Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 ақпандағы № 158 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 20, 252-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«Миссиясы мен пайымдауы» деген 1-бөлімде:
миссиядағы «балық шаруашылығын» деген сөздер «балық шаруашылығы» деген сөздермен ауыстырылсын;
мәтінде «, ауылдық аумақтар», «және ауылдық аумақтарды», «және ауылдық аумақтар әлеуетiнiң өсуiн қамтамасыз ету» деген сөздер алынып тасталсын;
«Тиiстi салалар (аялар) қызметiнiң ағымдағы жағдайын және даму үрдiстерiн талдау» деген 2-бөлімде:
«1-стратегиялық бағыт. «Агроөнеркәсiптiк кешендi және ауылдық аумақтарды тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабiлеттiлiгiн көтеру және елдiң азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету» деген 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. 1-стратегиялық бағыт. «Агроөнеркәсiптiк кешендi және ауылдық аумақтарды тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабiлеттiлiгiн көтеру және елдiң азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету».
Реттелетiн саланы немесе қызмет аясын дамытудың негiзгi параметрлерi
Агроөнеркәсiптiк кешендi дамыту.
Бүгiнгi таңда республиканың агроөнеркәсiптiк кешенiндегi (бұдан әрi – АӨК) жағдай өндiрiс тиiмдiлiгiнiң өсуiмен, ауылдағы қаржы қызметi нарығының дамуымен, ауыл халқының тұрмыс сапасының жақсаруымен сипатталады.
2009 жылы ауыл шаруашылығының жалпы өнiм көлемi 1 640,1 млрд. теңгенi құрады, бұл ретте өндiрiстiң өсуi 2008 жылмен салыстырғанда 13,9 %-ды құрады, бұл соңғы 8 жылдағы ең жоғары көрсеткiш болып табылады. Ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң елдiң ЖIӨ көлемiндегi үлесi 6,2 %-ды құрады.
2009 жылы ауылдық жерлердегi жұмыссыздықтың деңгейi 5,9 % деңгейiнде қалыптасты.
Жыл сайын ауыл шаруашылығының негiзгi капиталына инвестициялар артуда. Егер 2002 жылы инвестициялар салу 15,9 млрд. теңгенi құраса, ал 2009 жылы – 77,5 млрд. теңгені құрады немесе 4,5 есеге артық болды.
Өсiмдiк шаруашылығы саласында азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, экспортқа бағдарланған бәсекеге қабiлеттi өнiмдердiң өндiрiсiн ұлғайту үшін құрылымдық және технологиялық әртараптандыруды, басымды ауыл шаруашылығы дақылдарының (бұдан әрi – ауыл шаруашылығы дақылдары) егiстiк алаңдарын кеңейтуді жүзеге асыру бойынша жұмыстар жалғасуда.
Жалпы республика бойынша 2009 жылы астық дақылдарының егiстiк алаңдары 2008 жылмен салыстырғанда 1 018,5 мың га-ға (6,3 %), оның iшiнде бидай – 1 265,4 мың га-ға (9,4%), астыққа арналған жүгерi 3,1 мың га-ға (3,1 %), күрiш 10,9 мың га-ға (14,4%), астық-бұршақ дақылдары 21,2 мың га-ға (47,5 %) өсті.
Ылғал қорын сақтау технологиясын өндiру алаңдары кеңеюде. 2009 жылы көрсетiлген технологияны қолдана отырып 10,3 млн. га алаңда астық дақылдары өсірілді, бұл 2008 жылмен салыстырғанда 2,7 млн. га-ға немесе 35 %-ға артық.
Ауа райы жағдайының қолайсыздығына қарамастан, 2009 жылы ауыл шаруашылығы дақылдарының барлық түрлерi бойынша жоғары өнім алынды. Сонымен, өңдеуден кейiнгi салмақта жалпы астық жинау 20,8 млн. тоннаны құрады, бұл 2008 жылғы деңгейден 33,7 %-ға артық.
2009 жылы астық эквивалентiнде 6,8 млн. тонна (2008 жылы - 8,2 млн. тонна) астық және ұн, оның iшiнде 3,6 млн. тонна астық, 3,2 млн. тонна астық эквивалентiндегі ұн экспортқа жөнелтiлдi. Жоғары қосылған құны бар өнiм ретiнде ұн экспортының үлесi астық экспортының жалпы көлемiнде жыл сайын артуда және 2009 жылы 47 %-ды құрады. 2009 жылы Қазақстан сыртқы нарықтарға 2,2 млн. тонна ұн жеткiзiп, ұн экспортерлерiнiң халықаралық рейтингiсiнде үшiншi рет бiрiншi позицияға ие болды.
Бұдан басқа, 83,2 млн. АҚШ доллары сомасына 69,0 мың тонна мақта талшығы және 24,1 млн. АҚШ доллары сомасына 74,6 мың тонна майлы дақыл экспортталды.
2009 жылы республикалық бюджеттен бөлiнген 1 911,1 млн. теңге 9,9 мың тонна бiрегей тұқым өндiрiсiн қолдауға, отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер (бұдан әрi – АШТӨ) сатып алған 60,6 мың тонна көлемiндегi элиталық тұқымның және 1 784,1 мың дана жемiс-жидек дақылдары мен жүзiм екпелерiнiң құнын iшiнара арзандатуға, сондай-ақ, 5,9 га алаңда жемiс-жидек дақылдарының, жүзiмнiң көп жылдық екпелерiнiң аналықтарын отырғызуға және 44,5 га алаңдағы отырғызылған аналықтардың аяқталмаған өндiрiсiне қызмет көрсетуге жұмсалған шығындарды толығымен өтеуге мүмкiндiк бердi.
2009 жылы облыстардың ауыл шаруашылығы басқармалардың деректерi бойынша АШТӨ-лер 117,6 мың тонна арзандатылған минералды тыңайтқыштар сатып алды, барлығы 240 мың тоннаға жуық минералды тыңайтқыш сатып алынды. Алайда, енгiзiлген минералды тыңайтқыштардың осы көлемi қажеттiлiктiң тек 8 %-ын жабады.
Егiншiлiктi тиiмдi жүргiзу, топырақ құнарлылығын сақтау және молайту үшiн тыңайтқыштарды (органикалық тыңайтқыштарды қоспағанда) қолдануды одан әрi ынталандыру қажет.
Республика аумағында фитосанитариялық жағдайға тұрақты бақылау жүзеге асырылуда және жыл сайын шамамен 3 млн. га алаңда аса қауiптi зиянды және карантиндiк организмдерге қарсы күрес бойынша iс-шаралар жүргiзiледі.
Мал шаруашылығы республикада экономиканың аграрлық секторының негiзгi салаларының бiрi болып табылады.
Мал шаруашылығында малдардың барлық түрлерi санының жыл сайынғы тұрақты өсімі орташа есеппен 4 %-ды құрайды.
2009 жылы iрi қара мал саны 1,7 %-ға өстi және 6 095,2 мың басты құрады; тиiсiнше: қой және ешкi – 3,6 %-ға өсті немесе 17 369,7 мың басты құрады, жылқы – 5 %-ға өсті немесе 1 438,7 мың басты құрады, түйе – 4,8 %-ға өсті немесе 155,5 мың басты құрады, құс – 8,4 %-ға өсті немесе 32 686,5 басты құрады.
Жалпы мал басынан ірi қара мал санының үлестiк салмағы үй шаруашылықтарында 82 %-ды, ауыл шаруашылығы кәсiпорындарында - 5,2 %-ды, шаруа (фермерлiк) қожалықтарында - 12,8 %-ды құрады; қой саны бойынша тиiсiнше - 66,7 %; 6,2 %; 27,1 %; ешкi - 82,5 %; 0,3 % және 17,2 %; жылқы - 69,6 %; 6,0 % және 24,4 %; шошқа - 77,6 %; 15,9 % және 6,5 %, түйе - 66,9 %; 9,6 % және 23,5 %, құс - 44,0 %, 55,1 % және 0,9 %.
Аталған саланы қолдау бойынша қабылданған шаралар нәтижесiнде мал шаруашылығы өнімдерінің барлық түрлерiнiң өндiрiсi ұлғаяды.
2009 жылы сойылған салмақтағы ет өндiрiсi 896,3 мың тоннаны құрады және 2008 жылмен салыстырғанда 2,5 %-ға артты, тиісінше сүт - 5 303,9 мың тоннаны құрады немесе 2 %-ға артты, жұмыртқа - 3 306,4 млн. дананы құрады немесе 10,6 %-ға артты, жүн - 36,4 мың тоннаны құрады немесе 3,3 %-ға артты.
Республиканың ауыл шаруашылығы құрылымдарында мал мен құстың барлық түрлерiн союға өткізу сойылған салмақта 13,9 %-ға артты және 184,9 мың тоннаны құрады, тиісінше сүт - 4,8 %-ға немесе 542,5 мың тоннаға артты және жұмыртқа - 18,8 %-ға немесе 1 950,4 млн. данаға артты.
Бұл ретте, мал мен құстың өнiмдiлiгi артуда. 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда 1 сиырға келетiн сүттiң орташа сауылымы ауыл шаруашылығы кәсiпорындарда 266 кг-ға артты және 3 117 кг-ны құрады, 1 жұмыртқалағыш тауыққа келетін жұмыртқаның орташа шығысы 18 данаға артты және 268 дананы құрады, 1 қойға келетін орташа жүн қырқымы 2,5 кг-ны құрады және 2008 жылдың деңгейiнде қалды.
Мал шаруашылығы саласындағы оң жетiстiктерге мал шаруашылығындағы жүргiзiлетiн селекциялық-асыл тұқымдық жұмыстар анық әсерiн тигiзедi. Мал шаруашылығындағы тұқымдық база тұқымдық шаруашылықтар санының тұрақты өсуiмен сипатталады, жыл сайын олардың саны 40-50 бiрлiкке өсуде. Алайда, жалпы мал басындағы асыл тұқымды малдардың үлесi төмен деңгейде қалып отыр.
Ветеринария саласында тұрақты негiзде республикадағы эпизоотиялық қолайлылықты және тамақ өнiмдерiнiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша мақсатты жұмыстар жүргiзiлуде.
Ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдейтiн кәсiпорындар 2009 жылы өнеркәсiптiк өндiрiстiң республикалық көлемiнiң 8 %-ын және өңдеушi өнеркәсiптiң 25,5 %-ын өндiрдi.
Бұл ретте, тамақ өнеркәсiбiнiң өндiрiс көлемi 2009 жылы 750,5 млрд. теңгеге жеттi.
Саланың орташа жылдық өсу қарқыны соңғы бес жылдың iшiнде 106,2 %-ды құрады.
2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда ұн өндiрiсi 10,4 %-ға, ет және ет-өсiмдiк консервiлерінің өндірісі - 68,1 %-ға, өсiмдiк майларының өндірісі - 8,7 %-ға, маргарин - 28,8 %-ға, шырындар - 11,7 %-ға, жемiс консервiлерi - 34,6 %-ға, қызанақ консервiлерi - 47,2 %-ға өстi.
Есептi кезеңде 2008 жылмен салыстырғанда республикада қант өндiрiсiнiң көлемi 24,3 %-ға, өңделген сүт өндірісі - 10,3 %-ға, сары май – 11 %-ға, сыр және iрiмшiк - 12,3 %-ға, көкөнiс консервiлерi – 44 %-ға, жемiс консервiлерi - 7,8 %-ға және шұжық өнiмдерiнiң өндiрiсi 1,3 %-ға қысқарды.
Жетілдіру және халықаралық талаптармен үйлестiру мақсатында тамақ қауiпсiздiгi саласында ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу өнiмдерiнiң негiзгi түрлерiнiң қауiпсiздiгiне қойылатын талаптар бойынша 7 техникалық регламент әзiрлендi және бекiтiлдi.
Шығарылатын өнiмдердiң сапасын жақсарту және кәсiпорындарды халықаралық стандарттарға көшiру бойынша жұмыстар жалғасуда, қазiргi уақытта, ИСО және ХАССП халықаралық стандарттарда негiзделген сапа менеджмент жүйесiн саланың 323 кәсiпорны енгiздi, 84 кәсiпорын өндiрiсiн сапа менеджментi жүйесiн енгiзуге әзiрлеу және дайындау сатысында.
Аграрлық ғылымның әлеуетiн одан әрi жүйелi түрде дамыту үшiн АӨК-нi дамытуды тиiмдi бәсекеге қабiлеттi ғылыми және инновациялық қамтамасыз ету жүйесiн қалыптастыру мақсатында 2007 жылы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң 25 ғылыми ұйымын бiрiктiру жолымен жарғылық капиталына мемлекет 100 % қатысатын «ҚазАгроИнновация» акционерлiк қоғамы құрылды.
2006-2008 жылдары республиканың аграрлық ғылымы мемлекеттiк сорттық сынақтарға 187 ауыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сортын берді; ауыл шаруашылығы дақылдарының негiзгi түрлерiн өсiру бойынша 48 агротехнология әзiрлендi және жетiлдiрiлдi; су шаруашылығына арналған 16 аспап пен жабдықтың тәжiрибелiк үлгiлерi жасалды; ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өңдеу мен сақтаудың 44 технологиясы, тамақ өнiмдерiнiң, құрама жемнiң 66 рецептурасы, 55 техникалық регламент, шарт және стандарт әзiрлендi; ауыл шаруашылығы жануарларының 39 желiсi мен типі шығарылды және/немесе сыналды және т.б. Осы кезеңде 79 патент пен 238 инновациялық патент алынды, бұл өндiрiске енгiзуге арналған отандық ғылыми әзiрлемелердiң жоғарғы әлеуетiн растайды.
Ауыл шаруашылығы өндiрiсiне ғылыми әзiрлемелердi енгiзу бойынша жұмыстар жандандырылуда.
Жалпы ауыл шаруашылығы дақылдарының отандық сорттары егiлген алаң 2009 жылы шамамен 7,1 млн. гектарды құрады, ал астық дақылдарын өсiрудiң ең төменгi және нөлдiк ресурс үнемдейтiн технологияларын қолдану 10,3 млн. га-ға дейiн ұлғайтылды. Осы нәтижелер ауыл шаруашылығы зерттеулерiн жүйелi мемлекеттiк қолдаудың және оларды өндiрiске енгiзудiң арқасында мүмкiн болды.
«Дипломмен ауылға» жобасы шеңберiнде 2009 жылы ауылда жұмыс iстеуге 6 582 маман тартылды, олардың 5 136-сын немесе 78 %-ын педагогтар құрайды, 1 089 адам (17 %) – денсаулық сақтау мамандары, 226 (3,5 %) – мәдениет қызметкерлерi, 84 (1,3 %) – спорт қызметкерлерi, 47 (0,7 %) – халықты әлеуметтiк қорғау жүйесiнiң мамандары.
Негiзi мәселелердi талдау
Елдiң АӨК-сiнде негiзгi жалпы жүйелi проблемалары мыналар болып табылады: агротехнологиялардың артта қалуы, өндiрiстiң негiзгi құралдарының физикалық және моральдық тозуы; суармалы судың нормативтен тыс шығындары; ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң ұсақ тауарлығы; пайдаланылатын тұқымдар мен малдардың генетикалық әлеуетiнiң төмен деңгейi; әлсiз жемшөп базасы, толық рационды құрама жемдердiң жетiспеушiлiгi және оның салдарынан мал мен құстың төмен өнiмдiлiгi, өндiрiстiк өңдеуге сапалы шикiзаттың жетiспеушiлiгi және iшкi азық-түлiк тауарларының нарығында терең қайта өңделген отандық өнiмдер үлесiнiң төмендiгi; елдiң iшкi сұранысын қанағаттандырмайтын маңызды азық-түлiк өнiмдерiнiң бар болуы; елдiң iшкi сұранысын қанағаттандырмайтын маңызды азық-түлiк өнiмдерiнiң бар болуы; экономиканың аграрлық секторына инвестиция тартудың төмен деңгейi; ауылдық кооперацияның жеткiлiксiз дамуы.
Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау
Аграрлық саланың дамуына әсерiн тигiзетiн негiзгi iшкi және сыртқы факторларға:
жаңа агротехнологияларды енгiзу;
сыртқы нарыққа шығу мүмкiндiгi;
бiлiктiлiгi жоғары мамандармен қамтамасыз етiлгендiгi;
тартылған инвестициялардың көлемi;
сыртқы нарықтардағы ауыл шаруашылығы өнiмдерiне деген өсiп келе жатқан сұраныстың, халықтың және оның әл-ауқат деңгейiнiң өсуi арқасында саланы дамыту перспективасы;
қаржылық тәуекел (әлемдiк қаржы дағдарысы; республикалық бюджеттен бөлiнетiн қаражат көлемiнiң қысқаруы және т.б.);
бағалық тәуекел (ауыл шаруашылығы өнiмдерiне деген әлемдiк және республикаiшiлiк бағалардың өзгеруi);
Кеден одағы елдерi тарапынан импорттың ұлғаюы;
елдiң азық-түлiк қауiпсiздiгiне қауiп-қатер;
табиғи сипаттағы тәуекел (құрғақшылық, қатқақ, үсiк, жылудың жетiспеушiлiгi, артық ылғалдану, бұршақ, нөсер жаңбыр, боран, дауыл, су тасқыны, сел, жаһандық жылыну, өсiмдiктер мен жануарлардың жаппай ауыруы) жатады».
«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
«Агроөнеркәсіптік кешен салаларын және ауылдық аумақтарды тұрақты дамыту, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету» деген 1-стратегиялық бағытта:
«АӨК өнімдері өндірісін тұрақты арттыру негізінде республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету» деген 1.1-мақсатта:
6-бағанда:
«1. Ауыл шаруашылығы жалпы өнiмiнiң нақты көлем индексi» деген жолдағы «103,7» деген сандар «105,0» деген сандармен ауыстырылсын;
«2. Агроөнеркәсiптiк кешеннiң жалпы қосылған құны» деген жолдағы «103,4» деген сандар «104,5» деген сандармен ауыстырылсын;
«
4. Дүниежүзілік экономикалық форумның жаһандық бәсекеге қабілеттілік рейтингіндегі «Ауыл шаруашылығы саясатына жұмсалған шығындар» бойынша Қазақстан Республикасының позициясын (позицияны анықтау кезінде республикадағы ауыл шаруашылығына жұмсалатын шығындардың дамыған елдердегі аталған саланы қолдау көлемінен төмен екенін есепке алу қажет) |
Дүниежүзiлiк экономикалық форумның есебi |
рейтингтегi орны |
78 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
5. Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік экономикалық форумның жаһандық бәсекеге қабілеттілік рейтингіндегі «Қабылданатын шешімнің айқындығы» бойынша көрсеткіш позициясы |
Дүниежүзiлiк экономикалық форумның есебi |
рейтингтегi орны |
75 |
46 |
»
жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«
4. Дүниежүзiлiк экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк рейтингiндегi «Аграрлық саясаттың ауыртпалығы» көрсеткіші бойынша Қазақстан Республикасының позициясы |
Дүниежүзiлiк экономикалық форумның есебi |
рейтингтегi орны |
78 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
5. Қазақстан Республикасының Дүниежүзiлiк экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк рейтингiндегi «Қабылданатын саяси шешiмдердің айқындығы» көрсеткiші бойынша позициясы |
Дүниежүзiлiк экономикалық форумның есебi |
рейтингтегi орны |
78 |
75 |
53 |
46 |
46 |
46 |
46 |
»;
«1. Өсiмдiк шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiнiң өсуi» деген жолдың 6-бағанында «104,0» деген сандар «106,0» деген сандармен ауыстырылсын;
«Мемлекеттік қолдау шараларын қолдану арқылы өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету» деген 1.1.1-мiндетте:
«
2. Елдiң оңтүстiк өңiрлерiнде тамшылап суаруды қолданып жемiс-көкөнiс дақылдарын өндiрудi және өңдеудi, сондай-ақ iлеспе өндiрiстi дамыту |
Х |
»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
2. Елдiң оңтүстiк өңiрлерiнде тамшылап суаруды қолданып жемiс-көкөнiс дақылдарын өндiрудi және өңдеудi, сондай-ақ iлеспе өндiрiстi дамыту |
Х |
Х |
Х |
»;
мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«
5. Агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiне кредит беру |
Х |
Х |
Х |
||
6. Астана қаласының азық-түлік белдеуі шеңберінде жеміс-көкөніс дақылдарының өндірісін дамыту |
Х |
»;
«Отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту және ауылдық аумақтар әлеуетінің өсуін қамтамасыз ету» деген 1.2-мақсатта:
«
3. Даму әлеуетi жоғары ауылдық елдi мекендер саны |
есептiк деректер |
бiрлiк |
1 902 |
2 473 |
2 550 |
2 650 |
2 700 |
2 750 |
2 800 |
4. Ауыл халқын оңтайлы қоныстандыру схемасы |
есептiк деректер |
бiрлiк |
1 |
»
деген жолдар алынып тасталсын;
«Агроөнеркәсіптік кешен салаларының қызмет көрсететін инфрақұрылымын дамыту жолымен экспорттық тауашаларда орын алу үшін агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабілетті сапалы өнімін өндіру» деген 1.2.1-міндетте:
«Тiкелей шешу нәтижелер көрсеткiштерi» мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«
8. Берілген кредиттер есебінен шаруа-фермер қожалықтары сатып алған ірі қара малдың аналық басының саны |
есептiк деректер |
бас |
20000 |
25000 |
|||||
9. Бюджеттік инвестициялар есебінен сатып алынған етті бағыттағы ірі қара малдың асыл тұқымды басының үлесі |
есептiк деректер |
% |
8,67 |
7,71 |
0,08 |
||||
10. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге берілген шағын кредиттер саны |
есептiк деректер |
бірлік |
3750 |
1875 |
3750 |
1875 |
»;
«
1. Астана қаласына көрме-жәрмеңкелік кешен салу |
Х |
||||
16. Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік-экономикалық әлеуетіне мониторинг жүргізу және талдау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
17. Әрбір ауылдық елді мекеннің әлеуетті сыйымдылығын анықтау |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
»
деген жолдар алынып тасталсын;
«
4. Ауылдық жерлердегі кәсіпкерлік қызметтің ауыл шаруашылығына жатпайтын түрлеріне кредит беру |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
5. Орта шаруа (фермер) қожалықтарына мал шаруашылығын дамытуға кредит беру |
Х |
||||
7. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту |
Х |
||||
8. Ауыл халқына шағын кредит беру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
9. Ауыл халқына кейiннен кредит беру үшiн шағын кредит ұйымдарына кредит беру |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
10. Шағын шаруа қожалықтарына мал шаруашылығын дамытуға кредит беру |
Х |
»
деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«
4. Ауылдық жерлердегi кәсiпкерлiк қызметтiң ауыл шаруашылығына жатпайтын түрлерiне кредит беру |
Х |
Х |
|||
5. Шаруа-фермер қожалықтарына мал шаруашылығын дамытуға кредит беру |
Х |
Х |
|||
7. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту |
Х |
Х |
|||
8. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге шағын кредит беру |
Х |
Х |
Х |
||
9. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге кейiннен кредит беру үшiн шағын кредит ұйымдарына кредит беру |
Х |
Х |
Х |
||
10. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге мал шаруашылығын дамытуға кредит беру |
Х |
Х |
»;
мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«
19. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң көтерме базарын салу (өңірлік терминалдарымен бірге), оның iшiнде: |
|||||
- Астана қаласында |
Х |
Х |
|||
- Оңтүстiк Қазақстан облысында |
Х |
Х |
Х |
||
- Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында салу |
Х |
||||
20. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге мал шаруашылығын дамытуға кейіннен кредит беру үшін шағын кредит беру ұйымдарына кредит беру |
Х |
||||
21. Асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ, асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алумен және жеткiзумен байланысты жұмсалған шығындардың құнын өтеу |
Х |
Х |
Х |
»;
«Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлімде:
«Бюджеттік бағдарламалар» деген кіші бөлімде:
001 «Агроөнеркәсіптік кешенді, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, ауылдық аумақтар және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттiк бағдарлама |
001 «Агроөнеркәсiптiк кешендi, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, ауылдық аумақтар және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және iске асыру» |
|||||||
Сипаттау |
Бекiтiлген штат санына сәйкес Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық органдарын ұстау |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Агроөнеркәсiптiк кешен, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, ауылдық аумақтар және аграрлық ғылым саласында мемлекеттiк саясатты iске асыруды қамтамасыз ететiн орталық аппараттың және аумақтық органдар аппараттарының мемлекеттiк қызметшiлер саны |
адам |
8 016 |
7 260 |
6 011 |
6 171 |
6 171 |
||
Ауыл шаруашылығы өндірісінің әлемдік даму үрдісін анықтау және Қазақстанда өндірілетін ауылшаруашылығы өнімін өткізудің әлеуетті нарықтарын анықтау бойынша талдамалық зерттеулер жүргізу |
бірлік |
1 |
||||||
«Е-Agriculture» АӨК салаларын басқарудың бірыңғай автоматтандырылған жүйесінің қауіпсіздік талаптарына және Қазақстан Республикасы аумағында қабылданған стандарттарға сәйкестігіне аттестаттау жүргізу |
бірлік |
1 |
||||||
Мемлекеттiк қызметкерлердiң бiлiктiлiгiн арттыру |
адам |
1 100 |
1 317 |
130 |
749 |
749 |
||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Бәсеке қабiлеттi ауыл шаруашылығы өндiрiсiн құру, елiмiздiң азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнімдерінің негізгі түрлерінің тізбесін, ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін мемлекеттік реттеудің негізгі механизмдерін әзірлеу және сыртқы нарықтарға шығудың қолайлы шарттары ретінде сипатталатын Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығы өнімдерінің негізгі түрлерін дамыту бойынша өндірістік мүмкіндіктерді бағалау |
% |
100 |
||||||
ҚР АШМ орталық аппараты, комитеттері мен аумақтық органдарының ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес ақпараттық жүйелердің аттестатталған зерттеу жүргізумен қамтылу үлесі |
% |
100 |
||||||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Белгiленген мерзiмдерді ескере отырып, iс-шараларды орындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Бiр мемлекеттiк қызметкердi ұстауға арналған шығын |
мың теңге |
1 041,1 |
1 267,8 |
1 662,6 |
1 820,5 |
1 820,5 |
||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
8 349 619,5 |
9 204 742,0 |
9 993 745,0 |
11 234 403,0 |
11 234 406,0 |
»;
004 «Өсiмдiктер карантинi» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«тиімділік көрсеткiштерi» деген жолда:
«Ауыл шаруашылығы дақылдары мен жер-суларының 1 гектарында карантиндік зиянкестер, өсімдіктер ауруы және арамшөптерге қарсы шаралар жүргізуге кететін орташа шығындар» деген жолда «5 720,1» деген сандар «4 113,6» деген сандармен ауыстырылсын;
«бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «1 156 882,0» деген сандар «863 793,0» деген сандармен ауыстырылсын;
005 «Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«тiкелей нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
«Тұқымның сапасына сараптама жүргiзу (тұқымды зерттеу)» деген жолда «330 438» деген сандар «325 910» деген сандармен ауыстырылсын;
«бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «274 594,0» деген сандар «270 831,0» деген сандармен ауыстырылсын;
007 «Ауыл шаруашылық саласындағы білім беру объектілерін салу және реконструкциялау» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«тікелей нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
«Құрылыс жұмыстарының көлемі» деген жолда «31,9» деген сандар «30,8» деген сандармен ауыстырылсын;
«тиiмдiлiк көрсеткiштерi» деген жолда:
«1 шаршы метр құрылысқа кететiн орташа шығын» деген жолда «79,3» деген сандар «80,7» деген сандармен ауыстырылсын;
«бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «204 968,0» деген сандар «204 229,0» деген сандармен ауыстырылсын;
008 «Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектілерін салу» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«тиiмдiлiк көрсеткiштерi» деген жолда:
«- автогараждар мен әкiмшiлiк үйлер салу бойынша» деген жолда «61 562» деген сандар «47 514» деген сандармен ауыстырылсын;
«бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «99 274,0» деген сандар «85 226,0» деген сандармен ауыстырылсын;
009 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«тiкелей нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
«Серологиялық зерттеулер үшiн қанның сынамаларын алу және жеткiзу» деген жолда «43,78» деген сандар «43,3» деген сандармен ауыстырылсын;
«бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «6 489 296,0» деген сандар «6 283 734,0» деген сандармен ауыстырылсын;
010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«тiкелей нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
«-оқшау су құбырлары» деген жолда «186» деген сандар «176» деген сандармен ауыстырылсын;
«Субсидияланған тариф бойынша сумен қамтылған халық» деген жолда «2 211 682» деген сандар «2 094 354» деген сандармен ауыстырылсын;
«Арзандатылған тарифпен ауыз сумен қамтамасыздандырылған ауылдық елдi мекендердiң саны» деген жолда «622» деген сандар «611» деген сандармен ауыстырылсын;
«Жеткiзiлетiн ауыз су көлемi» деген жолда «66 571,45» деген сандар «62 965,0» деген сандармен ауыстырылсын;
«бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «3 784 790,0» деген сандар «3 693 082,0» деген сандармен ауыстырылсын;
011 «Ветеринариялық зертханаларды, биосақтау орны мен ведомстволық бағыныстағы мекеменің ғимаратын салу, реконструкциялау және жарақтандыру» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттiк бағдарлама |
011 «Ветеринариялық зертханаларды, биосақтау орны мен ведомстволық бағыныстағы мекеменiң ғимаратын салу, реконструкциялау және жарақтандыру» |
|||||||
Сипаттау |
Бағдарлама «Ветеринариядағы ұлттық референттiк орталық» ММ-сі үшін биоқойма салу және ғимараты мен қосалқы ғимаратын қайта жаңарту, сондай-ақ, ҚР АШМ «Республикалық ветеринариялық зертхана» РМК-ның жануарларға арналған виварийлері бар ветеринариялық зертханаларының бiр типтi модульдiк облыстық және бір типті модульдік аудандық ғимараттарын салу, оларды материалдық-техникалық жарақтандыру және білікті мамандар даярлау арқылы ветеринариялық зертханалардың объектiлерiн, ғимараттарын және үй-жайларын халықаралық нормалардың, стандарттардың талаптарына және ДСҰ ұсынымдарына сәйкес келтiруге, олардың материалдық-техникалық жарақталуын жақсартуға бағытталған |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Жануарларға арналған виварийлері бар ветеринариялық зертханалардың бiр типтi модульдiк облыстық ғимараттарын салу |
бiрлiк |
5 |
3 |
|||||
Жануарларға арналған виварийлері бар ветеринариялық зертханалардың бiр типті модульдiк аудандық ғимараттарын салу |
бiрлiк |
8 |
49 |
50 |
||||
Іске қосылған (жылына) зертханалар жиынтығы |
бiрлiк |
2 |
5 |
18 |
||||
Микроорганизмдердi сақтауға арналған биоқойма салу |
бiрлiк |
1 |
||||||
Ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды қайта жаңарту |
бiрлiк |
1 |
||||||
Зертханалық жабдықтарды және аспаптарды сатып алу |
бiрлiк |
15 |
8 620 |
|||||
Алыс және жақын шет елдерде ветеринариялық зертханалардың қызметкерлерiн оқыту |
бiрлiк |
52 |
||||||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Салынған ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсынымдары талаптарына сәйкестiгi және олардың материалдық-техникалық жарақтандырылуы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсынымдары талаптарына сәйкестiгi және олардың материалдық-техникалық жарақтандырылуы |
% |
7,1 |
11,1 |
25,4 |
65,4 |
|||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Бiрлікке шаққандағы шығындардың орташа құны: |
мың теңге |
59 298,5 142 838 110 239 |
100 183,0 |
|||||
- ветеринариялық зертхана құрылысы - биоқойманың құрылысы - ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды қайта жаңарту |
||||||||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
1 556 069,0 |
983 625,0 |
3 158 702,0 |
10 197 432,0 |
»;
016 «Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттiк бағдарлама |
016 «Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау» |
|||||||
Сипаттау |
Жоба Қазақстанның барлық облыстарына кредит желiсiн таратуға және ауылдық жердегі шағын қаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығы техника мен жабдықтының лизингі бағдарламасы сияқты қаржыландыру тетiктерiн енгiзуге бағытталған. |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
«Ауылдық қаржылық кеңес қызметтерi» компоненті шеңберiнде фермерлер үшін бiр күндiк ақпараттық семинарлар өткiзу |
саны |
162 |
||||||
Қайта жаңғыртылған агрометеостанциялар саны |
саны |
24 |
||||||
Қазақстанның өсімдік шаруашылығында қолданыстағы сақтандыру жүйесiн талдау және қайта қарау жөнiндегеі қызметтер, өсімдік шаруашылығында балама мүмкін болатын сақтандыру өнімдерін айқындау |
қызмет |
1 |
1 |
|||||
Өсiмдiк шаруашылығында әртүрлі сақтандыру өнiмдерiн енгiзу тәжірибесімен алмасу бойынша шетелде оқыту |
қызмет |
1 |
||||||
Ауыл шаруашылығындағы ұзақ мерзiмдi инвестициялар, лизинг және құрылымдық қаржыландыру бойынша оқыту жүргiзу: |
адам |
|||||||
а) екiншi деңгейдегi банктердің және лизингтiк компаниялардың кредиттiк мамандары үшiн |
139 |
|||||||
б) екiншi деңгейдегi банктердiң және лизингтiк компаниялардың филиал басшылары үшiн |
51 |
|||||||
«Институционалды даму» тақырыбы бойынша оқытылған қатысушы шағын қаржы ұйымдар (ҚШҚҰ) саны |
саны |
47 |
||||||
«Ауылдық шағын қаржыландырудың жаңа өнiмдерiн дамыту» және «Коммерциялық банктермен байланысты дамыту» тақырыптары бойынша оқытылған ҚШҚҰ саны |
саны |
59 |
||||||
Жоба мониторингi және бағалау жөнiндегi халықаралық консультант қызметтерi |
адам/ай |
2 |
||||||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Ауылдық жерлерде кредиттеу және бизнестi дамыту мәселелерi бойынша концультациялар алған фермерлер мен тауар өндiрушiлер саны |
саны |
11 800 |
||||||
«Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыру туралы» Заңды iске асыру жөніндегі нормативтiк-құқықтық актiлерге өзгерiстер енгiзу бойынша талдау және ұсыныстар; Ауыл шаруашылығында сақтандыруды нығайту саласындағы құжаттар жиынтығы; Қазақстанның мемлекеттiк секторы мен шешушi мемлекеттiк институттарының рөлi туралы есеп. |
материал |
1 |
1 |
|||||
Пилоттық аудандарда агрометеостанциялардың орналасу тығыздығын арттыру |
коэффициент |
0,9-2,2 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
Ауылда консалтингтік қызметтер ұсыну сапасын арттыру |
Аттестатталған консультанттар саны |
660 |
||||||
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Көрсетiлетін қызмет бірлігіне орташа шығындар: |
мың теңге |
|||||||
- жоба мониторингi және бағалау жөнiндегi халықаралық консультант бойынша |
4 275,0 |
|||||||
- халықаралық тәжiрибе мен жақсы әлемдiк практикаларды қолдана отырып өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыру жүйесiн қайта қарау бойынша |
18 725,0 |
|||||||
- өсiмдiк шаруашылығында әр түрлi сақтандыру өнiмдерiн енгiзу тәжiрибесімен алмасу үшін шетелде оқыту |
21 000,0 |
|||||||
Агрометеостанцияларды сатып алуға орташа шығындар |
7 812,5 |
|||||||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
101 489,2 |
24 652,0 |
256 179,0 |
»;
017 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне сумен жабдықтау жүйесiн дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«тiкелей нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
«Cумен жабдықтау объектiлерiн салу және қайта жаңарту» деген жолда «252» деген сандар «257» деген сандармен ауыстырылсын;
«Сумен жабдықтау объектiлерi бойынша жобалық-cметалық құжаттамалар әзiрлеу» деген жолда «158» деген сандар «142» деген сандармен ауыстырылсын;
«түпкі нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
«Ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн iске қосу» деген жолда «119» деген сандар «115» деген сандармен ауыстырылсын;
«тиiмдiлiк көрсеткiштерi» деген жолда:
«- бiр сумен жабдықтау объектiлерiн салу және қайта жаңарту бойынша» деген жолда «104 295,3» деген сандар «111 333,2» деген сандармен ауыстырылсын;
«- бiр жобалық-cметалық құжаттамалар әзiрлеу бойынша» деген жолда «7 617,7» деген сандар «6 915,5» деген сандармен ауыстырылсын;
«бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «27 486 015,0» деген сандар «29 594 623,0» деген сандармен ауыстырылсын;
018 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тауарлы балық шаруашылығының өнiмдiлiгi мен сапасын арттыруды субсидиялауға арналған нысаналы ағымдағы трансферттерi» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«тiкелей нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
«Құрама жем сатып алу» деген жолда «1 135,0» деген сандар «1 229,4» деген сандармен ауыстырылсын;
«Балық өсiру материалдарын сатып алу» деген жолда «706,7» деген сандар «690,2» деген сандармен ауыстырылсын;
025 «Жамбыл облысының бюджетiне Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы бойында Шу өзенiнде жағалауды нығайту жұмыстарына берiлетiн нысаналы даму трансферттерi» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттiк бағдарлама |
025 «Жамбыл облысының бюджетiне Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы бойында Шу өзенiнде жағалауды нығайту жұмыстарына берiлетiн нысаналы даму трансферттерi» |
|||||||
Сипаттау |
Жамбыл облысы Қордай ауданының Сортөбе, Аухатты, Қарасу, Қордай және Сарыбұлақ ауылдық аймақтарында Шу өзенiндегi апаттық-қалпына келтiру және жағалауды нығайту жұмыстары |
|||||||
Бюджеттiк бағдарлама түрi |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар қсыну |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Жағалауды нығайту жұмыстары жүргiзiлген өзеннің ұзақтығы |
км |
3 |
23 |
16 |
14 |
|||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Елдi мекендердiң тұрғын-үй құрылыстарын қирау қауiпінен сақтау |
% |
6,7 |
51,1 |
68,9 |
100 |
|||
Стратегиялық нысандардың қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету және төтенше жағдайлардың пайда болу қауiпiн төмендету |
учаскелер саны |
2 |
8 |
3 |
7 |
|||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
1 шақырымға шығындар |
мың теңге |
33 333,3 |
173 913,0 |
156 250,0 |
172 500,0 |
|||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
100 000,0 |
4 000 000,0 |
2 500 000,0 |
2 415 000,0 |
»;
026 «Бiрiккен Ұлттар Ұйымы жанындағы Азық-түлiк және Ауыл шаруашылығы ұйымымен ынтымақтастықты қамтамасыз ету» деген бюджеттік бағдарлама кестесі алынып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 027 «Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтап қалу (1-ші фаза)» деген бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«
Бюджеттiк бағдарлама |
027 «Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтап қалу (1-ші фаза)» |
|||||||
Сипаттау |
Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтап қалуды қамтамасыз ету, Сырдария өзенiнің атырауында су ресурстарын қалпына келтiру, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрудi арттыру және балық шаруашылығын дамыту, Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiндегi су деңгейiн тұрақтандыру және Сырдария өзенінің арнасы бойынша су өткізуді реттеу үшін гидротехникалық нысандар салу жолымен Арал маңы өңiрiнің елдi мекендерiн су басу ықтималдылығын төмендету |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Құрылыстарды салу |
саны |
1 |
1 |
|||||
Сақтандыру ұсталымдарын төлеу |
% |
17,1 |
82,9 |
|||||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Сырдария өзенiнiң су өткiзу қабiлетiнiң жақсаруы; Арал теңiзiн абсолюттік балтық жүйесiне дейін толтыру (жоба аяқталғаннан кейін) |
метр |
42 |
||||||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Судың минералдану (тұздылық) деңгейiн қысқарту, жоба аяқталғаннан кейiн |
Грамм/литр |
17 |
||||||
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Солтүстiк Арал теңiзiнің ауданын арттыру, жоба аяқталғаннан кейiн |
км2 |
3 200 |
||||||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
228 004,4 |
242 515,0 |
»;
029 «Сумен жабдықтау жүйесiн, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттiк бағдарлама |
029 «Сумен жабдықтау жүйесiн, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау» |
|||||||
Сипаттау |
Тұрғындарды ауызсумен қамтамасыз етуге бағытталған сумен жабдықтау жүйелерiн, гидротехникалық құрылыстарды салу және қайта жаңарту; ауылдық елдi мекендер инфрақұрылымын жақсарту; сумен жабдықтау жүйелерiнде және гидротехникалық құрылыстарын жоспарлау, қалпына келтіру, реабилитациялау, техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу қауіпінің алдын алу |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Жобалық-сметалық құжаттама әзiрлеу |
саны |
1 |
22 |
59 |
5 |
|||
Сумен жабдықтау жүйелерiн салу және қайта жаңарту: |
саны |
|||||||
- топтық су құбырлары |
23 |
20 |
22 |
8 |
6 |
|||
- гидротехникалық құрылыстар |
25 |
40 |
42 |
23 |
11 |
|||
«Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және канализациялау» жобасы бойынша ауылдық елдi мекендерде сумен жабдықтау жүйелерiн салу (АДБ) |
саны |
51 |
1 |
|||||
«Қарағанды облысының ауылдық сумен жабдықтау» жобасы бойынша ауылдық елдi мекендерде сумен жабдықтау жүйелерiн салу (ИДБ) |
саны |
7 |
||||||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн пайдалануға енгiзу: |
саны |
|||||||
- топтық су құбырлары |
10 |
17 |
13 |
3 |
5 |
|||
- «Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және канализациялау» жобасы бойынша (АДБ) |
50 |
1 |
||||||
- «Қарағанды облысының ауылдық сумен жабдықтау» жобасы бойынша (ИДБ) |
3 |
|||||||
Қайта жаңартылған гидротехникалық құрылыстардың тиiстi жылға жалпы саннан үлесi |
% |
36 |
55 |
35,7 |
52 |
100 |
||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Көрсетiлген қызмет бірлігіне орташа шығындар: |
мың теңге |
|||||||
- бiр топтық су құбырын салу және қайта жаңарту бойынша |
357 665,9 |
427 694 |
2 094 456,1 |
2 666 185,8 |
||||
- бiр гидротехникалық құрылысты салу және қайта жаңарту бойынша |
429 205,1 |
523 273,8 |
301 285,4 |
1 059 719,7 |
||||
- бiр жобалық-сметалық құжаттаманы әзiрлеу бойынша |
77 979,1 |
72 922,9 |
480 324,2 |
|||||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
15 824 237,0 |
27 012 318,0 |
35 689 221,0 |
26 086 835,0 |
27 654 032,0 |
030 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң шығымдылығын арттыруды субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттiк бағдарлама |
030 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң шығымдылығын арттыруды субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттау |
Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн суармалы жерлердi мелиоративтiк жақсарту бойынша субсидиялау |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Суармалы жерлердi мелиоративтiк жақсарту бойынша жұмыстар жүргізу |
га |
77 936,5 |
||||||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің шығындары суармалы жерлердi мелиоративтiк жақсарту бойынша субсидияланатын алқаптың пайдаланылатын барлық суармалы жерлердің жалпы аумағынан үлесі |
% |
5,6 |
||||||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
1 га-ға субсидиялар мөлшері |
теңге |
6 300,0 |
||||||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
491 000,0 |
»;
032 «Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсiп ағындыларын тазарту объектiлерiн дамыту» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттiк бағдарлама |
032 «Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсiп ағындыларын тазарту объектiлерiн дамыту» |
|||||||
Сипаттау |
Ертiс өзенiне және жерасты суларына уытты заттардың түсуiнiң алдын алу, қоршаған ортаны қалпына келтiру және өңiрдiң экологиясын жақсарту жолымен Өскемен, Семей, Павлодар қалалары мен Ертiс өзенiнің бойында орналасқан елдi мекендер тұрғындарының тұрмыс деңгейiн арттыру және денсаулығын жақсарту. Өскемен, Семей, Павлодар қалаларының тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшiн жер үстi және жер асты суларының сапасын жақсарту. Топырақ суларының ластануының және уытты қалдықтар шлейфінің Өскемен қаласы мен Ертiс өзенiнiң тұрғын-үй аудандарына, ауыз сумен қамтамасыз ету көздерiне көшуінің алдын алу. Жергiлiктi және өнеркәсiптiк көздерден су сапасының мониторингi үшiн институционалдық тетіктерді күшейту. |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Су құбырлары желілерінің судың ысырап болуын анықтауға және су сапасын бақылауға арналған жабдықты қала су арнасы мен өңірдің бақылау-қадағалау қызметтерінің зертханалары үшін сатып алу |
cаны |
80 |
47 |
|||||
Мониторинг және егжей-тегжейлі жобалау жөніндегі қызметтерді жүзеге асыруға келiсiмшарттар жасау |
% |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Жер асты суларының ластау көздерiн оқшаулау |
% |
75 |
100 |
|||||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
267 220,1 |
532 557,0 |
210 142,0 |
2 300 736,0 |
1 028 007,0 |
»;
034 «Су берумен байланысы жоқ трансшекаралық және республикалық су шаруашылығы объектiлерiн пайдалану» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттiк бағдарлама |
034 «Су берумен байланысы жоқ трансшекаралық және республикалық су шаруашылығы объектiлерiн пайдалану» |
|||||||
Сипаттау |
Республикалық меншікте тұрған, су берумен байланысты емес су қоймалары мен басқа гидротехникалық құрылыстардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету жолымен шектес мемлекеттермен бірлесіп пайдаланылатын объектілерді қоса алғанда, су берумен байланысыты емес су шаруашылығы объектілерінің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету; трансшекаралық өзендерде орналасқан су шаруашылығы объектiлерiн бiрлесiп пайдалану |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Су шаруашылығы объектiлерiндегі пайдалану iс-шаралары: |
объектiлер саны |
|||||||
- республикалық меншiктегi |
139 |
142 |
173 |
162 |
162 |
|||
- мемлекетаралық объектiлер |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
|||
Инженерлiк-техникалық жарақтау |
46 |
86 |
||||||
Ағымдағы жөндеу, су тасқынына қарсы, су қорғау iс-шаралары |
124 |
|||||||
Су шаруашылығы объектiлерiнің құқық белгілеу құжаттарын ресiмдеу |
9 |
13 |
||||||
Заманауи электрондық аспаптармен көпфакторлық зерделеу, метрологиялық қамтамасыз ету және су есебін автоматтандыру |
67 |
|||||||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Республикалық және мемлекетаралық су шаруашылығы объектiлерінiң үздiксiз және авариясыз жұмысы үшiн олардың техникалық жай-күйін жақсару дәрежесі |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Су шаруашылығы объектiлерiндегi пайдалану іс-шараларының орташа шығындары: |
мың теңге |
|||||||
- республикалық меншiктегi |
6 636 |
10 408 |
15 428,6 |
9 012 |
9 012 |
|||
- мемлекетаралық объектiлер |
85 964 |
108 554 |
109 129 |
95 712 |
95 712 |
|||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
1 760 041,0 |
2 563 500,0 |
3 869 567,0 |
2 512 778,0 |
2 512 778,0 |
»;
037 «Балық ресурстарын мемлекеттiк есепке алу және оның кадастры» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«тиімділік көрсеткiштерi» деген жолда:
«- халықаралық және республикалық маңызы бар» деген жолда «12 044,8» деген сандар «9 227,8» деген сандармен ауыстырылсын;
«- жергiлiктi маңызы бар» деген жолда «1 829,5» деген сандар «395,3» деген сандармен ауыстырылсын;
«бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «144 538,0» деген сандар «141 965,0» деген сандармен ауыстырылсын;
040 «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«тиімділік көрсеткiштерi» деген жолда:
«1 га ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтауға жұмсалатын орташа шығындар» деген жолда «778,5» деген сандар «785» деген сандармен ауыстырылсын;
«бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «4 456 846,0» деген сандар «4 493 846,0» деген сандармен ауыстырылсын;
041 «Нұра және Есiл өзендерi бассейнiнiң қоршаған ортасын оңалту және басқару» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттiк бағдарлама |
041 «Нұра және Есiл өзендерi бассейнiнiң қоршаған ортасын оңалту және басқару» |
|||||||
Сипаттау |
Өзенді және оған iргелес аудандарды сынаппен күрделі ластанудан тазарту жолымен Нұра өзенi бассейнінің аумағында тұратын халықтың тұрмыс деңгейін арттыру, |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Сынап қалдықтарын көмуге арналған полигон салу бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемін орындау |
экскавация көлемi (м3) |
169 645 |
87 115 |
26 321 |
||||
Ынтымақ су қоймасын қайта жаңарту бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемін орындау |
% |
50 |
30 |
26 |
||||
Өзен арнасын және Жаур батпағын тазарту бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемін орындау |
экскавация көлемi (м3) |
680 640 |
113 440 |
324 747,2 |
||||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Ауадағы, судағы, топырақтағы сынап құрамының деңгейі (шекті жол берілген шоғырлану деңгейі – |
Мг/кг |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
||||
Су қоймасының көлемiн |
млн. м3 |
108,9 |
||||||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
1 м3 сынап қалдықтарын көму құны |
теңге |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||||
1 м3 су қоймасын қайта жаңартудың орташа құны |
теңге |
31,6 |
||||||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
2 340 181,1 |
3 264 604,0 |
1 384 957,0 |
»;
043 «Агроөнеркәсiптiк кешендi дамытуды ынталандыру жөнiндегi мемлекеттiк саясатты iске асыру үшiн «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингi» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама |
043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» |
|||||||
Сипаттау |
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-тың мынадай іс-шаралар жүргізуі: |
|||||||
Бюджеттік бағдарлама түрі |
мазмұнына қарай |
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
іске асырылу тәсіліне қарай |
жеке |
|||||||
ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бірлігі |
есепті кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеуді арттыру үшін кредиттік серіктестер жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне кредит беру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеуді арттыру үшін КС жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін кредит ресурстарымен қамтамасыз ету |
бірлік |
98 |
161 дейін |
100 дейін |
110 дейін |
110 дейін |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
КС қатысушылары саны |
бірлік |
4 125 |
7 083 дейін |
4 250 дейін |
4 500 дейін |
4 500 дейін |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 000 000,0 |
5 000 000,0 |
8 000 000,0 |
5 500 000,0 |
5 500 000,0 |
||
2. Ауыл шаруашылығы өнімдерін бірлесіп өндіруді, дайындауды, өткізуді, қайта өңдеуді, сақтауды, тасымалдауды жүргізу және тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері бірлестіктеріне (бұдане әрі – Бірлестіктер) және ауыл тұрғындарына кредит беру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жаңа Бірлестіктерге кредит беруді қамтамасыз ету |
бірлік |
10 |
12 дейін |
4 дейін |
12 дейін |
12 дейін |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жеңілдікті кредит беру жолымен Бірлестіктер құруды ынталандыру |
бірлік |
123 |
144 дейін |
40 дейін |
120 дейін |
120 дейін |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бір Бірлестікке бөлінген кредиттің орташа мөлшері |
мың теңге |
70 000,0 |
125 000,0 |
125 000,0 |
||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
700 000,0 |
1 500 000,0 |
500 000,0 |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
||
3. Ауылдық жерде ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсіпкерлік қызмет түрлеріне (бұдан әрі – АШЖБ) кредит беру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштер |
||||||||
Ауылдық жерде АШЖБ кредит беру |
бірлік |
8 |
10 дейін |
10 дейін |
10 дейін |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауылдық жерде АШЖБ кредит беру |
бірлік |
8 |
10 дейін |
10 дейін |
10 дейін |
|||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
|||
4. Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіру кәсіпорындарына кредит беру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
||||||||
Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуді және тамақ өнімдерін өндіруді дамыту жөніндегі жобаларды қаржыландыру |
бірлік |
8 дейін |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері: |
||||||||
Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуді және тамақ өнімдерін өндіруді дамыту жөніндегі жобаларды қаржыландыру |
бірлік |
8 дейін |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ішкі нарықты отандық өніммен қанықтыру және тамақ өнімінің импорт үлесін төмендету |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
5 000 000,0 |
||||||
5. Мал шаруашылығын дамытуға шаруа-фермер қожалықтарына кредит беру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Шаруа-фермер қожалықтарын ІҚМ (аналық басы мен тұқымдық бұқалар) басын сатып алуға кредиттік ресурстармен қамтамасыз ету |
мың теңге |
3 700 000 |
4 500 000 |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Шаруа-фермер қожалықтарын ІҚМ басын сатып алуға кредиттік ресурстармен қамтамасыз ету |
бас |
20 000 |
25 000 |
|||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Қарыз алушыға бір ІҚМ басын сатып алуға бөлінген кредиттің орташа мөлшері |
мың теңге |
180,0 дейін |
180,0 дейін |
|||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
8 200 000,0 |
||||||
6. Ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алумен, жеткізумен және жұмыс қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Бюджеттiк инвестициялар есебiнен, оның iшiнде кейiн лизингке табыстау үшiн сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы техникасы, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлiк құралдары бiрлiктерiнiң орташаланған саны |
бiрлiк |
38 |
629 дейiн |
398 дейiн |
342 дейiн |
460 дейiн |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы техникасының, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлiк құралдарының машина-трактор паркін жаңарту (Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша аграрлық секторда ауыл шаруашылығы және арнаулы техниканың негізгі түрлерін жаңартуға жалпы мұқтаждыққа есеппен құндық мәнде) |
% |
0,04 |
0,35 |
0,27 |
0,23 |
0,31 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
АШТӨ техникалық және технологиялық жарақтану деңгейін арттыру |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
500 000,0 |
4 500 000,0 |
3 419 000,0 |
2 935 000,0 |
3 919 000,0 |
||
7. Асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алумен және жеткізумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Кейiн лизингке табыстау үшiн бюджеттiк инвестициялар есебiнен сатып алуға жоспарланған асыл тұқымды мал басының орташаланған саны |
бiрлiк |
10 562 дейiн |
10 211 дейiн |
117 дейiн |
||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Асыл тұқымды малдарды сатып алуға мұқтаждықты қанағаттандыру (Облыстық Ауыл шаруашылығы басқармаларының деректері бойынша асыл тұқымды малдарды сатып алуға жалпы мұқтаждыққа есеппен құндық мәнде) |
% |
17,12 |
14,26 |
0,16 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
15 481 000,0 |
65 000,0 |
81 000,0 |
||||
8. Технологиялық жабдықты және арнаулы техниканы сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ технологиялық жабдықты және арнаулы техниканы сатып алумен, жеткізумен және жұмыс қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Бюджеттiк инвестициялар есебiнен сатып алуға жоспарланған технологиялық жабдықтар мен арнаулы техника бiрлiктерiнiң орташаланған саны |
бiрлiк |
47 |
92 дейiн |
45 дейiн |
45 дейiн |
31 дейiн |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Арнаулы техника мен технологиялық жабдықтың машина-трактор паркін жаңарту (Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша арнаулы техника мен технологиялық жабдықты жаңартуға жалпы мұқтаждыққа есеппен құндық мәнде) |
% |
0,04 |
0,04 |
0,14 |
0,04 |
0,06 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Арнаулы техника мен технологиялық жабдықты жасаушы зауыттардан нарықтан төмен бағамен және кепілді қызмет көрсетумен сатып алу |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
750 000,0 |
||
9. Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу жабдығын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу жабдығын сатып алумен, жеткізумен және жұмыс қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Бюджеттiк инвестициялар есебiнен сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн қайта өңдеу жабдығы бiрлiктерiнiң орташаланған саны |
бiрлiк |
3 |
10 дейiн |
7 дейiн |
7 дейiн |
6 дейiн |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорындарының жабдығын жаңарту (маркетингілік зерттеулер деректері бойынша өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу жөніндегі технологиялық жабдықтқа жалпы мұқтаждыққа есеппен құндық мәнде) |
% |
0,91 |
3,02 |
1,51 |
1,51 |
2,27 |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорындарының өндіріс көлемін арттыру |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
300 000,0 |
1 000 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
750 000,0 |
||
10. Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндіру зауытын салу |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сорттық тұқымдық мақта материалын өндіру зауытын салу |
ҚЖЖ % |
100 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сорттық тұқымдық мақта материалын өндіру зауытының өндірістік қуаттылығы |
жылына/ мың тонна |
1,3 |
1,6 |
1,6 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
|
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Нәтижесінде өндірістік қуаттылығы жылына |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
476 800,0 |
||||||
11. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын және дәнді дақылдардың шығымдылығын арттыру жөніндегі іс-шараларды өткізу бойынша қаржыландыру (оның ішінде кредит беру арқылы) |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Кредит берілген АӨК субъектілерінің саны |
АӨК субъектілерінің саны |
2 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
АӨК субъектілерін кредиттік ресурстармен қамтамасыз ету |
мың теңге |
1 000 000,0 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 000 000,0 |
||||||
12. Нан-тоқаш өнімдеріне бағаны тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылғы өнім астығын сатып алу жөніндегі іс-шаралар |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Нан-тоқаш өнімдеріне бағаны тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін сатып алынған астық көлемі |
мың тонна |
150* дейін |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Нан-тоқаш өнімдеріне бағаны тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылғы өнім астығын сатып алу жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру көлемі |
мың теңге |
3 110 000,0* |
||||||
Ескертпе: |
||||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
2 110 000,0 |
||||||
13. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын (өңірлік терминалдарымен) салу |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын (өңірлік терминалдарымен) салу, оның ішінде: |
||||||||
- Оңтүстік Қазақстан облысында |
ТЭН, ЖСҚ әзірлеу |
1 |
||||||
- Астана қаласында |
ТЭН, ЖСҚ әзірлеу/түзету |
1 |
1 |
|||||
- Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында |
ТЭН әзірлеу |
1 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
- Оңтүстік Қазақстан облысында |
ҚЖЖ % |
30 |
60 |
100 |
||||
- Астана қаласында |
60 |
100 |
||||||
- Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында |
100 |
|||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Астана қаласындағы көтерме базарын және аймақтық терминалдарды салу өңірлерде көтерме сауда және сервистік-дайындау қызметтерін дамыту проблемасын, оның ішінде: логистика, ауыл шаруашылығы өнімдерін кепілді өткізу мәселелерін ішінара шешуге, делдалдардың санын, сауданың үстеме бағасын төмендетуге, өнім сапасын бақылауға мүмкіндік береді |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
3 110 000,0** |
||||||
Ескерту: |
||||||||
14. Елдің оңтүстік өңірлерінде тамшылатып суару технологияларын қолдана отырып жеміс-көкөніс дақылдарын өндіруді және қайта өңдеуді, сондай-ақ ілеспе өндірісті дамыту |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Өсірілген және жиналған көкөніс пен жеміс көлемі |
тонна/ жылына |
34 200 |
40 000 дейін |
11 454,6 дейін |
68 850 дейін |
79 225 дейін |
||
Жеміс-көкөніс өнімдерін қайта өңдеу көлемі |
тонна/жылына |
3 700 дейін |
735,7 дейін |
6 020 дейін |
6 020 дейін |
|||
Жеміс-көкөніс өнімдерін сақтау көлемі |
тонна/ жылына |
6 000 дейін |
6 000 дейін |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Жерді игеру |
га |
1 020 |
1 310 дейін |
2 217 дейін |
2 875 дейін |
3 635 дейін |
||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Жобаны іске асыру нәтижесінде жеміс-көкөніс өнімдерін өндіру, сақтау, қайта өңдеу және консервілеу бойынша өндірістер салынатын болады, тамшылатып суару жүйесіне арналған тамшылату ленталар өндірісі құрылады, алаңы 2 га жылыжай салу арқылы отырғызу материалдар өндірісі құрылады, жеміс-көкөніс дақылдарын өсіру үшін Алматы және Оңтүстік Қазақстан облыстарының тыңайған жерлері игерілетін болады |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
800 000,0 |
500 000,0 |
2 000 000,0 |
||||
15. Астық сапасын арттыру жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру, оның ішінде сатып алу арқылы |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Сатып алынған астық көлемі |
мың тонна |
290 дейін |
390 дейін |
500 дейін |
||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Астық сапасын арттыру жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру көлемі, оның ішінде сатып алу арқылы |
мың теңге |
7 700 000 |
2 500 000 |
3 000 000 |
||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Экспорттық текшелерді алу үшін жоғары сапалы және жоғары протеинді астықты сатып алу көлемін ұлғайту |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
7 700 000,0 |
2 500 000,0 |
3 000 000,0 |
||||
16. Астана қаласының азық-түлік белдеуі шеңберінде жеміс-көкөніс дақылдары өндірісін дамыту |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Өсірілген және жиналған көкөніс көлемі |
тонна/жылына |
16 200 дейін |
||||||
Жеміс-көкөніс өнімдерін сақтау көлемі |
тонна/жылына |
7 940 дейін |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері: |
тонна/жылына |
|||||||
Жерлерді игеру |
650 дейін |
|||||||
сапа көрсеткіштері |
га |
|||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
500 000,0 |
||||||
17. Импорт алмастырушы мал шаруашылығы өнімдерін сатып алуды, өндіруді, мал шаруашылығы өнімдерін және оларды қайта өңдеу өнімдерін ішкі және сыртқы нарықтарда қайта өңдеуді, тасымалдауды, сақтауды және өткізуді ұйымдастыру және жүргізу |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Ет және ет өнімдерін сатып алу |
тонна |
2 614,0 |
2 512,1 дейін |
|||||
Жүнді сатып алу |
тонна |
300,0 |
300,0 дейін |
|||||
Тері шикізатын сатып алу |
тонна |
375,0 |
150,0 дейін |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Мал шаруашылығы өнімдерін (етті) дайындау көлемінің үлес салмағы |
% |
1,2 |
1,96 |
|||||
Сатып алу көлемінен мал шаруашылығы өнімдерін (жүнді) экспортқа өткізудің үлес салмағы |
% |
15 дейін |
15 дейін |
|||||
Тері шикізатын қайта өңдеу өндірісі экспортының көлемі |
мың м3 |
62,5 дейін |
25 дейін |
|||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Ауыл шаруашылығы өндірушілері үшін өнімді тұрақты өткізу нарығын қамтамасыз ету; өңдеу кәсіпорындарын шикізатпен қамтамасыз ету; мал шаруашылығы өнімдерінің экспорт көлемін арттыру |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
|||||
18. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Дамыған инфрақұрылымы бар қазіргі заманғы бордақылау алаңдарын құруды қаржыландыру |
бірлік |
2 |
1 |
2 дейін |
||||
Асыл тұқымды шаруашылықтар - репродукторлар құруды қаржыландыру |
бірлік |
2 дейін |
||||||
ІҚМ асыл тұқымдарын қаржы лизингке беру арқылы АӨК субъектілерін қолдау |
АӨК субъек-рі |
2 дейін |
||||||
Мал шаруашылығының дәстүрлі бағыттарын дамыту үшін АӨК субъектілерін қаржыландыру |
АӨК субъек-рі |
1 |
2 дейін |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Асыл тұқымды табынды құру және оның өсімін молайту мақсатында ІҚМ асыл тұқымдарын сатып алу |
бас |
1 655 дейін |
1 000 дейін |
|||||
Ұсақ мал басын сатып алу |
бас |
7 000 дейін |
1 550 дейін |
7 000 дейін |
||||
Жылқы басын сатып алу |
бас |
150 дейін |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Бәсекеге қабілетті мал шаруашылығы өнімдерін қалыптастыруды қамтамасыз ету, әлеуетті өткізу нарықтары ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін және компанияларды өндірісті ұлғайтуға ынталандырады. |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
3 000 000,0 |
1 300 000,0 |
|||||
19. Астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру жүйесін дамыту және тұрақтылығын қамтамасыз ету |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Кепілді астық көлемі |
мың тонна |
1 665 дейін |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Кепiлдi оқиға басталған кезде бiр жолғы төлемдi қамтамасыз ету |
мың тонна |
83,4 дейiн |
||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Кепілдендірілген астық қолхаттарын кепілге қоя отырып, АӨК субъектілеріне кредит беру көлемін ұлғайту аграрлық секторға инвестициялардың құйылуына әкеледі |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
500 000,0 |
||||||
20. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілеріне шағын кредит беру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Берілген шағын кредиттер саны |
бірлік |
3 750 |
1 875 |
3 750 дейін |
1 875 |
|||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Берiлген шағын кредиттер санының өсуi |
% |
3,3 |
3,2 |
3,1 |
||||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Кредиттiк қоржынға мерзiмi өткен берешектер үлесi |
% |
14,5 |
13,4 |
12,1 |
||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Ауылдық жерде шағын кредит берудiң тұрақты жүйесiн қалыптастыру |
||||||||
Берiлген шағын кредиттер санының өсуi |
% |
3,3 |
3,2 |
3,1 |
||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 500 000,0 |
4 500 000,0 |
1 500 000,0 |
1 500 000,0 |
|||
21. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге одан әрі шағын кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарына кредит беру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Берілген шағын кредиттер саны |
бірлік |
2 488 |
1 250 |
625 |
625 |
625 |
||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Берiлген шағын кредиттер санының өсуi |
% |
5,3 |
5,1 |
4,8 |
||||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Мерзiмi өткен берешектердi азайту |
% |
14,5 |
13,4 |
12,1 |
||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Ауылдық жерде шағын кредит берудiң тұрақты жүйесiн қалыптастыру |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 000 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
||
22. Шағын кредит ұйымдарын қолдау орталығын құру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Шағын кредит ұйымдарын қолдау орталығын құру |
бірлік |
1 |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Кредиттік рейтинг алған ШКҰ саны |
3 |
3 |
3 |
|||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
Шағын кредит ұйымдарын институционалдық нығайту арқылы ауылда қаржылық инфрақұрылымды дамытуды қамтамасыз ету |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
300 000,0 |
||||||
23. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне мал шаруашылығын дамытуға кредит беру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
берілген шағын кредиттер саны |
бірлік |
270 |
200 |
|||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Инвестиция нәтижесінде өндірілген еттің сойылған салмақтағы болжанған көлемнің жалпы санындағы үлесі |
% |
0,13 |
0,24 |
|||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
4 000 000,0 |
||||||
24. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге мал шаруашылығын дамытуға одан әрі кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарына кредит беру |
||||||||
тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Соңғы қарыз алушыға берілген қарыздардың саны |
бірлік |
100 дейін |
||||||
түпкі нәтиже көрсеткіштері |
||||||||
Инвестиция нәтижесінде өндірілген еттің сойылған салмақтағы болжанған көлемнің жалпы санындағы үлесі |
% |
0,06 |
||||||
сапа көрсеткіштері |
||||||||
тиімділік көрсеткіштері |
||||||||
бюджеттік шығыстар көлемі |
мың теңге |
1 000 000,0 |
||||||
Бағдарлама бойынша бюджеттік шығыстардың жалпы көлемі |
мың теңге |
5 976 800,0 |
35 410 000,0 |
50 900 000,0 |
18 000 000,0 |
18 000 000,0 |
»;
044 «Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«тiкелей нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
«Консалтингтiк қызмет көрсету» деген жолда «31» деген сандар «26» деген сандармен ауыстырылсын;
«Орманды молықтыру» деген жолда «12 700» деген сандар «14 301» деген сандармен ауыстырылсын;
«тиімділік көрсеткiштерi» деген жолда:
«1 га орманды молықтыру бойынша iс-шараларды жүргiзуге кететiн орташа шығындар» деген жолда «306,9» деген сандар «168,2» деген сандармен ауыстырылсын;
«бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «3 897 280,0» деген сандар «2 404 959,0» деген сандармен ауыстырылсын;
047 «Тракторларды, олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен тетiктерiн мемлекеттiк есепке алу және тiркеу» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттiк бағдарлама |
047 «Тракторларды, олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен тетiктерiн мемлекеттiк есепке алу және тiркеу» |
|||||||
Сипаттау |
Тракторлардың, олардың тiркемелерінің, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналар мен тетіктерінің иелерін мемлекеттiк тіркеу нөмірлік белгілермен, техникалық паспорттармен, тракторист-машинистердiң куәлiктерiмен, машиналар кепiн тіркеу туралы куәліктермен қамтамасыз ету |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бiрлiк |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Мыналарды тракторлардың, олардың тiркемелерiнің, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналар мен механизмдердің иелеріне беру үшін сатып алу: |
бiрлiк |
|||||||
- техникалық паспорттар |
93 900 |
65 050 |
28 400 |
65 050 |
65 050 |
|||
- мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлер |
88 902 |
62 500 |
31 700 |
62 500 |
62 500 |
|||
- тракторист-машинистердiң куәлiктерi |
31 700 |
25 000 |
18 200 |
25 000 |
25 000 |
|||
- машиналар кепiлін тiркеу туралы куәлiктер бланкiлері |
10 482 |
3 450 |
1 000 |
3 450 |
3 450 |
|||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Келіп түскен өтінімдердің жалпы санынан ресімделген өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен тетіктері |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Мыналардың әрбір бiрлiгін дайындаудың орташа құны: |
теңге |
|||||||
- техникалық паспорт |
118,12 |
280 |
280 |
280 |
280 |
|||
- мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлер |
1 189,15 |
1 189,15 |
1 220 |
1 220 |
1 220 |
|||
- тракторист-машинистердiң куәлiгi |
118,08 |
280 |
280 |
280 |
280 |
|||
- машиналар кепiлін тiркеу туралы куәлiктер бланкiлері |
16 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|||
Кепiлдi мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiкті бере отырып машиналар кепiлi құжаттарын мемлекеттiк тiркеу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
120 720,4 |
99 674,0 |
51 762,0 |
101 602,0 |
101 602,0 |
»;
050 «Өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «100 000,0» деген сандар «1 203 295,0» деген сандармен ауыстырылсын;
051 «Ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн басқару жүйелерiн субсидиялау» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттiк бағдарлама |
051 «Ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн басқару жүйелерiн субсидиялау» |
|||||||
Сипаттау |
Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетін Ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн басқару жүйелерiн бюджеттiк субсидиялау қағидаларына сәйкес агроөнеркәсiптік кешен субъектілерінің халықаралық стандарттарды әзірлдеу, енгiзу және сертификаттау жөніндегі қызметтерінің құнын ішінара өтеу (50 %-ға дейiн) |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Бағдарламаға қатысатын кәсiпорындардың саны |
бiрлiк |
43 |
30-40 |
20-30 |
30-40 |
30-40 |
||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Кәсіпорындардың жалпы санына ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгiзген АӨК кәсiпорындарының үлесi |
% |
9,9 |
11,1 |
17,9 |
12,5 |
13,5 |
||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Халықаралық стандарттарды енгiзген кәсiпорындар санын ұлғайту нәтижесiнде олар өңдірген өнімнің үлесі жалпы АӨК субъектiлерi өңдірген өнімінің жалпы көлемiне қатысты мыналарды құрайды: |
||||||||
өсiмдiк майы бойынша |
% |
30,0 |
34,0 |
38,0 |
39,0 |
40,0 |
||
сүт бойынша |
% |
21,3 |
23,0 |
25,0 |
27,0 |
29,0 |
||
ет бойынша |
% |
40,5 |
43,0 |
45,5 |
46,0 |
47,0 |
||
астық бойынша |
% |
16,8 |
18,0 |
18,3 |
23,0 |
25,0 |
||
ұн бойынша |
% |
15,7 |
17,5 |
17,7 |
22,0 |
23,0 |
||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгiзудегi шығындарының 1 теңгесiне бюджеттiк субсидияның көлемi |
теңге |
0,32 |
0,33 |
0,33 |
0,35 |
0,35 |
||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
33 702,3 |
42 609,0 |
40 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
»;
052 «Жануарлар ауруларының диагностикасы» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«тiкелей нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
«Барлық жануарлардың санын ХЭБ талаптарына сәйкес жаңа диагностикалық әдiстердi енгiзiп зерттеу» деген жолда «47,76» деген сандар «46,9» деген сандармен ауыстырылсын;
«бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «6 804 682,0» деген сандар «6 730 226,0» деген сандармен ауыстырылсын;
053 «Эпизоотияға қарсы шаралар, жануарлар мен құстардың қауiптi жұқпалы және созылмалы ауруларының ошақтарын жою» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «3 641 188,0» деген сандар «3 628 243,0» деген сандармен ауыстырылсын;
054 «Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерiн күрделi жөндеу және қалпына келтiру» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттiк бағдарлама |
054 «Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерiн күрделi жөндеу және қалпына келтiру» |
|||||||
Сипаттау |
Ауыл шаруашылығы су пайдалану жүйесiнiң жұмыс iстеуiн жақсартуға бағытталған су шаруашылығы нысандарында күрделi жөндеу жүргiзу |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
күрделi шығыстарды жүзеге асыру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Ерекше апатты нысандарды күрделi жөндеу |
саны |
12 |
13 |
22 |
2 |
1 |
||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Шаруашылықаралық каналдар мен Гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерінің техникалық жай-күйін жақсарту үшін күрделі жөндеуден өткізілген объектілердің тиісті жылға арналған жалпы мөлшердегі үлесі |
% |
25 |
31 |
59,1 |
50 |
100 |
||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Күрделi жөндеуге жұмсалатын орташа шығындар: |
мың теңге |
|||||||
- магистралдық каналдар мен коллекторлар бойынша |
37 765,1 |
57 626,4 |
101 520,2 |
74 036,0 |
||||
- су қоймалары бойынша |
43 304,9 |
58 200,1 |
68 992,9 |
|||||
- гидротораптар бойынша |
47 731,0 |
59 573,4 |
191 686,8 |
|||||
- тiк дренажды ұңғыма бойынша |
19 520,5 |
13 397,3 |
13 397,3 |
|||||
Суармалы жүйелердің пайдалы әсер коэффициенті |
ПӘК |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
493 413,9 |
756 706,0 |
4 992 205,0 |
2 030 036,0 |
1 956 000,0 |
»;
056 «Ауыл шаруашылығы өнiмiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттiк бағдарлама |
056 «Ауыл шаруашылығы өнiмiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру» |
|||||||
Сипаттау |
Жоба ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн әлемдiк стандарттарды, өнiм сапасын бақылаудың қазіргі заманғы жүйесiн енгiзу, агромаркетингтi дамыту, бiлiм тарату (экстеншн) жүйесiн жасау, аграрлық ғылымды жетiлдiру негізінде арттыруға бағытталған. Осы жоба шеңберiнде қолданыстағы ветеринариялық және карантиндік зертханалар желісін жаңарту, ауыл шаруашылығы өнiмi бойынша Ұлттық референттiк зертхананы (ҰРЗ) жобалау жүргізілетін болады. Сонымен бірге ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерiне, қайта өңдеу кәсіпорындарына, ғылым мекемелеріне және жеке сынақ зертханаларына конкурстық негiзде гранттар беру, техникалық регламенттер әзірлеу және стандарттарды гармонизациялау көзделген. |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
даму |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Ұлттық референттiк зертхананы жобалау |
% |
60 |
30 |
|||||
Мемлекеттiк зертханаларды жаңарту (зертханалық жабдықтарды сатып алу) |
зертхана |
21 |
||||||
Зертхана мамандарын ел iшiнде оқыту |
адам |
80 |
70 |
|||||
Халықаралық консультанттарды шақыру арқылы зертханалық тәжірибені жақсарту |
адам/ай |
2 |
3 |
|||||
Стандарттарды сәйкестендіру халықаралық консультанттарды шақыру арқылы 7 техникалық регламенттердi пысықтау |
адам/ай |
1 |
||||||
Гранттар беру арқылы ИСО 22000:2005 стандарты негiзiнде тамақ өнiмдерінің қауiпсiздiгi менедменті жүйесiн енгiзу |
саны |
10 |
||||||
КГЖ бойынша конкурсқа қатысу үшiн әлеуетті өтінім берушілерді өтiнiмдер қалыптастыру, грант алушыларды кiшi жобаларды іске асыру жөнінде оқыту және КГЖ кiшi жобаларының мониторингі |
адам |
583 |
300 кем емес |
100 кем емес |
80 кем емес |
|||
семинарлар саны |
12 |
12 |
||||||
Жас ғалымдардың бiлiктiлiгiн шетелде арттыру |
адам |
35 |
12 |
|||||
Аграрлық ЖОО және колледждер оқытушыларының бiлiктiлiгiн шетелде арттыру |
адам |
40 |
||||||
Бiлiм тарату және бiлiм беру жүйесi бойынша оқыту |
адам |
100 |
||||||
Зертхана мамандарын шетелде оқыту |
адам |
30 |
||||||
АШМ қызметкерлерiн және Жобаны үйлестiру орталығы қызметкерлерiн халықаралық тағылымдамадан өткізу |
адам |
6 |
6 |
|||||
Жобаны iске асыру барысы туралы семинар |
семинар |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Жобаның веб-сайтының жұмысын қолдау |
веб-сайт |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Жобаның ақпараттық-мониторинг жүйесiнiң жұмысын қолдау |
жүйе |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Бiлiм тарату және беру жүйесiнiң қызметiн қамтамасыз ету |
жүйе |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Қаржылық агентті тарту (сенiм бiлдiрілген банк) |
агент |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
КГЖ бойынша гранттiк ұсыныстарды бағалауға тәуелсiз сарапшыларды тарту |
адам |
113 |
60 |
|||||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Мемлекеттiк зертханаларды қазіргі заманғы жабдықпен жарақтау |
зертхана |
21 |
||||||
Конкурстық грант жүйесі (КГЖ) бойынша берілген гранттардың саны |
саны |
211 |
200 |
|||||
Жеке зертханалар жаңартылды |
саны |
20 |
||||||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Конкурстың бiрiншi турының нәтижелері бойынша КГЖ бойынша сапалы жасалған конкурстық өтінімдердің үлесі |
% |
57,9 |
65 |
|||||
Шетелде және ел ішінде оқудан өту нәтижесі бойынша алған біліммен және практикалық тағдылармен қанағаттанған зертханалардың жас ғалымдарының, мамандарының, аграрлық ЖОО мен колледж оқытушыларының үлесі |
% |
90 |
90 |
90 |
||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Ұлттық референттiк зертхананы жобалаудың орташа құны |
мың теңге |
229 922 |
116 636 |
|||||
Қолданбалы ауыл шаруашылығы зерттеулердi дамыту үшiн инновациялық технологияларды енгiзу және маркетингтiк инфрақұрылымды жақсарту бойынша, жеке зертханаларды жаңарту бойынша 1 кіші жобаны іске асыруға жұмсалатын орташа шығын |
3 016 |
3 924 |
2 990 |
|||||
АӨК қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн арттыру бойынша 1 адамға жұмсалатын орташа шығын |
230,0 |
168,5 |
423,5 |
|||||
Мемлекеттiк зертханаларды жаңартуға (1 зертханалық жабдықты алу) жұмсалатын орташа шығын |
26 325 |
|||||||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
1 603 317,0 |
1 060 281,0 |
1 340 258,0 |
934 743,0 |
»;
057 «Агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiн өтеусiз негiзде ақпараттық қамтамасыз ету» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«тікелей нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
«Аналитикалық есептердiң саны» деген жолда «4» деген сан «8» деген санға ауыстырылсын;
«бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «708 672,0» деген сандар «756 672,0» деген сандармен ауыстырылсын;
062 «Азық-түлiк астығы мемлекеттiк резервiнiң астығын сақтау және ауыстыру» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «911 098,0» деген сандар «910 800,0» деген сандармен ауыстырылсын;
064 «Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«тиімділік көрсеткiштерi» деген жолда:
«Мемлекеттік су кадастрындағы бөлімдерді жаңартудың орташа құны» деген жолда «9 754» деген сандар «6 500» деген сандармен ауыстырылсын;
«бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «59 094,0» деген сандар «55 840,0» деген сандармен ауыстырылсын;
075 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi мемлекеттiк мекемелерiнiң күрделi шығыстары» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«тікелей нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
«Сатып алынатын негiзгi құралдарға жататын тауарлар мен техникалар саны» деген жолда «1 077» деген сандар «1 129» деген сандармен ауыстырылсын;
«тиімділік көрсеткiштерi» деген жолда:
«- материалдық-техникалық жарақтандыру бойынша» деген жолда «39 083,9» деген сандар «43 386,9» деген сандармен ауыстырылсын;
«бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «1 327 698,0» деген сандар «1 465 391,0» деген сандармен ауыстырылсын;
083 «Облыстық бюджеттерге Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттiк бағдарлама |
083 «Облыстық бюджеттерге Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттау |
Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi сатып алған асыл тұқымды өнiмнiң (материалдың) құнын ішінара арзандату (50 %-ға дейiн) |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Асыл тұқымды өнiмді (материалды) өткізу, оның iшiнде: |
||||||||
- IҚМ |
мың бас |
10,8 |
7,8 |
7,9 |
||||
- қой, шошқа, жылқы және түйе |
тонна |
2 762,3 |
8 043,5 |
7 186,0 |
11 150,9 |
11 338,6 |
||
- тұқымдық бұқа ұрығы |
мың доза |
157,1 |
208,5 |
268,6 |
288,9 |
|||
- асыл тұқымды жұмыртқа |
мың дана |
7 904,0 |
7 560,0 |
9 641,8 |
6 957,5 |
7 444,6 |
||
- тәулiктiк балапандар |
мың бас |
30,0 |
473,2 |
2 863,5 |
3 064,0 |
|||
Асыл тұқымды малдарды күтіп-бағу, оның iшiнде: |
||||||||
- «Қазақ тұлпары» ЖШС-да асыл тұқымды жылқыларды |
бас |
257 |
265 |
277 |
287 |
297 |
||
- «Асыл түлiк» АМРО АҚ-да асыл тұқымды тұқымдық бұқаларды |
бас |
70 |
72 |
80 |
90 |
90 |
||
- шетелдiк селекцияның IҚМ асыл тұкымды төлiн сатып алу |
бас |
10 979 |
||||||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Жалпы санынан асыл тұқымды малдардың үлестік салмағы |
% |
6,2 |
7,5 |
8,0 |
7,2 |
9,5 |
||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Шаруашылықтардың барлық санаттарындағы ауыл шаруашылығы малдар мен құстардың өнiмдiлiгi, оның ішінде: |
||||||||
- 1 сиырдан сауылатын сүт |
кг |
2 233 |
2 450 |
2 272 |
2 300 |
2 325 |
||
- 1 қойдан қырқылатын жүн (орташа) |
2,8 |
3,1 |
2,9 |
3,0 |
3,1 |
|||
- 1 жұмыртқалайтын тауықтың жұмыртқалауы (орташа) |
дана |
217 |
208 |
218 |
220 |
225 |
||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
2 497 397,0 |
3 429 554,0 |
5 080 349,0 |
4 384 723,0 |
4 479 677,0 |
086 «Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау жөнiндегi жобаға кредит беру» деген бюджеттік бағдарламада:
«2011 жыл» деген бағанда:
«тікелей нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
«Одан әрi ауылшаруашылық тауар өндiрушiлерiн, өңдеушiлерге кредит беру үшiн екiншi деңгейдегi банктерге» деген жолда «3 000 000,0» деген сандар «588 000,0» деген сандармен ауыстырылсын;
«түпкі нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
«Жобаның кредиттiк желiсiне қатысатын екiншi деңгейдегi банктер мен лизингтiк компаниялар саны» деген жолда «6» деген сан «1» деген санға ауыстырылсын;
«тиімділік көрсеткiштерi» деген жолда:
«Ауыл шаруашылығы тауар өңдiрушiлерiн кредит ресурстарымен қамтамасыз ету» деген жолда «400» деген сандар «14» деген сандармен ауыстырылсын;
«1 түпкi қарыз алушыға берiлетiн субзаймның орташа мөлшерi» деген жолда «7 500,0» деген сандар «42 000,0» деген сандармен ауыстырылсын;
«бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «3 000 000,0» деген сандар «588 000,0» деген сандармен ауыстырылсын;
088 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мал шаруашылығы өнiмдерiнiң өнiмдiлiгiн және сапасын арттыруды субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттiк бағдарлама |
088 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мал шаруашылығы өнiмдерiнiң өнiмдiлiгiн және сапасын арттыруды субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» |
|||||||
Сипаттау |
Мал шаруашылығы өнімін өндiру үшiн қолданылатын құрама жемнiң (концентрацияланған жем) құнын ішінара арзандату (45 %-ға дейiн) |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
Мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |
||||||
Iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
Даму/ағымдағы |
ағымдағы |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Мал шаруашылығы өнiмін өндiру мен өткізудің субсидияланатын көлемi, оның iшiнде: |
||||||||
- ет |
мың тонна |
79,7 |
74,5 |
115,6 |
146,3 |
146,3 |
||
- жүн |
мың тонна |
0,9 |
0,9 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
||
- сүт |
мың тонна |
170,7 |
166,7 |
204,9 |
155,4 |
155,4 |
||
- тауарлық жұмыртқа |
мың дана |
1 461,6 |
1 389,5 |
1 999,9 |
1 931,4 |
1 931,4 |
||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Шаруашылықтардың барлық санаттарында мал шаруашылығы өнімін өндіру көлемiн ұлғайту, оның iшiнде: |
||||||||
- ет |
мың тонна |
896,3 |
950,0 |
976,0 |
1 015,0 |
1 065,0 |
||
- сүт |
мың тонна |
5 303,9 |
5 800,0 |
5 529,0 |
5 650,0 |
5 820,0 |
||
- тауарлық жұмыртқа |
мың дана |
3 306,4 |
3 150,0 |
4 033,0 |
4 100,0 |
4 300,0 |
||
Өндiрiстің жалпы көлемiндегі ауыл шаруашылығы құрылымдары өндіретін өнiмнiң үлестік салмағын ұлғайту, оның iшiнде: |
||||||||
- ет |
% |
20,6 |
21 |
25,0 |
24,0 |
26,0 |
||
- сүт |
10,1 |
11 |
10,7 |
11,5 |
12,5 |
|||
- жұмыртқа |
59,0 |
57 |
66,4 |
68,6 |
70,8 |
|||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Отандық өндiрiс өнiмдерiн ішкi нарықта тұтынудың үлестік салмағы, оның iшiнде: |
||||||||
- сүт және сүт өнiмдерi |
% |
90,3 |
93 |
93 |
94 |
95 |
||
- құс етi |
35 |
55 |
49 |
56 |
65 |
|||
- тағамдық жұмыртқа |
87 |
91 |
93 |
93 |
95 |
|||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
11 666 580,0 |
13 130 000,0 |
18 839 255,0 |
13 657 666,0 |
13 657 666,0 |
»;
094 «Ауылдық елдi мекендердiң әлеуметтiк саласының мамандарын әлеуметтiк қолдау шараларын iске асыру үшiн жергiлiктi атқарушы органдарға берiлетiн бюджеттiк кредиттер» деген бюджеттік бағдарламада:
«Бюджеттік бағдарлама» деген жолдағы 2-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер»;
«2011 жыл» деген бағанда:
«тікелей нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
«Тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредит беру арқылы ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және өмiр сүру үшiн денсаулық сақтау, бiлiм, әлеуметтiк қамтамасыздандыру, мәдениет және спорт мамандарын тарту» деген жолда «4 823» деген сандар «4 570» деген сандармен ауыстырылсын;
«түпкі нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
«Тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредит алған әлеуметтiк сала мамандарының осы мамандыққа қажеттiлiкпен салыстырғандағы үлес салмағы» деген жолда «87,8» деген сандар «83,1» деген сандармен ауыстырылсын;
«тиімділік көрсеткiштерi» деген жолда:
«Бiр маманға берiлетiн бюджеттiк кредит» деген жолда «952 560,0» деген сандар «2 268 000,0» деген сандармен ауыстырылсын;
«бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «4 595 161,0» деген сандар «4 372 586,0» деген сандармен ауыстырылсын;
095 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауылдық елдi мекендердiң әлеуметтiк саласының мамандарын әлеуметтiк қолдау шараларын iске асыру үшiн берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарламада:
«Бюджеттік бағдарлама» деген жолдағы 2-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»;
«2011 жыл» деген бағанда:
«тікелей нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
«Көтерме жәрдемақы беру арқылы ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және өмiр сүру үшiн денсаулық сақтау, бiлiм, әлеуметтiк қамтамасыздандыру, мәдениет және спорт мамандарын тарту» деген жолда «5 127» деген сандар «6 773» деген сандармен ауыстырылсын;
«Сенiм бiлдiрiлген агент қызметiн өтеу» деген жолда «244 678» деген сандар «238 564» деген сандармен ауыстырылсын;
«түпкі нәтиже көрсеткiштерi» деген жолда:
«Көтерме жәрдемақы алған әлеуметтiк сала мамандарының осы мамандыққа қажеттiлiкпен салыстырғандағы үлес салмағы» деген жолда «93,3» деген сандар «100,0» деген сандармен ауыстырылсын;
«бюджеттік шығыстар көлемі» деген жолда «788 188,0» деген сандар «956 176,0» деген сандармен ауыстырылсын;
112 «Агроөнеркәсiптiк кешенi салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған «E-Agriculture» жүйесiн құру» деген бюджеттік бағдарлама кестесі мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттiк бағдарлама |
112 «Агроөнеркәсiптiк кешенi салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған «E-Agriculture» жүйесiн құру» |
|||||||
Сипаттау |
«Агроөнеркәсiптiк кешенi салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған «E-Agriculture» жүйесi» (бұдан әрi - БАБЖ) ҚР «электрондық үкiмет» инфрақұрылымына интеграцияланатын агроөнеркәсiптiк кешен салаларын мемлекеттiк басқару үдерiстерiн кешендi автоматтандыруға арналған. Жүйе нақты уақыт ауқымында жұмыс iстейдi және бiрыңғай кешендi қорғалған техникалық, бағдарламалық бағдарламаларға, ақпараттық ресурстарға, ұйымдастыру құжаттарына және аграрлық саланың жоғарғы бiлiктi мамандарға негiзделедi. |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Автоматтандырылған жұмыс орындарының саны |
бiрлiк |
740 |
1 073 |
1 073 |
||||
Мемлекеттiк электрондық қызмет көрсету |
бiрлiк |
3 |
7 |
|||||
Әзiрленетiн кiшi жүйелер саны |
бiрлiк |
5 |
3 |
|||||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
АӨК субъектілеріне электрондық қызмет көрсету үшін алғышартар құру |
% |
30 |
100 |
|||||
Республиканы БАБЖ-мен қамту |
% |
30 |
100 |
100 |
||||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
Сыртқы ақпараттық жүйелермен интеграциялау |
бiрлiк |
1 |
1 |
|||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Бизнес-процестердi автоматтандыру есебiнен агроөнеркәсiп тік кешен мамандарының жұмыс уақытының шығындарын қысқарту* |
% |
30 |
||||||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
412 559,8 |
268 946,0 |
66 442,0 |
Ескерту:
* Аталған тиiмдiлiк көрсеткiшi БАБЖ жобасының техникалық-экономикалық негiздемесiне сәйкес көрсетiлген.
»;
мынадай мазмұндағы 204 «Астық экспорты кезінде көлік шығыстарының құнын арзандату» деген бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«
Бюджеттiк бағдарлама |
204 «Астық экспорты кезінде көлік шығыстарының құнын арзандату» |
|||||||
Сипаттау |
Ресей Федерациясы аумағы арқылы астықты транзитпен экспортқа тасымалдаған кезде көлік шығындарын өтеу арқылы астық экспорттаушыларын қолдау |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi |
мазмұнына байланысты |
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |
||||||
iске асыру тәсiлiне байланысты |
жеке |
|||||||
ағымдағы/даму |
даму |
|||||||
Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы |
өлшем бiрлiгi |
есептi кезең |
ағымдағы жылдың жоспары |
жоспарлы кезең |
жобаланатын жылдар |
|||
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
2012 жыл |
2013 жыл |
2014 жыл |
2015 жыл |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
Астықты транзитпен Ресей Федерациясының аумағы арқылы алыс шетелдеріне экспортқа шығару |
мың тонна |
833,3 |
||||||
түпкi нәтиже көрсеткiштерi |
||||||||
экспортқа жоспарланған тасымалдау шығыстары өтелген астық үлесі |
% |
100 |
||||||
сапа көрсеткiштерi |
||||||||
тиiмдiлiк көрсеткiштерi |
||||||||
Экспорттаушылар үшін 1 тонна астық тасымалдау шығындарын өтеу мөлшері |
теңге |
6 000 |
||||||
бюджеттiк шығыстар көлемi |
мың теңге |
5 000 000,0 |
»;
«Бюджеттік шығындардың жиынтығы» деген кіші бөлімде:
«2011 жыл» деген бағанда:
«313 245 800,0», «196 892 744,0» және «116 353 056,0» деген сандар тиісінше «340 806 079,0», «203 967 461,0» және «136 838 618,0» деген сандармен ауыстырылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов