведений
в области искусства
в общем объеме
отечественных
произведений,
доступных населению

%

22

24

13

28

30

Предполагаемое
количество предс-
тавленных нацио-
нальных фильмов в
кинопрограммах
международных
кинофестивалей,
кинофорумов, Дней
культуры и Дней
казахстанского кино

Ед.

13

11

11

7

7

Показатели
качества

Предполагаемое
количество призов и
наград международ-
ных кинофестивалей

Ед.

7

4

4

4

4

Показатели
эффективности

Средняя стоимость
производства
художественного
фильма

тыс.
тенге

62 117

84 400

210 000

85 000

85 000

Средняя стоимость
производства
документального
фильма

тыс.
тенге

3 600

3 000

24 720

3 500

3 500

Средняя стоимость
производства
анимационного
фильма

тыс.
тенге

5 000

5 000

20 000

5 500

5 500

Показатели
результата

Повышение роли национальных фильмов в идеологическом воспитании
населения, повышение культурного уровня населения, продвижение
средствами кинематографии имиджевой политики государства на
международной арене

Расходы на
реализацию
программы



994 454

1 392 527

4 600 465

2 060 885

2 060 885

Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

010 Строительство, реконструкция объектов культуры и информации

Описание

Развитие инфраструктуры культуры; эффективное использование культурного
национального достояния страны в области историко-культурного наследия

Стратегическое
направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.2

Модернизация и расширение сети культурных учреждений

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Количество строя-
щихся и реконструи-
руемых объектов
культуры и
информации

Ед.

6

6

3



Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата


Ед.






Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

670 392

284 026

859 875



Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

011 Проведение социально-значимых и культурных мероприятий

Описание

Организация и проведение социально-значимых и культурных мероприятий:
республиканских конкурсов, выставок, праздничных и юбилейных
мероприятий, концертных мероприятий в рамках официальных встреч Главы
государства с иностранными делегациями, дней культуры других
государств в Казахстане и Казахстана за рубежом, пропаганда
национальных историко-культурных ценностей и современных достижений
культуры Казахстана, выявление новых талантов, совершенствование
профессионального уровня творческих коллективов; формирование
позитивного имиджа Казахстана за рубежом.

Стратегическое
направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2.

Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Задача 1.2.2

Активизация взаимодействия с творческими объединениями и союзами по
реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество перед-
вижных выставок
достижений культуры
и искусства в
стране и за рубежом

Ед.

6

6

4



Ориентировочное
количество
театрально-концерт-
ных мероприятий по
представлению
достижений культуры
и искусства в
стране и за рубежом

Ед.

14

15

7

11

7

Ориентировочное
количество творчес-
ких конкурсов,
юбилейных дат,
конференций
организованных МКИ

Ед.

8

10

29

22

17

Ориентировочное
количество меро-
приятий зарубежных
деятелей культуры и
искусства или
творческих
коллективов в
Казахстане

Ед.

5

6

5

6

6

Показатели
качества








Показатели
эффективности

Средняя стоимость
затрат на
проведение одного
мероприятия

тыс.
тенге


21 505

26 083

33 179

40 949

Показатели
результата

Повышение культурного уровня населения, расширение знаний иностранных
граждан о Казахстане, повышение творческого потенциала деятелей
культуры и искусства.

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

1 295 923

1 147 234

1 173 711

1 293 990

1 228 467

Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

012 Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций

Описание

Развитие инфраструктуры культуры, эффективное использование культурного
национального достояния страны в области историко-культурного наследия,
выполнение услуг по пропаганде творческих достижений казахского
народного музыкально-поэтического творчества, произведений современных
композиторов, лучших образцов мировой культуры, направленной на
эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения -
граждан Республики Казахстан. Обеспечение общедоступности театрально-
концертных мероприятий для всех слоев населения республики с целью
вовлечения их в сферу культурной жизни. Осуществление гастрольных
поездок по Казахстану и за рубежом, а также новых постановок в
соответствии с Планом, утвержденным приказом Министра культуры и
информации Республики Казахстан.

Стратегическое
направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2

Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Задача 1.2.2

Активизация взаимодействия с творческими объединениями и союзами по
реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество новых
постановок

Ед.

20

25

27

29

31

Ориентировочное
количество
гастролей

Ед.

25

30

33

35

38

Показатели
качества








Показатели
эффективности

Средняя стоимость
затрат на
проведение одного
театрально-концерт-
ного мероприятия

тыс.
тенге






Показатели
результата

Повышение культурного уровня населения, повышение качества
представлений драматических, оперных и балетных спектаклей, концертов,
расширение маршрутов гастрольных поездок, повышение художественного
качества проводимых спектаклей и концертов, доступность услуг
театрально-концертных организаций населению отдаленных регионов
Республики Казахстан, наиболее полное соответствие оснащения
представлений современным запросам зрителей.

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

2 664 088

2 425 614

3 123 979

3 788 246

4 501 996

Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

013 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

Описание

Осуществление культурно-образовательной и научно-исследовательской
деятельности. Популяризация предметов музейного значения, материально-
техническое, технологическое, организационное, научно-методическое
обеспечение процесса изучения и использования культурного национального
достояния страны в сфере музейного дела.

Стратегическое
направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2.

Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Задача 1.2.1

Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы
культуры

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество
посещений музеев,
музеев-заповедников

чел.

100

108

115

120

145

(в % к показателю
предыдущего года)

(3,2
млн.
чел.)

Ориентировочная
доля представленных
зрителю музейных
предметов от общего
количества музейных
предметов основного
фонда

%

5

5

10

15

20

Ориентировочная
доля отреставриро-
ванных экспонатов
от общего количест-
ва экспонатов в
фондах

%

100

102

105

108

110

Показатели
качества

Повышение культурного, духовного уровня населения Республики и
ознакомление мировой общественности с уникальным историко-культурным
наследием Казахстана.

Показатели
эффективности

Осуществление культурно-образовательной, научно-исследовательской
деятельности. Популяризация предметов музейного значения.
Материально-техническое, технологическое, организационное,
научно-методическое обеспечение в процессе изучения и использования
культурно-национального достояния страны в сфере музейного дела

Показатели
результата

Улучшение доли музеев, музеев-заповедников отвечающих государственным
стандартам в сфере технического состояния, обеспеченности оборудованием
и специализированными кадрами

Расходы на
реализацию
программы



833 194

994 690

969 728

1 182 264

1 448 721

Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

016 Материально-техническое оснащение государственных организаций в
области культуры и информации

Описание

Оснащение материально-технической базы государственных организаций
культуры и информации

Стратегическое
направление

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4.

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.2

Модернизация и расширение сети культурных учреждений

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество
программного
обеспечения



10


4

4

Ориентировочное
количество мебели

шт.

100

200


100

300

Ориентировочное
количество
оборудования,
прочие

шт.

50

100


200

250

Показатели
качества

Оснащенность
подведомственных
организаций
министерства
необходимым для
работы оборудо-
ванием, программным
обеспечением,
мебелью и зданием

%

50

60


85

100

Показатели
эффективности








Показатели
результата


Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

579 867

831 014


202 989

253 728

Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

017 Издание социально важных видов литературы

Подпрограмма


Описание

Повышение духовно-образовательного и интеллектуально-культурного уровня
населения, воспитание подрастающего поколения в духе общемировых
ценностных идеалов. Обеспечение выпуска и доведения до потенциальных
читателей социально важной литературы; выпуск развернутых
художественных, научных, публицистических и библиографических серий,
отражающих перемены в общественно-политической, социально-экономичес-
кой, научно-образовательной и культурной сферах жизни.

Стратегическое
направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2.

Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Задача 1.2.1

Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы
культуры

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Количество наимено-
ваний выпускаемой
социально значимой
литературы для
пополнения
государственных
библиотечных фондов

ед.

400

440

480

500

500

Показатели
качества

Повышение уровня инфраструктуры библиотечных фондов за счет выпуска
литературы разных тематических направлений и безвозмездной передачи в
книжные фонды. Увеличение, количества читателей и повышение духовно-
образовательного и интеллектуально-культурного уровня населения.

Показатели
эффективности

Средняя стоимость затрат на выпуск одного издания с доставкой

Показатели
результата

Издание социально-важных видов литературы общим тиражом 775,6 тыс.
экземпляров

Расходы на реализацию программы

806 695

1 000 000

1 090 000

1 177 200

1 265 490

Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

018 Проведение государственной политики в области внутриполитической
стабильности и общественного согласия

Описание

Формирование государственной политики по укреплению внутриполитической
стабильности, обеспечение условий, направленных на укрепление в
обществе демократических начал, совершенствование казахстанской модели
межэтнического и межконфессионального согласия, продвижение
политических реформ, развитие гражданского общества.

Стратегическое
направление 4.

Дальнейшее укрепление государственности, единства народа и обеспечение
консолидации общества для стабильного развития нации

Цель 4.1

Обеспечение единства народа и формирование общеказахстанского
патриотизма

Задача 4.1.1.

Сохранение и укрепление межнационального согласия и дальнейшее
повышение роли Ассамблеи народа Казахстана

Задача 4.1.2.

Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и
проводимой государственной политики

Задача 4.1.3.

Формирование уважительного отношения к государственным символам
Республики Казахстан

Цель 4.2

Укрепление государственности посредством совершенствования
взаимодействия государства с институтами гражданского общества

Задача 4.2.1.

Расширение участия институтов гражданского общества в реализации
Стратегии развития страны

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Уровень поддержки
Стратегии развития
государства и
государственной
политики в общест-
венном сознании

%

77,7

79

55

85

90

Доля взрослого
населения, охвачен-
ного мероприятиями
по пропаганде
ценностей
толерантности и
межнационального
согласия,
проводимых МКИ,
Ассамблеей народа
Казахстана и
национально-
культурными
объединениями

%

53

63

70

75

80

Доля взрослого
населения, охвачен-
ного мероприятиями
по разъяснению и
пропаганде програм-
мных документов и
основных направле-
ний государственной
политики

%

63

70

78

83

90

Доля населения,
охваченного работой
по пропаганде
ценностей здорового
образа жизни

%



50

55

60

Уровень
информированности
граждан об основных
направлениях и
реализации
гендерной политики

%

30

40

45

50

55

Уровень информиро-
ванности граждан о
государственных
символах Казахстана
среди взрослого
населения

%

70

73

77

81

85

Степень обеспечен-
ности государствен-
ных учреждений
имиджевыми материа-
лами, популяризи-
рующими государст-
венные символы

%

10

10

30

35

40

Показатели
качества

Уровень поддержки
осведомленности
населения о
государственных
символах Республики
Казахстан среди
взрослого населения

%

70

73

77

81

85

Уровень поддержки в
массовом сознании
элиты стратегии
развития
государства

%

70

73

50

81

85

Степень развития
государственно-
частного партнерст-
ва в сфере культуры
и информации

%

30

35

40

45

50

Степень удовлетво-
ренности граждан
государственной
политикой в сфере
межэтнических
отношений

%

70

76

70

85

90

Уровень поддержки в
элитном сознании
Стратегии развития
государства

%

50

52

50

60

63

Уровень поддержки в
массовом сознании
Стратегии развития
государства

%

80

80

55

89

90

Охват населения
услугами НПО в
рамках государст-
венного социального
заказа

чел.

10 500

25 500

30 000

35 000

40 000

Доля респондентов,
отметивших как
«положительные»
взаимоотношения НПО
и власти

%


40

40

52

55

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

400 308

1 087 090

1 126 428

1 004 962

1 052 825

Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

019 Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия

Описание

Выполнение работ по восстановлению и реставрации старинных мечетей,
мавзолеев, исторических комплексов и архитектурно-культурных
памятников. Реставрация и консервация изделий. Сооружение памятников
историко-культурного наследия.

Стратегическое
направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.1

Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта «Мәдени
мұра»

Задача 1.1.1.

Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия

Задача 1.1.2.

Популяризация историко-культурного наследия, повышение международного
статуса программы «Мәдени мұра» как уникального бренда Казахстана

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Предполагаемое
количество
восстановленных
памятников истории
и культуры

ед.

10

10

5

7

7

Предполагаемое
количество
установленных
памятников в
Казахстане

ед.

4

2





Предполагаемое
количество
установленных
памятников за
рубежом







Показатели
качества


Показатели
эффективности

Средняя стоимость
затрат на
восстановление и
сооружение
памятника

тыс.
тенге

30 300

23 500

20 130

31 407

24 585

Показатели
результата

Улучшение сохранности и возрождения национальной культуры, связанной с
использованием и пропагандой культурного наследия страны,
преемственностью развития и возрождения историко-культурных традиций.

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

816 879

906 981

563 650

565 323

565 449

Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

020 Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных
организаций культуры

Описание

Обеспечение государственных организаций культуры квалифицированными
кадрами. Совершенствование теоретических знаний профессионального
мастерства специалистов культуры и искусства, в соответствии с
возрастающими требованиями рыночной экономики, структурными
изменениями в производстве и социальной сфере

Стратегическое
направление 1

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.3

Повышение уровня профессионализма работников культуры

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество сотруд-
ников учреждений
культуры, прошед-
ших стажировку за
рубежом

чел.

10


100



Ориентировочное
количество сотруд-
ников учреждений
культуры, прошед-
ших стажировку в
Казахстане

чел.

690

700

700

700

700

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Доля обеспечения
потребности в
повышении квалифи-
кации работников
государственных
организаций
культуры

%

30

29

35

33

33

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

109 368

18 520

71 970

20 101

20 101

Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

021 Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского
народа

Описание

Создание системы изучения культурного наследия казахского народа по
разным направлениям, предусматривающим проведение работ по определению
границ территорий и зон охраны объектов культурного и смешанного
наследия, включенных в Предварительный список ЮНЕСКО, уточнение и
пересмотр имеющихся списков памятников истории и культуры Казахстана

Стратегическое
направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.1

Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта «Мәдени
мұра»

Задача 1.1.2.

Популяризация историко-культурного наследия, повышение международного
статуса программы «Мәдени мұра» как уникального бренда Казахстана

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества








Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Сохранность и возрождение национальной культуры связанной с изучением,
охраной, использованием и пропагандой культурного наследия страны

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

39 000

38 500

42 220

38 500

38 500

Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

022 Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати

Подпрограмма


Описание

Пополнение, обеспечение сохранности, государственный учет и
специальное использование документов Национального архивного фонда
Республики Казахстан, ведение научно-исследовательской и научно-
методической работы в области архивного дела, документоведения с
управленческой, аудиовизуальной и научно-технической документацией

Стратегическое
направление 3.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
пространства

Цель 3.3.

Расширение доступа населения к ресурсам Национального архивного фонда

Задача 3.3.1

Создание и введение в эксплуатацию Единой информационной системы
архивного дела

Задача 3.3.2

Обеспечение сохранности, обогащение состава и содержания Национального
архивного фонда

Задача 3.3.3

Обеспечение сохранности архива печати на основе контрольных
экземпляров несекретных изданий, издаваемых на территории РК

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Объем Национально-
го архивного фонда

Ед.

18 602 000

18 800 000

18 950 000

19 150 000

19 300 000

Доля документов
Национального
архивного фонда и
ведомств, находя-
щихся в норматив-
ных условиях,
обеспечивающих их
постоянное (веч-
ное) хранение в
общем объеме
документов Нацио-
нального архивного
фонда, находящихся
на государственном
и ведомственном
хранении

%

40

50

70

90

100

Доля документов
Национального
архивного фонда,
интегрированных в
Единую информа-
ционную систему
архивного дела

%



10

70

100

Количество произ-
ведений печати,
издаваемых на
территории Респуб-
лики Казахстан и
прошедших
библиографическую
обработку

Ед.

5 103 451

5 103 451

5 175 451

5 250 451

5 322 451

Показатели
качества

Улучшение условий хранения и удовлетворение потребностей государства и
общества документной ретроспективной информацией. Повышение уровня
информированности граждан путем обеспечения их архивными материалами.

Показатели
эффективности

Содержание одной единицы хранения архивных документов (дел
управленческой, научно-технической документации, бюкс, кадра негатива
и позитива, магнитного диска, микрофиш, слайда, личных фондов)
Средние затраты на хранение одного печатного издания

Показатели
результата

Достижение необходимых условий по обеспечению сохранности и
использования документов Национального архивного фонда, архива печати,
функционирования государственных архивных учреждений, оснащения их
материально-технической базы, дальнейшее развитие и совершенствование
модели архивного дела и систем документации.

Расходы на реализацию программы

233 408

236 937

301 426

350 568

426 899

Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

023 Пропаганда борьбы с наркоманией и наркобизнесом

Подпрограмма


Описание

Освещение деятельности государственных органов при выявлении и
пресечении деятельности организованных наркообществ, разработка
механизма выявления, контроля и ликвидации финансовых потоков,
используемых международным наркобизнесом

Стратегическое
направление 3.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
пространства

Цель 3.1.

Формирование социального оптимизма казахстанцев в рамках
совершенствования государственной информационной политики

Задача


Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Количество прове-
денных мероприя-
тий, направленных
на освещение
вопросов борьбы с
наркоманией

Ед.

4

6


8

10

Количество теле-,
видео материалов,
выпущенных в целях
антинаркотической
пропаганды

Ед.

7

7


10

14

Показатели
качества

Осознание гражданами вреда наркомании, пагубных последствий от
употребления наркотических средств

Показатели
эффективности

Средняя стоимость затрат на проведение 1-го мероприятия (круглых
столов, конференций, семинар-тренингов);
Средняя стоимость затрат на производство 1-го видеоролика на
государственном и русском языках.

Показатели
результата

Осуществление производства и трансляции видеороликов по
антинаркотической пропаганде, проведение семинаров, тренингов,
конференции по обсуждению основных направлений антинаркотической
пропаганды с приглашением представителей республиканских СМИ,
экспертов работающих в данном направлении.

Расходы на реализацию программы

22 756

10 902


14 753

14 753

Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

024 Создание информационных систем по развитию государственного языка
и других языков народа Казахстана

Описание

Реализация Государственной программы функционирования и развития
языков на 2001-2010 годы

Стратегическое
направление

Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа
Казахстана

Цель 2.1

Развитие государственного языка, языков народа Казахстана и реализация
принципа триединства языков

Задача 2.1.1.

Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций
государственного языка

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Удельный объем
делопроизводства
на государственном
языке в государ-
ственных органах в
общем объеме
документооборота

%

40

50

60

80

90

Доля населения
республики,
охваченных онлай-
новыми мультиме-
дийными дистан-
ционными курсами
по обучению
государственному
языку

%

-

5,6

8,0

13

17

Показатели
качества


Показатели
эффективности


Показатели
результата


Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

948 433

975 856

328 298



Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

025 Проведение государственной информационной политики

Описание

Проведение государственной информационной политики в Республике
Казахстан

Стратегическое
направление 3.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
пространства

Цель 3.1.

Формирование социального оптимизма казахстанцев в рамках
совершенствования государственной информационной политики

Задача 3.1.1.

Расширение и повышение эффективности информационной поддержки
Стратегии развития и вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее
конкурентоспособных стран мира отечественными средствами массовой
информации

Задача 3.1.2.

Активизация взаимодействия с медиа-сообществом по реализации
государственной информационной политики

Задача 3.1.3.

Повышение правовой культуры средств массовой информации и обеспечение
соблюдения законодательства

Цель 3.2.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
продукта

Задача 3.2.3.

Тематическая дифференциация государственных электронных СМИ (создание
республиканских специализированных телеканалов на базе действующих)

Задача 3.2.4.

Снижение зависимости от зарубежного информационного продукта

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Доля общегодового
дохода
республиканских
государственных
электронных СМИ
за исключением
госзаказа

%

5

7

7

9

11

Доля общегодового
дохода республи-
канских печатных
СМИ за исключением
госзаказа

%

69

71

74

77

80

Объем печатных
материалов
выпущенных в
рамках реализации
государственного
заказа

поло-
са
фор-
мата
А-2
учет-
но-
изда-
тель-
ский
лист

11 860

12 685

12 685

12 685

12 685

810

875

875

875

875

- Объем продукции
СМИ, охваченной
мониторингом

час


65 700

74 460

83 220

91 980

- Среднесуточный
объем вещания
государственных
каналов в
спутниковом
сегменте

час

17,25

19,75

20

20,5

20,4

- Доля программ,
производимых
республиканскими
электронными СМИ
в общей сетке
вещания

%

30

35

35

45

50

Показатели
качества

Министерством было определено 55 тематических направлений по наиболее
важным общественно-политическим и социально-экономическим вопросам.
Среди них: Послание Главы государства народу Казахстана, Стратегия
«Казахстан-2030», экономическая, социальная политика государства,
межнациональное и межконфессиональное согласие, 10-летие города
Астаны, патриотическое, интернациональное и нравственное воспитание
подрастающего поколения, пропаганда здорового образа жизни и т.д. По
разъяснению каждого тематического направления использовались
разнообразные формы работы - размещение сюжетов в новостных блоках, в
рамках аналитических, экспертно-диалоговых площадок, производство
специальных передач, тележурналов, аудио- и видеороликов.

Показатели
эффективности

Средняя стоимость одной полосы газеты формата А2; Средняя стоимость
одного учетно-издательского листа; Стоимость одного часа
производства на телеканалах

Показатели
результата

Обеспечение среднесуточных объемов вещания государственных
телеканалов от 16 до 24 часов;
Производство аудиовизуальной продукции на государственном языке
электронными средствами массовой информации; Проведение ежедневного
мониторинга электронных средств массовой информации на предмет
соблюдения законодательства Республики Казахстан

Расходы на реализацию программы

12 076 370

16 467 456

16 467 456

16 530 854

16 595 045

Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

026 Развитие цифрового телерадиовещания

Описание

Создание условий для укрепления казахстанского информационного рынка
путем развития цифровой системы вещания. Осуществление поэтапного
перевода инфраструктуры телерадиовещания в спутниковом и наземном
сегментах на цифровой стандарт, в том числе на стандарт высокой
четкости. Прекращение аналогового вещания в 2015 году, обеспечение
доступности цифрового телерадиовещания для всех категорий населения,
создание рынка операторов, предоставляющих услуги многопрограммного
цифрового телевидения и радио, разработка нормативных правовых и
технических документов, регулирующих и регламентирующих
взаимодействие субъектов в области цифрового телерадиовещания,
пересмотр радиочастотного спектра, совершенствование частотной
политики, содействие производству на территории республики цифровых
приемных устройств для удовлетворения потребностей населения.

Стратегическое
направление 3.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
пространства

Цель 3.2.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
продукта

Задача 3.2.1

Внедрение цифрового телерадиовещания

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Охват территории
республики
цифровым вещанием

%




25

40

Показатели
качества


Показатели
эффективности


Показатели
результата


Расходы на реализацию программы


22 400


6 121 088

6 256 000

Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

028 Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках
республиканского значения

Описание

Реализация библиотечного, справочно-библиографического и
информационного обеспечения читателей, обеспечение доступа
пользователей к глобальным интернет-ресурсам, реализация культурной и
просветительской деятельности, направленной на удовлетворение
духовных, интеллектуальных и культурных потребностей читателей, в том
числе незрячих и слабовидящих граждан, создание оптимальных условий
для работы пользователей библиотек. Проведение книжных выставок и
презентаций, читательских конференций, круглых столов и творческих
встреч, участие в мероприятиях по международному библиотечному
сотрудничеству.

Стратегическое
направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.3

Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием
новых информационных технологий

Задача 1.3.1

Расширение доступа к ресурсам Национальной библиотечной системы

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели количества

Ориентировочное
количество
книжных выставок
и презентаций

Ед.

25

38

45

50

60


Ориентировочное
количество
читательских
конференций,
круглых столов и
творческих встреч

Ед.

23

28

30

32

35


Ориентировочное
количество
письменных и
архивных докумен-
тов, которые
подлежат
консервации и
реставрации.

%

4,5

5

6

7

8

Показатели
качества








Показатели
эффективности

Средняя стоимость
затрат на хране-
ние одной книги

тыс.
тенге

10 115

10 200

10 300

10 400

10 500

Показатели
результата

100 % удовлетворение запросов читателей, создание ряда актуальных,
тематически насыщенных электронных баз данных, совершенствование
библиотечного сервиса.

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

580 000

564 470

659 818

789 553

959 094

Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

029 Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области культуры и информации

Описание

Создание эффективной производственно-технической базы и благоприятных
условий для инвестирования отрасли

Стратегическое
направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.2

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.2.1

Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы
культуры

Стратегическое
направление 3.

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
пространства

Цель 3.2

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
продукта

Задача 3.2.2.

Создание национального информационного холдинга

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Ориентировочное
количество вводи-
мых в эксплуата-
цию единиц
оборудования

Ед.

10

10

25

20

10

Показатели
качества








Показатели
эффективности

Увеличение доли
участия в
товариществах с
ограниченной
ответственностью

%

50

50




Показатели
результата

Улучшение
материально-
технической базы
для качественного
выполнения
уставных задач

%

100

100

100

100

100

Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

3 502 164

2 045 602

3 790 000

3 970 000

2 659 050

Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

030 Расширения доступа населения к культурным ценностям с
использованием новых информационных технологий

Описание

Укрепление общенационального культурного пространства, расширение
культурного обмена между регионами страны; интеграция национальной
культуры в глобальную информационную сеть; формирование коллекций,
направленные на распространение общих знаний об истории, культуре,
географии, политики Казахстана, как в целом, так и по отдельным
аспектам; содействие глубокому изучению темы (предмета) научными
работниками и специалистами высокого уровня подготовленности, в том
числе, специалистами в области общественных гуманитарных дисциплин;
осуществление поддержки как формального, так и неформального
образования, путем предоставления не только учебного материала, но и
необходимой дополнительной литературы; необходимость удовлетворения
потребности в информации одноразового характера по широкому кругу
знаний; расширение традиционного библиотечного фонда документами в
электронном виде и выполнение функции страхового фонда рукописной и
ценной книги частных лиц.

Стратегическое
направление

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.3

Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием
новых информационных технологий

Задача 1.3.1

Расширение доступа к ресурсам Национальной библиотечной системы

Задача 1.3.2

Расширение доступа к историко-культурному наследию Казахстана

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Количество
Веб-порталов

Ед.


3




Ориентировочное
количество
пользователей
услугами сферы
культуры в
цифровом формате

тыс.
чел.

-

150


350

450

Ориентировочное
количество
пользователей
электронными
услугами
библиотек

тыс.
чел.

-

150


170

180

Доля библиотечно-
го фонда,
переведенного в
цифровой формат

%

-

0,5


10

20

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата


Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге

385 162

242 859


33 354

35 854

Администратор

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

118 Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на капитальный, текущий ремонт объектов культуры в
рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки
кадров

Описание

Проведение капитального и текущего ремонтов объектов культуры
местного значения

Стратегическое
направление 1.

Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.4.

Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства

Задача 1.4.2

Модернизация и расширение сети культурных учреждений

Показатели

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2007 г.
(отчет)

2008 г.
(План)

2009 г.
(Прогноз)

2010 г.
(Прогноз)

2011 г.
(Прогноз)

Показатели
количества

Количество объек-
тов подлежащих
капитальному и
текущему ремонту

Ед.



179



Показатели
качества








Показатели
результата


Расходы на реализацию программы

тыс.
тенге



3 830 600



                     Свод бюджетных расходов

Наименование программы

Отчетный период

Плановый период

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

1. Действующие программы, из
них:

40 351 967

59 869 341

58 734 517,9

50 407 373

40 849 942

Текущие бюджетные программы

24 182 778

29 369 299

32 595 268,9

36 800 713

38 155 038

Услуги по формированию и
реализации государственной
политики в области культуры и
информации

301 040

284 317

404 505

485 726

597 433

Прикладные научные исследования
в области культуры и информации

238 715

245 035

268 091

43 423

44 356

Стимулирование деятелей в сфере
культуры и информации

17 824

49 503

28 923

55 520

32 840

Развитие государственного языка
и других языков народа
Казахстана

689 815

568 035

637 945

722 966

789 750

Материально-техническое
оснащение Министерства культуры
и информации Республики
Казахстан

120 097

43 837


9 048

2 706

Капитальный ремонт зданий,
помещений и сооружений,
государственных организаций
культуры и информации

1 099 944

1 034 237

451 544

342 754


Производство национальных
фильмов

994 454

1 392 527

4 600 465

2 060 885

2 060 885

Проведение социально-значимых и
культурных мероприятий

1 295 923

1 147 234

1 173 711

1 293 990

1 228 467

Обеспечение функционирования
театрально-концертных
организаций

2 664 088

2 425 614

3 123 979

3 788 246

4 501 996

Обеспечение сохранности
историко-культурного наследия

833 194

994 690

969 728

1 182 264

1 448 721

Материально-техническое
оснащение государственных
организаций в области культуры
и информации

579 867

831 014


202 989

253 728

Издание социально важных видов
литературы

806 695

1 000 000

1 090 000

1 177 200

1 265 490

Воссоздание, сооружение
памятников историко-культурного
наследия

816 879

906 981

563 650

565 323

565 449

Проведение государственной
политики в области
внутриполитической стабильности
и общественного согласия

400 308

1 087 090

1 126 428

1 004 962

1 052 825

Повышение квалификации и
переподготовка кадров
государственных организаций
культуры

109 368

18 520

71 970

20 101

20 101

Свод и систематизация изучения
культурного наследия казахского
народа

39 000

38 500

42 220

38 500

38 500

Обеспечение сохранности архивных
документов и архива печати

233 408

236 937

301 426

350 568

426 899

Пропаганда борьбы с наркоманией
и наркобизнесом

22 756

10 902


14 753

14 753

Проведение государственной
информационной политики

12 076 370

16 467 456

16 467 456

16 530 854

16 595 045

Развитие цифрового
телерадиовещания


22 400


6 121 088

6 256 000

Обеспечение доступа к информации
в публичных библиотеках
республиканского значения

580 000

564 470

659 818

789 553

959 094

Целевые текущие трансферты
бюджету города Алматы на
функционирование в 2007 году
организаций культуры, переданных
из республиканского бюджета

250 631





Проведение мероприятий за счет
средств на представительские
затраты

12 402


27 176,4



Проведение мероприятий за счет
резерва Правительства Республики
Казахстан на неотложные затраты



586 233,5



Бюджетные программы развития

16 169 189

30 500 042

26 139 249

13 606 660

2 694 904

Целевые трансферты на развитие
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
развитие объектов культуры

10 663 038

26 951 699

17 330 476

9 603 306


Целевые текущие трансферты
областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на
капитальный, текущий ремонт
объектов культуры в рамках
реализации стратегии
региональной занятости и
переподготовки кадров



3 830 600



Строительство, реконструкция
объектов культуры и информации

670 392

284 026

859 875



Создание информационных систем
по развитию государственного
языка и других языков народа
Казахстана

948 433

975 856

328 298



Увеличение уставных капиталов
юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области культуры
и информации

3 502 164

2 045 602

3 790 000

3 970 000

2 659 050

Расширения доступа населения
к культурным ценностям с
использованием новых
информационных технологий

385 162

242 859


33 354

35 854

     Распределение расходов по стратегическим направлениям,
             целям, задачам и бюджетным программам

                                                           тыс. тенге

Стратегические направления,
цели, задачи и бюджетные
программы (наименование)

Отчет на
2007 год

Отчетный период

Плановый период

Факти-
ческие
расходы

2007 год
(отчет)

2008 год
(план)

2009 год

2010 год

2011 год

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1.
Повышение конкурентоспособнос-
ти сферы культуры и искусства


22 177 673

38 418 371

37 525 301

25 176 456

15 117 237

Цель 1.1 Дальнейшая реализация
Национального стратегического
проекта «Мәдени мұра»


7 094 594

1 190 516

873 961

647 246

648 305

Задача 1.1.1. Сохранение и
развитие объектов историко-
культурного наследия







Программа 1. Прикладные
научные исследования в
области культуры


238 715

245 035

268 091

43 423

44 356

Задача 1.1.1. Сохранение и
развитие объектов историко-
культурного наследия







Задача 1.1.2. Популяризация
историко-культурного наследия,
повышение международного
статуса программы «Мәдени
мұра» как уникального бренда
Казахстана







Программа 1. Воссоздание,
сооружение памятников
историко-культурного наследия


816 879

906 981

563 650

565 323

565 449

Задача 1.1.2 Популяризация
историко-культурного наследия,
повышение международного
статуса программы «Мәдени
мұра» как уникального бренда
Казахстана







Программа 1. Свод и
систематизация изучения
культурного наследия
казахского народа


39 000

38 500

42 220

38 500

38 500

Цель 1.2 Популяризация
отечественной культуры в
стране и за рубежом


6 612 178

7 257 193

12 956 806

13 528 105

13 197 449

Задача 1.2.1 Стимулирование
роста востребованности
отечественного продукта сферы
культуры







Программа 1. Производство
национальных фильмов


994 454

1 392 527

4 600 465

2 060 885

2 060 885

Программа 2. Издание социально
важных видов литературы


806 695

1 000 000

1 090 000

1 177 200

1 265 490

Программа 3. Обеспечение
сохранности историко-
культурного наследия


833 194

994 690

969 728

1 182 264

1 448 721

Программа 4. Увеличение
уставных капиталов юридических
лиц, осуществляющих
деятельность в области
культуры и информации



247 625

1 970 000

3 970 000

2 659 050

Задача 1.2.2 Активизация
взаимодействия с творческими
объединениями и союзами по
реализации государственной
политики в сфере культуры и
искусства







Программа 1. Проведение
социально значимых и
культурных мероприятий


1 295 923

1 147 234

1 173 711

1 293 990

1 228 467

Программа 2. Обеспечение
функционирования театрально-
концертных организаций


2 664 088

2 425 614

3 123 979

3 788 246

4 501 996

Программа 3. Стимулирование
деятелей в сфере культуры и
информации


17 824

49 503

28 923

55 520

32 840

Цель 1.3 Расширение доступа
населения к культурным
ценностям с использованием
новых информационных
технологий


965 162

807 329

659 818

822 907

994 948

Задача 1.3.1 Расширение
доступа к ресурсам
Национальной библиотечной
системы







Программа 1. Обеспечение
доступа к информации в
публичных библиотеках
республиканского значения


580 000

564 470

659 818

789 553

959 094

Задача 1.3.1 Расширение
доступа к ресурсам
Национальной библиотечной
системы







Задача 1.3.2 Расширение
доступа к историко-культурному
наследию Казахстана







Программа 1. Расширения
доступа населения к культурным
ценностям с использованием
новых информационных
технологий


385 162

242 859


33 354

35 854

Цель 1.4 Развитие
инфраструктуры сферы культуры
и искусства


13 505 739

29 163 333

23 034 716

10 178 198

276 535

Задача 1.4.1. Совершенство-
вание нормативно-правовой
базы сферы культуры







Программа 1. Материально-
техническое оснащение
Министерства культуры и
информации Республики
Казахстан


120 097

43 837


9 048

2 706

Задача 1.4.2 Модернизация и
расширение сети культурных
учреждений







Программа 1. Капитальный
ремонт зданий, помещений и
сооружений государственных
организаций культуры и
информации


1 099 944

1 034 237

451 544

342 754


Программа 2. Материально-
техническое оснащение
государственных организаций в
области культуры и информации


579 867

831 014


202 989

253 728

Программа 3. Целевые
инвестиционные трансферты на
развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и
Алматы на развитие объектов
культуры


10 663 038

26 951 699

17 330 476

9 603 306


Программа 4. Строительство,
реконструкция объектов
культуры и информации


670 392

284 026

859 875



Программа 5. Целевые текущие
трансферты бюджету города
Алматы на функционирование в
2007 году организаций
культуры, переданных из
республиканского бюджета


250 631





Программа 6. Проведение
мероприятий за счет средств
на представительские затраты


12 402


27 176,4



Программа 7. Целевые текущие
трансферты областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и
Алматы на капитальный, текущий
ремонт объектов культуры в
рамках реализации стратегии
региональной занятости и
переподготовки кадров




3 830 600



Программа 8. Проведение
мероприятий за счет резерва
Правительства Республики
Казахстан на неотложные
затраты




463 074,5



Задача 1.4.3 Повышение уровня
профессионализма работников
культуры







Программа 1. Повышение
квалификации и переподготовка
кадров государственных
организаций культуры


109 368

18 520

71 970

20 101

20 101

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2.
Создание толерантной языковой
среды как фактора единения
народа Казахстана


1 638 248

1 543 891

966 243

722 966

789 750

Цель 2.1. Развитие
государственного языка, языков
народа Казахстана и реализация
принципа триединства языков


1 638 248

1 543 891

966 243

722 966

789 750

Задача 2.1.2 Реализация
принципа триединства языков







Задача 2.1.3 Сохранение и
развитие языков народа
Казахстана







Задача 2.1.4 Развитие и
укрепление культурных связей
с соотечественниками,
проживающими за рубежом







Программа 1. Развитие
государственного языка и
других языков народа
Казахстана


689 815

568 035

637 945

722 966

789 750

Задача 2.1.1 Расширение
социально-коммуникативных и
консолидирующих функций
государственного языка







Программа 2. Создание
информационных систем по
развитию государственного
языка и других языков народа
Казахстана


948 433

975 856

328 298



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3.
Повышение конкурентоспособнос-
ти отечественного информацион-
ного пространства


15 834 698

18 535 672

18 712 041

23 017 263

23 292 697

Цель 3.1. Формирование
социального оптимизма казах-
станцев в рамках совершенство-
вания государственной
информационной политики


12 099 126

16 478 358

16 590 615

16 545 607

16 609 798

Задача 3.1.1. Расширение и
повышение эффективности
информационной поддержки
Стратегии развития и вхождения
Казахстана в число 50-ти
наиболее конкурентоспособных
стран мира отечественными
средствами массовой информации







Задача 3.1.2. Активизация
взаимодействия с медиа-
сообществом по реализации
государственной информационной
политики







Задача 3.1.3. Повышение
правовой культуры средств
массовой информации и
обеспечение соблюдения
законодательства







Цель 3.2. Повышение
конкурентоспособности отечест-
венного информационного
продукта







Задача 3.2.3. Тематическая
дифференциация государственных
электронных СМИ (создание
республиканских специализиро-
ванных телеканалов на базе
действующих)







Задача 3.2.4. Снижение
зависимости от зарубежного
информационного продукта







Программа 1. Проведение
государственной информационной
политики


12 076 370

16 467 456

16 467 456

16 530 854

16 595 045

Программа 2. Пропаганда борьбы
с наркоманией и наркобизнесом


22 756

10 902


14 753

14 753

Программа 3. Проведение
мероприятий за счет резерва
Правительства Республики
Казахстан на неотложные
затраты




123 159



Цель 3.2. Повышение
конкурентоспособности отечест-
венного информационного
продукта


3 502 164

1 820 377

1 820 000

6 121 088

6 256 000

Задача 3.2.1. Внедрение
цифрового телерадиовещания







Программа 1. Развитие
цифрового телерадиовещания



22 400


6 121 088

6 256 000

Задача 3.2.2. Создание
национального информационного
холдинга







Программа 1. Увеличение
уставных капиталов юридических
лиц, осуществляющих
деятельность в области
культуры и информации


3 502 164

1 797 977

1 820 000



Цель 3.3. Расширение доступа
населения к ресурсам
Национального архивного фонда


233 408

236 937

301 426

350 568

426 899

Задача 3.3.1. Создание и
введение в эксплуатацию Единой
информационной системы
архивного дела







Задача 3.3.2. Обеспечение
сохранности, обогащение
состава и содержания
Национального архивного фонда







Задача 3.3.3. Обеспечение
сохранности архива печати на
основе контрольных экземпляров
несекретных изданий,
издаваемых на территории
Республики Казахстан







Программа 1. Обеспечение
сохранности архивных
документов и архива печати


233 408

236 937

301 426

350 568

426 899

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 4.
Дальнейшее укрепление
государственности, единства
народа и обеспечение
консолидации общества для
стабильного развития нации


400 308

1 087 090

1 126 428

1 004 962

1 052 825

Цель 4.1 Обеспечение единства
народа и формирование
общеказахстанского патриотизма







Задача 4.1.1 Сохранение и
укрепление межнационального
согласия и дальнейшее
повышение роли Ассамблеи
народа Казахстана







Задача 4.1.2 Разъяснение и
пропаганда Стратегии и
приоритетов развития
Казахстана и проводимой
государственной политики







Задача 4.1.3 Формирование
уважительного отношения к
государственным символам
Республики Казахстан







Цель 4.2. Укрепление
государственности посредством
совершенствования взаимодей-
ствия государства с институ-
тами гражданского общества







Задача 4.2.1. Расширение
участия институтов
гражданского общества в
реализации Стратегии развития
страны







Программа 1. Проведение
государственной политики в
области внутриполитической
стабильности и общественного
согласия


400 308

1 087 090

1 126 428

1 004 962

1 052 825

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1.
Повышение конкурентоспособнос-
ти сферы культуры и искусства.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2.
Создание толерантной языковой
среды как фактора единения
народа Казахстана.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3.
Повышение конкурентоспособнос-
ти отечественного информацион-
ного пространства.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 4.
Дальнейшее укрепление
государственности, единства
народа и обеспечение
консолидации общества для
стабильного развития нации


301 040

284 317

404 505

485 726

597 433

Цель 1.1 Дальнейшая реализация
Национального стратегического
проекта «Мәдени мұра»







Задача 1.1.1 Сохранение и
развитие объектов историко-
культурного наследия







Задача 1.1.2 Популяризация
историко-культурного наследия,
повышение международного
статуса программы «Мәдени
мұра» как уникального бренда
Казахстана







Цель 1.2 Популяризация
отечественной культуры в
стране и за рубежом







Задача 1.2.1 Стимулирование
роста востребованности
отечественного продукта сферы
культуры







Цель 1.4 Развитие инфраструк-
туры сферы культуры и
искусства







Задача 1.4.1. Совершенство-
вание нормативно-правовой базы
сферы культуры







Цель 2.1. Развитие
государственного языка, языков
народа Казахстана и реализация принципа триединства языков







Задача 2.1.2 Реализация
принципа триединства языков







Задача 2.1.3 Сохранение и
развитие языков народа
Казахстана







Задача 2.1.4 Развитие и
укрепление культурных связей
с соотечественниками,
проживающими за рубежом







Цель 3.1. Формирование
социального оптимизма
казахстанцев в рамках
совершенствования
государственной информационной
политики







Задача 3.1.1. Расширение и
повышение эффективности
информационной поддержки
Стратегии развития и вхождения
Казахстана в число 50-ти
наиболее конкурентоспособных
стран мира отечественными
средствами массовой информации







Задача 3.1.2. Активизация
взаимодействия с медиа-
сообществом по реализации
государственной информационной
политики







Задача 3.1.3. Повышение
правовой культуры средств
массовой информации и
обеспечение соблюдения
законодательства







Цель 3.2. Повышение
конкурентоспособности
отечественного информационного
продукта







Задача 3.2.3 Тематическая
дифференциация государственных
электронных СМИ (создание
республиканских специализиро-
ванных телеканалов на базе
действующих)







Задача 3.2.4 Снижение
зависимости от зарубежного
информационного продукта







Цель 4.1 Обеспечение единства
народа и формирование
общеказахстанского патриотизма







Задача 4.1.1 Сохранение и
укрепление межнационального
согласия и дальнейшее
повышение роли Ассамблеи
народа Казахстана







Задача 4.1.2 Разъяснение и
пропаганда Стратегии и
приоритетов развития
Казахстана и проводимой
государственной политики







Задача 4.1.3 Формирование
уважительного отношения к
государственным символам
Республики Казахстан







Цель 4.2. Укрепление
государственности посредством
совершенствования взаимодей-
ствия государства с институ-
тами гражданского общества







Задача 4.2.1. Расширение
участия институтов
гражданского общества в
реализации Стратегии развития
страны







Программа 1. Услуги по
формированию и реализации
государственной политики в
области культуры и информации


301 040

284 317

404 505

485 726

597 433

Итого бюджет Министерства
культуры и информации
Республики Казахстан


40 351 967

59 869 341

58 734 517,9

50 407 373

40 849 942